Usersite
»
UserSite SI
»
Denar
»
Zapiranje
»
Knjiženje kompenzacij
Stopnja: Newbie
Pridružen(a): 20/07/2012(UTC) Objave: 0 Lokacija: N/A
|
Zdravo, Pri kompenzacijah je možno dodati knjižbe temelnice na obstoječo temelnico. To je OK, vendar ne sme pustiti da se doda na lansko temeljnico, če je za lansko leto zaključek leta že izveden in v AK datum otvoritve 1.1.2011.
LP, NAtalija
|
|
|
|
|
|
Stopnja: Newbie
Pridružen(a): 20/07/2012(UTC) Objave: 0 Lokacija: N/A
|
opomba 31036;Onemogičiti možnost priključevanja knjižb na temeljnico z datumom pred datumom zaključka GK v AK; predvideni datum realizacije 28.06.2011
|
|
|
|
|
|
Stopnja: PA User
Pridružen(a): 31/07/2009(UTC) Objave: 182 
|
Pozdravljeni,
Imamo tujega dobavitelja kateremu plačujemo račune v večjih sklopih in jih potem pri uvozu ispiska razparceliramo in zapremo. Pri tem dostikrat upoštevamo v kompenzacijo račun, ki smo ga mi izdali dobavitelju vendar ga vodimo kot nov subjekt z drugo DŠ (na njihovo željo). Imajo namreč glavno podjetje in potem po državah podružnice z različnimi DŠ. Kako v takem primeru zaprem račune oz naredim kompenzacijo. Ko uvozim bančni izpisek imam možnost zapiranja le prejetih računov in mi znesek ki smo si ga odšteli (izdan račun) ostane odprt in posledičnu tudi prejeti računi ker je zneskovna razlika.
Kako bi se to lahko rešilo, saj se ti zneski nabirajo iz leta v leto in niso majhni.
Hvala za ideje in pomoč.
LP
P.S. Zakaj ni več možnosti, da se naročiš na prejem e-maila ko dobiš odgovor na post?
|
|
|
|
|
|
Usersite
»
UserSite SI
»
Denar
»
Zapiranje
»
Knjiženje kompenzacij
Hitra navigacija
Ne smete dodajati novih tem.
Ne smete odgovarjati na teme.
Ne smete brisati svojih objav.
Ne smete urejati svojih objav.
Ne smete ustvarjati anket.
Ne smete glasovati v anketah.