Storniraj
Storno - nabava

Funkcionalnost Storniraj v Čarovnikih prejetih računov omogoča hitro in enostavno storniranje pozicij na obstoječem dokumentu.
Ob kliku na gumb Storniraj se najprej odpre opozorilo, nato pa pojavno okno Delni storno. Podatki v tem oknu so enaki kot na računu, ki ga želimo stornirati.
Na nov dokument se prepišejo vsi osnovni in ostali podatki, ki so bili že vneseni na prevzemu, lahko pa jih spreminjamo. Zmanjša se tudi zaloga v izbranem skladišču.
Če je na dokumentu več pozicij, storno račun pa želimo izdati le za eno, ostale pozicije izbrišemo z gumbom Izbriši na koncu vrstice.
Izvirni dokument, na podlagi katerega je nastal storno dokument, je viden v zavihku Povezano. Ob kliku na številko dokumenta se bo ta odprl.
Pojavno okno Delni storno je razdeljeno na tri dele:
- Glava v oknu Delni storno
- Pozicije v oknu Delni storno
- Noga v oknu Delni storno
|
1. Glava v oknu Delni storno
Št. računa
|
Številka trenutno izbranega računa. S spustnega seznama lahko izberemo tudi drugo številko računa, ki ga želimo stornirati.
|
Dobavitelj
|
Dobavitelj oz. prva oseba iz izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.
|
Prevoznik
|
Prejemnik/Prevoznik/Tretja oseba iz izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.
|
Datum
|
Datum računa izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.
|
Za plačilo
|
Znesek Za plačilo izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.
|
2. Pozicije v oknu Delni storno
(Označi)
|
Označimo eno ali več pozicij, ki jih želimo stornirati. Privzeto so za storno označene oz. izbrane vse pozicije.
|
Pozicija
|
Številka pozicije dokumenta, ki ga želimo stornirati.
|
Ident
|
Šifra identa iz izbranega dokumenta.
|
Naziv
|
Naziv identa iz izbranega dokumenta.
|
Količina
|
Količina v poziciji na izbranem dokumentu. Količino lahko na tem mestu tudi popravimo ali zmanjšamo, ne smemo pa je povečati. Program v tem primeru odpre pojavno okno z opozorilom:
Vnesena količina je prevelika.
|
Cena
|
Skupna vrednost na enoto brez DDV-ja in brez popusta.
|
3. Noga v oknu Delni storno
Kreiraj nov dokument
|
Če je preklopnik vklopljen (obarvan), bo program kreiral nov dokument.
Ta preklopnik je izklopljen (siv), če smo na obstoječem dokumentu in želimo na ta dokument le dodati storno pozicije. Prva in tretja oseba na obeh dokumentih se morata ujemati, sicer program odpre pojavno okno z napako: Prva in tretja oseba na izbranih dokumentih se ne ujemata.
Če je na vrstah dokumentov nastavljeno, da se dokumenti davčno potrjujejo in je preklopnik izklopljen, račun pa je že bil davčno potrjen, program odpre pojavno okno z opozorilom: Račun je že davčno potrjen. Naknadni popravki vrednosti niso dovoljeni.
|
Brisanje povezav z naročilom
|
Vklopimo preklopnik, če želimo izbrisati povezave z naročili.
|
Prepiši vezni dokument 1
|
Vklopljen preklopnik prepiše vezni dokument 1 iz dokumenta, ki ga storniramo.
|
Prepiši vezni dokument 2
|
Vklopljen preklopnik prepiše vezni dokument 2 iz dokumenta, ki ga storniramo.
|
Storniraj
|
Stornira dokument ali kreira storno pozicije na dokumentu.
Dokument se avtomatsko podvoji in pri količinah se pokaže predznak minus.
|