Stepen: PA User
Pridružen(a): 12/02/2010(UTC) Komentari: 13
|
kako proknjižiti izmjenjenu PDV prijavu za 12 mjesec 2010, dali treba stornirati knjiženje podnešene prijave za taj period. napominjem po izmjenjenoj PDV prijavi trebalo je doplatiti razlike PDV-a. kao i kamate.
|
|
|
|
Stepen: Member
Pridružen(a): 09/09/2011(UTC) Komentari: 9
|
Postovani,
potrebno je da predate novu PDV prijavu sa izmjenjenim podacima, potrebno je da uz tu prijavu date i izjavu zasto je doslo do greske, uplatnicu sa PDV-om i kamatom ćete također priložiti uz tu novu prijavu, kao i novi KIF i novi KUF (kao i dokument na kojem je napravljen propust npr.fakturu na kojoj je napravljen propust).
Knjiženje provodite tako što stornirate iznose na kontima 270, 470 i 479, te ponovo unesete ispravljene iznose. Zateznu kamatu knjižite kao trošak.
FEB tim
|
|
|
|
Brza navigacija
Ne možete dodavati nove teme.
Ne možete odgovarati na teme.
Ne možete brisati svoje objave.
Ne možete uređivati svoje objave.
Ne možete kreirati ankete.
Ne možete popunjavati ankete.