Forum

hamida
#1 Objavljeno: : 19 December 2011 15:18:20(UTC)
hamida

Stepen: PA User

Pridružen(a): 12/02/2010(UTC)
Komentari: 13

kako proknjižiti izmjenjenu PDV prijavu za 12 mjesec 2010, dali treba stornirati knjiženje podnešene prijave za taj period.
napominjem po izmjenjenoj PDV prijavi trebalo je doplatiti razlike PDV-a. kao i kamate.
Denis FEB dd
#2 Objavljeno: : 21 December 2011 12:38:45(UTC)
Denis FEB dd

Stepen: Member

Pridružen(a): 09/09/2011(UTC)
Komentari: 9

Postovani,

potrebno je da predate novu PDV prijavu sa izmjenjenim podacima, potrebno je da uz tu prijavu date i izjavu zasto je doslo do greske, uplatnicu sa PDV-om i kamatom ćete također priložiti uz tu novu prijavu, kao i novi KIF i novi KUF (kao i dokument na kojem je napravljen propust npr.fakturu na kojoj je napravljen propust).

Knjiženje provodite tako što stornirate iznose na kontima 270, 470 i 479, te ponovo unesete ispravljene iznose. Zateznu kamatu knjižite kao trošak.


FEB tim
RSS izvor  Atom Feed
Korisnici u toj temi
Brza navigacija  
Ne možete dodavati nove teme.
Ne možete odgovarati na teme.
Ne možete brisati svoje objave.
Ne možete uređivati svoje objave.
Ne možete kreirati ankete.
Ne možete popunjavati ankete.

Orange-Grey Theme Created by Ingo Herbote (WatchersNET.de)
Podržano {0}, verzija {1} YAF 1.9.6.1 Under DNN | YAF © 2003-2025, Yet Another Forum.NET
Stranica se učitala za 0,420 sekunde.