PANTHEON™ manual

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Expand]Udhëzues për PANTHEON
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Collapse]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
   [Expand]Fillimi
   [Expand]Manuali i Përdoruesit për eBusiness
   [Expand]Vendosjet
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Ndihmë
   [Collapse]Stafi
    [Expand]Dosjet e Punonjësve
    [Expand]Kalendarët
    [Expand]Punësimi
    [Collapse]Paga
     [Expand]Shembuj të llogaritjes së alimonit, zbatimit, kreditit nën kufizimet
     [Expand]Obrazec M-4
     [Expand]Rregullat e Paga
     [Expand]Kontabiliteti i Pagave
     [Expand]Raportet e Pagave
     [Expand]Raporti i Të Ardhurave
     [Expand]Bari i detyrave në Përgatitjen e Pagave
     [Collapse]Përgatitja e Pagave
       Prenos i të dhënave nga përgatitja në llojet e të ardhurave
      [Collapse]Fatura e Pagues
        Shkarko nga Kalendari
       [Expand]Paraqitja e Formave - Eksporti në eDavki (Sistemi e-Taksë)
        Krijo Log
        Transferimi i Pagesës së Udhëtimit nga Menaxhimi i Udhëtimeve
        Shkarko nga Detyrat
        Shkarko nga Prodhimi
    [Expand]Menaxhimi i Udhëtimit
     Autorizimet sipas statusit të punonjësve
   [Expand]Financat
   [Expand]Analitika
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Expand]PANTHEON Web
[Expand]PANTHEON Granulat
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 796,8817 ms
print   |
Label

Transferimi i pagesës së udhëtimit nga Menaxhimi i Udhëtimeve

Transferimi i pagesës së udhëtimit nga Menaxhimi i Udhëtimeve [nëse !mso]> <style> span.Programskitekst {font-family:"Tahoma","sans-serif"; font-weight:bold; } </style> <![endif]

Transferimi i pagesës së udhëtimit nga Menaxhimi i Udhëtimeve

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif
079176.gif Shembulli:

Për të përfshirë udhëtimet nga periudha 2009-12 në ID-në e fletës së pagesës 09-P00-000008, bëni si më poshtë.

1. Vendosja e Panelit të Administratës

Së pari, duhet të vendosni llojin e të ardhurave për pagesën e udhëtimit në kutinë e Kthimit të Parave për Udhëtim në Panelin e Administratës | Cilësimet | Parametrat e Programit | Personeli | Fleta e Pagesës | Përgjithshme.

 

2. Transferimi nga Menaxhimi i Udhëtimeve

Hapni menun Personeli l Fleta e Pagesës l Përgatitja e Fletës së Pagesësl Pagesa e Rregullt. Në Pagesa e Rregullt klikoni 083374.gif për transferim nga menaxhimi i udhëtimeve.

083375.jpg

 

Transferimi nga Menaxhimi i Udhëtimeve në dritaren është hapur.

083376.jpg

Vendosni periudhën për pagesën e udhëtimit në fushën e Periudhës së Llogaritjes. Në rastin tonë 2009-12.

Klikoni 083377.gif butonin dhe ju do të kaloni në panelin e Transaksioneve ku janë listuar të gjitha formularët e udhëtimit të papaguar.

083378.jpg

 

Zgjidhni një fletë pagesë për pagesën e udhëtimit. Klikoni 083379.gif për të përfshirë të gjitha udhëtimet në fletën e pagesës.

 

Kuti në anën e djathtë, Udhëtimet e Zgjedhura shfaqin shumën totale për pagesën e udhëtimit.

083380.jpg

 

Klikoni 083381.gif butonin dhe pastaj një mesazh konfirmimi kthehet duke kërkuar që të konfirmoni importimin e të dhënave nga menaxhimi i udhëtimeve.

083382.gif

 

Klikoni 083383.gif për të konfirmuar operacionin.

083384.gif

 

Klikoni 083385.gif për të konfirmuar dhe për të dalë nga dritarja Transferimi nga Menaxhimi i Udhëtimeve.

Tipi i të ardhurave POT (pagesa e udhëtimit) regjistrohet për punonjësit në fletën e pagesës.

083386.jpg

 




Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!