Forum

Dobrodošli na forum PANTHEON uporabniških strani.
hamida
#1 Objavljeno : 19 December 2011 15:18:20(UTC)
hamida

Stopnja: PA User

Pridružen(a): 12/02/2010(UTC)
Objave: 13

kako proknjižiti izmjenjenu PDV prijavu za 12 mjesec 2010, dali treba stornirati knjiženje podnešene prijave za taj period.
napominjem po izmjenjenoj PDV prijavi trebalo je doplatiti razlike PDV-a. kao i kamate.
Denis FEB dd
#2 Objavljeno : 21 December 2011 12:38:45(UTC)
Denis FEB dd

Stopnja: Member

Pridružen(a): 09/09/2011(UTC)
Objave: 9

Postovani,

potrebno je da predate novu PDV prijavu sa izmjenjenim podacima, potrebno je da uz tu prijavu date i izjavu zasto je doslo do greske, uplatnicu sa PDV-om i kamatom ćete također priložiti uz tu novu prijavu, kao i novi KIF i novi KUF (kao i dokument na kojem je napravljen propust npr.fakturu na kojoj je napravljen propust).

Knjiženje provodite tako što stornirate iznose na kontima 270, 470 i 479, te ponovo unesete ispravljene iznose. Zateznu kamatu knjižite kao trošak.


FEB tim
RSS vir  Atom Feed
Uporabniki v tej temi
Guest (2)
Hitra navigacija  
Ne smete dodajati novih tem.
Ne smete odgovarjati na teme.
Ne smete brisati svojih objav.
Ne smete urejati svojih objav.
Ne smete ustvarjati anket.
Ne smete glasovati v anketah.

Orange-Grey Theme Created by Ingo Herbote (WatchersNET.de)
Poganja {0}, verzija {1} YAF 1.9.6.1 Under DNN | YAF © 2003-2025, Yet Another Forum.NET
Ta stran se je naložila v 0,442 sekunde.