Ръководство за PANTHEON™

 Категории
 PANTHEON Help - Welcome
[Expand]PANTHEON
[Collapse]PANTHEON Web
 [Expand]PANTHEON Web Guides
 [Collapse]PANTHEON Web User Manuals
  [Expand]Започване на PANTHEON Web
  [Collapse]User Manual for PANTHEON Web Light
   [Expand]Frequently-asked questions on PA WL
   [Expand]Dashboard
   [Expand]Покупки
   [Expand]Orders/offers
   [Expand]Retail POS
   [Expand]Wholesale and services
   [Expand]Transfer
   [Expand]Inventory count
   [Expand]Price change
   [Expand]Financials
   [Expand]Personnel
   [Expand]Documents and tasks
    Manufacturing
   [Expand]Reports
   [Expand]Registers
   [Expand]Settings
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архив на стари продукти
[Expand]PANTHEON Гранула
[Expand]Потребителски сайт

Load Time: 1359,395 ms
print   |
Label

Покупки

Модулът Покупки в PANTHEON Web Light дава възможност за въвеждане на фактурите за получаване и авансови плащания към доставчици. Можете да въвеждате получени фактури както за стоки, така и за услуги, които увеличават наличността. Получените фактури и дадените авансови плащания можете да видите в списъците с фактури за получаване и документите за авансови плащания.

СЪВЕТ

За повече информация относно модула Покупки в PANTHEON Web Light вижте глава Покупки в техническото ръководство.

 

Тази глава съдържа следните случаи на употреба:

Получена фактура по чл.76(а)

Когато се използва механизмът за обратно начисляване, клиентът е този, който изчислява и заплаща ДДС. Доставчикът не начислява ДДС за извършената доставка, но трябва да посочи член 76(a) от ЗДДС-1 във фактурата, като посочи, че доставката на стоки или услуги е обект на обратното начисляване.

Тази глава описва как да получите фактура в съответствие с член 76(a) и да създадете свързано платежно нареждане.

Нова фактура за получаване

Подмодул Нова получена фактура дава възможност за въвеждане на фактури за получени стоки или услуги от доставчика.

Тази глава описва как да създадете нова получена фактура, да качите сканирани документи към получената фактура и да използвате инструментите в съветниците за получени фактури.

Списък на получените фактури

Списъкът с получени фактури дава възможност за преглед на всички получени фактури. В списъка можете да търсите и пренареждате фактури, както и да филтрирате дисплея.

Тази глава показва обобщения преглед и подробен преглед на получените фактури.

Нов документ за авансово плащане

Документът за авансово плащане е предплащането, което купувачът плаща на доставчика за бъдеща доставка на стоки или услуги.

Тази глава показва как да въведете авансови плащания, дадени на доставчика, в програмата и да затворите авансовото плащане.

Списък на документите за авансови плащания

Списъкът с документи за авансови плащания дава преглед на всички авансови плащания. В списъка можете да търсите и организирате авансови плащания, както и да филтрирате дисплея.

Тази глава показва как да търсите, организирате и филтрирате авансови плащания, както и да генерирате отчети за предплащане.

 

 

 



Оценете темата
Темата беше ли ви полезна?
Коментар
Вашият коментар ще бъде видим и във форума!