Forum

Dobrodošli na forum PANTHEON uporabniških strani.
Selena
#1 Objavljeno : 21 December 2011 16:24:55(UTC)
Selena

Stopnja: Member

Pridružen(a): 13/01/2011(UTC)
Objave: 10

Poštovani, prvo da naglasim da smo fiskalnu kasu povezali sa Pantheonom te da je koristimo iskljucivo iz Pantheona.

Naša firma nabavlja gorivo u velikim količinama u cisternu iz koje tocimo za vlastite potrebe, obzirom da pruzamo usluge prevoza nasim kupcima.

Prilikom nabavke gorivo knjizim kao zalihu, a zatim ga svaki mjesec izdajem kroz fakture za vlastitu potrosnju. Izdavanje vrsim po prosjecnoj nabavnoj cijeni.

Kada sam pocela koristiti fiskalnu kasu i praviti fiskalne racune za potrosnju goriva, nisam primjetila (sve dosad) da je na fiskalnoom računu evidentiran PDV za potrosnju goriva koja je oslobodjena plaćanja PDV-a.

Sta sad da radim?

Da li da storniram racune? Ukoliko ih storniram odnosno napravim reklamirani fiskalni račun, gorivo ce se vratiti na zalihu i automatski mi promijeniti prosjecnu nabavnu cijenu sto znaci da ga necu moci ponovo izdati po istoj cijeni... Da li da storniram racune i izdam gorivo ponovo po novoj prosjecnoj cijeni?
Mirna Pajevic
#2 Objavljeno : 23 December 2011 09:45:16(UTC)
Mirna Pajevic

Stopnja: Member

Pridružen(a): 11/05/2011(UTC)
Objave: 11

Grešku koja je nastala prilikom evidentiranja internog prometa na fiskalnom uređaju moguće je ispraviti na dva načina: reklamirati interni promet samo na fiskalnom uređaju (ne koristiti Pantheon, već koristiti software od fiskalnog uređaja) i drugi način je da reklamirate interni promet na fiskalnom uređaju putem Vašeg software-a (Pantheon) i to samo u dijelu Pantheona u kojem vodite robno knjigovodstvo, a zatim u finansijskom knjigovodstvu manuelno kreirate finansijski nalog koji je identičan prvobitnom nalogu (ne koristite automatsko knjiženje i kontiranje).....

LP,
Feb tim
Selena
#3 Objavljeno : 25 December 2011 20:50:54(UTC)
Selena

Stopnja: Member

Pridružen(a): 13/01/2011(UTC)
Objave: 10

Hvala lijepa na odgovoru!

Dakle, neće biti problema ukoliko reklamaciju računa izvedem samo na fiskalnom uređaju?

Dvoumila sam se oko te opcije obzirom da svaki fiskalni račun treba da bude povezan sa računom iz programa.

Da li da te reklamirane račune i nove ispravljene fiskalne račune prilozim uz račun za gorivo iz npr. mjeseca maja kao dokaz da sam ispravila grešku?

Još jednom hvala

Selena Mujaković
Mirna Pajevic
#4 Objavljeno : 26 December 2011 14:48:43(UTC)
Mirna Pajevic

Stopnja: Member

Pridružen(a): 11/05/2011(UTC)
Objave: 11

Postovana,
Nece biti problema. Reklamirane račune i nove ispravljene račune ne morate prilagati uz mjesec kojem su pripadali (napr. maj), odnosno vracati se unazad, iz razloga sto je to evidnetirano na Vasem uredaju, i tako se moze provjeriti da se izvrsili ispravke. Nema na cemu.

LP,
Feb d.d.
RSS vir  Atom Feed
Uporabniki v tej temi
Hitra navigacija  
Ne smete dodajati novih tem.
Ne smete odgovarjati na teme.
Ne smete brisati svojih objav.
Ne smete urejati svojih objav.
Ne smete ustvarjati anket.
Ne smete glasovati v anketah.

Orange-Grey Theme Created by Ingo Herbote (WatchersNET.de)
Poganja {0}, verzija {1} YAF 1.9.6.1 Under DNN | YAF © 2003-2025, Yet Another Forum.NET
Ta stran se je naložila v 0,496 sekunde.