Forum

HD_prijavio
#1 Objavljeno: : 24 August 2009 14:05:07(UTC)
HD_prijavio

Stepen: Datalab

Pridružen(a): 14/08/2009(UTC)
Komentari: 1

Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
Ovo je nevezano za build ili verziju PA
Kada stižu izvodi u 2008 i knjiže se, a kupci su sa 31.12.2007 ostali dužni
Znači sa početnim stanjem 01.01.2008 su dužni
Dokumenta 0840000001 nemamo do kraja februara 2008 kad se uradi završni račun
Kako da povežemo izvode i uplate kupaca u ovoj godini, a dužni su nam u prošloj godini, a nemamo PS 0840000001
Kako da se zatvara početno stanje koje se pravi poslije
Molim savjet, jer je to pitanje i u našoj firmi
HD_odgovorio
#2 Objavljeno: : 24 August 2009 14:05:07(UTC)
HD_odgovorio

Stepen: Datalab

Pridružen(a): 14/08/2009(UTC)
Komentari: 0

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Nikako dok ne budes imao dokument pocetnog stanja. A onda ces ih naknadno povezati kroz modul rucno zatvaranje otvorenih stavki. Bude li trebalo pojasnjenje kako se to radi javi.
HD_odgovorio
#3 Objavljeno: : 24 August 2009 14:05:07(UTC)
HD_odgovorio

Stepen: Datalab

Pridružen(a): 14/08/2009(UTC)
Komentari: 0

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)

Hvala Harune
Za dodatna objašnjenja ću ti javiti kad bude aktuelno
Možeš zatvoriti
RSS izvor  Atom Feed
Korisnici u toj temi
Brza navigacija  
Ne možete dodavati nove teme.
Ne možete odgovarati na teme.
Ne možete brisati svoje objave.
Ne možete uređivati svoje objave.
Ne možete kreirati ankete.
Ne možete popunjavati ankete.

Orange-Grey Theme Created by Ingo Herbote (WatchersNET.de)
Podržano {0}, verzija {1} YAF 1.9.6.1 Under DNN | YAF © 2003-2025, Yet Another Forum.NET
Stranica se učitala za 0,417 sekunde.