Forum

HD_prijavio
#1 Objavljeno: : 28 February 2011 16:48:00(UTC)
HD_prijavio

Stepen: Datalab

Pridružen(a): 14/08/2009(UTC)
Komentari: 1

Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
Pozdrav,

korisnik počinje voditi finencije u PAntheonu od 2011.g.
U 2010.g. je imao R2 račune koje nije do kraja godine platio pa ih je prenio u 2011. Probali smo simulirati na način da smo u 2010.g. unijeli R2 račune i stavili datume 31.12.2010. za prijem rn i 05.01.2011. za PDV. u financijskom smo ga zatvorili ali na ispisu knjige i dalje pokazuje da se ne može priznati. Ako za datum PDV-a stavim 31.12.2010. onda ga u knjizi URA ni ne dobijem

Lp
HD_odgovorio
#2 Objavljeno: : 28 February 2011 16:48:00(UTC)
HD_odgovorio

Stepen: Datalab

Pridružen(a): 14/08/2009(UTC)
Komentari: 0

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Pozdrav,
Prvo za R2 račune treba napraviti ulazni dokument, npr. VD120, u 2010. godini. Zatim se proknjiži na npr. temeljnicu 430, isto sa predbrojem 10.
Nakon toga se napravi zaključak godine, temeljnice 490 i 400.
Nakon toga izvodom zatvorite račun - VD410, u 2011. godini
Lp,
RSS izvor  Atom Feed
Korisnici u toj temi
Brza navigacija  
Ne možete dodavati nove teme.
Ne možete odgovarati na teme.
Ne možete brisati svoje objave.
Ne možete uređivati svoje objave.
Ne možete kreirati ankete.
Ne možete popunjavati ankete.

Orange-Grey Theme Created by Ingo Herbote (WatchersNET.de)
Podržano {0}, verzija {1} YAF 1.9.6.1 Under DNN | YAF © 2003-2025, Yet Another Forum.NET
Stranica se učitala za 0,489 sekunde.