Forum

HD_prijavil
#1 Objavljeno: : 07 January 2025 15:14:00(UTC)
HD_prijavil

Stepen: Newbie

Pridružen(a): 20/07/2012(UTC)
Komentari: 0
Lokacija: N/A

Za želeni subjekt želimo, da se nam fakture avtomatsko knjižijo na konto 2209 in ne na 2200, kot to velja za ostale subjekte. Na Subjektu imamo nastavljen konto dobavitelja 2209, vendar nam kljub temu njegove račune program knjiži na 2200.
HD_odgovoril
#2 Objavljeno: : 07 January 2025 15:14:00(UTC)
HD_odgovoril

Stepen: Newbie

Pridružen(a): 24/09/2013(UTC)
Komentari: 0

Da se bo konto, ki je nastavljen na Subjektu, avtomatično polnil tudi na sam dokument, je potrebno v Administratorski konzoli obkljukati možnost "knjiženja ter./obv. glede na subjekt", v nasprotnem primeru se bo konto polnil iz nastavitve na vrsti dokumenta.
RSS izvor  Atom Feed
Korisnici u toj temi
Brza navigacija  
Ne možete dodavati nove teme.
Ne možete odgovarati na teme.
Ne možete brisati svoje objave.
Ne možete uređivati svoje objave.
Ne možete kreirati ankete.
Ne možete popunjavati ankete.

Orange-Grey Theme Created by Ingo Herbote (WatchersNET.de)
Podržano {0}, verzija {1} YAF 1.9.6.1 Under DNN | YAF © 2003-2025, Yet Another Forum.NET
Stranica se učitala za 0,467 sekunde.