Usersite
»
UserSite SI
»
Denar
»
Osnove knjiženja
»
Knjiženje na konto, določen za subjekt
Stepen: Newbie
Pridružen(a): 20/07/2012(UTC) Komentari: 0 Lokacija: N/A
|
Za želeni subjekt želimo, da se nam fakture avtomatsko knjižijo na konto 2209 in ne na 2200, kot to velja za ostale subjekte. Na Subjektu imamo nastavljen konto dobavitelja 2209, vendar nam kljub temu njegove račune program knjiži na 2200.
|
|
|
|
Stepen: Newbie
Pridružen(a): 24/09/2013(UTC) Komentari: 0
|
Da se bo konto, ki je nastavljen na Subjektu, avtomatično polnil tudi na sam dokument, je potrebno v Administratorski konzoli obkljukati možnost "knjiženja ter./obv. glede na subjekt", v nasprotnem primeru se bo konto polnil iz nastavitve na vrsti dokumenta.
|
|
|
|
Usersite
»
UserSite SI
»
Denar
»
Osnove knjiženja
»
Knjiženje na konto, določen za subjekt
Brza navigacija
Ne možete dodavati nove teme.
Ne možete odgovarati na teme.
Ne možete brisati svoje objave.
Ne možete uređivati svoje objave.
Ne možete kreirati ankete.
Ne možete popunjavati ankete.