Rank: Advanced Member
You have been a member since:: 19/12/2013(UTC) Objave: 53
|
Pozdravljeni!
Prvič moram narediti zaključek leta v PA, pa ne vem natančno kako pravilno zadevo izpeljati in vas prosim za pomoč. Pri kreiranju temeljnice za zaključek poslovnega leta ter otvoritvene temeljnice mi naredi zaključek samo za saldakontne konte. Kako naredim zapiranje R4 in R7 ter ugotovitev dobička/izgube?
Hvala in lep pozdrav!
|
|
|
|
|
|
Rank: Advanced Member
You have been a member since:: 18/07/2012(UTC) Objave: 36
|
Pozdravljeni,
najprej morate zapirati razreda 4 in 7. Jaz imam v "zaključek leta" "po predlogi" in to mi odpira "Zapiranje razredov 4 in 7". Tu se kreira temeljnico s poslovnim rezultatom in vse kar spada zraven, šele nato se prenaša stanje v novo leto.
Lp, S.
|
|
|
|
|
|
Rank: Advanced Member
You have been a member since:: 10/12/2013(UTC) Objave: 196
|
Ko imate vse knjiženo naredite še zaključek poslovnega leta insicer : DENAR-ZAKLJUČEK LETA-Poslovno leto kontroliraj razred 7 in razred 4 (izvedi kontrolo) Če je vse v redu odpreš nov zapis vnesi datum 01.01.2014 do 31.12.2014 [/u] priprava scenarija[/u] pripavi zak/otvoritev
če ni napak se oblikuje temeljnica za glavno knjigo posebej temeljnica za saldakonte posebej vse to se dala v letu 2015
po končanem kreiranju temelnice je potrebno zaključiti leto insicer NASTAVITVE-PROGRAM-administrativna konzola -parametri -denar-osnovni podatki datum otvorive gl.knjige 01.01.2015 datum zaključka gl.knjige 31.12.2014 upa da bo kaj pomagalo
|
|
|
|
|
|
Rank: Advanced Member
You have been a member since:: 19/12/2013(UTC) Objave: 53
|
Hvala vsem za odgovore! Bom poskusila, pa bomo videli. lep dan vsem in hvala!
|
|
|
|
|
|
Rank: Advanced Member
You have been a member since:: 19/12/2013(UTC) Objave: 53
|
Pozdravljeni!
Pri izdelavi zaključne in otv.temeljnice, mi PA otvoritev 1.1.2015 naredi pravilno, medtem ko na 31.12.2014, VD 490 naredi za konte GK in SK konte razknjižbo npr.konto 0030 ,za katerega je prav da je slado v debetu, naredi knjižbo stanja na 31.12.2014 v kreditu in tako ko izpišem kontno kartico vključno z zaključkom leta, od 1.1.2014 do 31.12.2014 , je stanje tega konta 0, namesto npr.debet 800 eur. Mislim, da je problem v tem, ker sem PA začela uporabljati med letom in tako nimam posebej izkazanega otv.stanja 1.1.2014, temveč so pravilna stanja ( vključno z otv.in prometom do začetka knjiženje v PA ), vnesena na datum začetka knjiženja v PA.
Če hočem zbrisati napačne knjižbe na 31.12.2014 , VD 490 in obržati pravilne knjižbe VD 400 za 1.1.2015, me seveda program ne spusti skozi, ker mi dovoli le istočasno brisanje para temeljnic 490 in 400 Preden ročno naredim otv.na 1.1.2015, bi preverila, če je še kakšna možnost, za avtomatsko knjiženje otv. Zato prosim za vaše komentarje.
Hvala in lep pozdrav!
|
|
|
|
|
|
Rank: Advanced Member
You have been a member since:: 18/07/2012(UTC) Objave: 36
|
Pozdravljeni,
ko izpisujete konto kartico za leto 2014 "odkljukajte" oz. snemite kljukico pri vrsti dokumenta 490 in ta ne bo zajet na izpisu.
Lp, S.
|
|
|
|
|
|
Rank: Advanced Member
You have been a member since:: 19/12/2013(UTC) Objave: 53
|
|
|
|
|
|
|
Forum Jump
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.
Orange-Grey Theme Created by Ingo Herbote (WatchersNET.de)Powered by YAF 1.9.6.1 Under DNN |
YAF © 2003-2026, Yet Another Forum.NETThis page was generated in 0,469 seconds.