Usersite
»
UserSite HR
»
Novac
»
Osnove knjiženja
»
Knjiženje zalihe robe na internim dokumentima
Stopnja: Newbie
Pridružen(a): 10/10/2014(UTC) Objave: 2
|
Konta zalihe robe imamo definirana po skladištima (dakle na subjektu).  Na internim ulaznim dokumentima - VD 170, ako definiramo ovako  Knjiženje utroška materijala napravi 6500/66001 - potražnu stranu 6600 a treba biti dugovna jer je riječ o prijemu robe.  Ako konto zalihe upišemo u "Protukonto pri knjiženju utroška materijala DUG" a Konto zalihe ostavimo prazan onda primka bude u redu ali interna otpremnica VD 350 je knjižena pogrešno. Dakle ne možemo/ ne znamo napraviti kombinaciju da nam ispravno knjiži interne dokumente (primku i otpremnicu) po skladištima. Zahvaljujem
|
|
|
|
|
|
Usersite
»
UserSite HR
»
Novac
»
Osnove knjiženja
»
Knjiženje zalihe robe na internim dokumentima
Hitra navigacija
Ne smete dodajati novih tem.
Ne smete odgovarjati na teme.
Ne smete brisati svojih objav.
Ne smete urejati svojih objav.
Ne smete ustvarjati anket.
Ne smete glasovati v anketah.