Usersite
»
UserSite SI
»
Blago
»
DDV
»
Zaokroževanje pri knjiženju DDV-ja
Stopnja: Newbie
Pridružen(a): 20/07/2012(UTC) Objave: 0 Lokacija: N/A
|
Pozdravljeni,
Stranka nam je poslala pripombo, da zaokroževanje knjiženja DDV-ja ni tako kot je to obrazloženo v Reviji IKS 6/2009 stran 45. Pošiljam v prilogi razlago in primer knjižene temeljnice.
|
|
|
|
Stopnja: Newbie
Pridružen(a): 20/07/2012(UTC) Objave: 0 Lokacija: N/A
|
Pozdravljeni!
Iz strani razvoja sem dobila sledeči odgovor:¨Zaenkrat ni mogoče zaokroževanje v programu Pantheon na cele številke (razen pri bilancah). Stranka naj poknjiži avtomatsko, pogleda knjižbe na kontih in zaokrožene zneske na DDV obrazcu in naredi ročne knjižbe za razlike.¨ Se pravi, da naj ročno poknjiži na druga konte in potem na koncu obdobja v prihodke oz. odhodke.. Saj tudi v reviji IKS navajajo:¨ Analitči konto (160) se zapira najmanj enkat letno ob sestavi letnega poročila, njegov saldo pa je odvisen od tega ali je kreditni ali debitni-prenaša med odhodke (na konto 721) ali med prihodke (na konto 769).
Pozdravljeni
Prijavo smo pogledali in ugotovili, da PA res ne zaokrožuje tako kot piše v IKS-ih. Zadevo bomo proučili in vam javili kako naprej.
Lp, Klavdija
Ok, hvala.
|
|
|
|
Usersite
»
UserSite SI
»
Blago
»
DDV
»
Zaokroževanje pri knjiženju DDV-ja
Hitra navigacija
Ne smete dodajati novih tem.
Ne smete odgovarjati na teme.
Ne smete brisati svojih objav.
Ne smete urejati svojih objav.
Ne smete ustvarjati anket.
Ne smete glasovati v anketah.