PANTHEON™ Help

 Категории
 PANTHEON Help - Welcome
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON упатства
  [Expand]Guide for PANTHEON
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Търговия
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Фермерство
 [Collapse]PANTHEON потребителски ръководства
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Retail
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]PANTHEON Web Guides
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Light
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Уеб Терминал
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архив на стари продукти
 [Collapse]PANTHEON Web User Manuals
  [Expand]Започване на PANTHEON Web
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Light
   Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архив на стари продукти
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Ръководство за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула за служители
  [Expand]Пътни заповеди Гранула
  [Expand]Гранула за документи и задачи
  [Expand]Гранула Табло
  [Expand]Гранула за B2B поръчки
  [Expand]Гранула за обслужване на клиенти
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Гранула за складови наличности
 [Collapse]PANTHEON Granules
   Започване
   Using PANTHEON Granules at Tecta, a fictional company
  [Expand]PANTHEON Granules and activation
  [Expand]PANTHEON Granule Work records
  [Expand]PANTHEON Granule Travel orders
  [Expand]PANTHEON Granule Documents and Tasks
  [Expand]PANTHEON Granule B2B orders
  [Expand]PANTHEON Granule Dashboard
  [Expand]Полеви сервизен гранул
   PANTHEON Granules - FAQ
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Инвентаризация на склада Гранула
   Архив
[Expand]Потребителски сайт

Load Time: 390,5999 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Pozicije naloga za knjiženje

Pozicije naloga za knjiženje

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

U pozicijama naloga za knjiženje možemo naći podatke za knjiženje u saldakonta/glavnu knjigu:

  ...

Do pozicije naloga za kniženje možemo doći i pomoću prečice 09058.gif

Pozicija redni broj pozicije (kreira ga progam sam ili ga upišemo odnosno promenimo ručno)
Konto iz izborne tabele izaberemo broj konta, na koji knjižimo. Konto mora biti prethodno unešen u kontni okvir .

Prečica: 09059.gif

Subjekat subjekat , na koga se knjiženje odnosi.

Prečica: 09060.gif

Duguje iznos dugovnog knjiženja.
Potražuje iznos potražnog knjiženja.
Dokument broj dokumenta, na koji se knjiženje odnosi. Obično je to interni PANTHEON-ov broj dokumenta.
Datum dokumenta datum dokumenta iz rubrike "Dokument".
Veza vezani dokument knjiženja:
  • kod knjiženja izvoda je to broj dokumenta iz rubrike "Veza" pozicije naloga za knjiženje za knjiženje primljenih/izdatih računa
  • kod knjiženja primljenih/izdatih računa je to interni PANTHEON-ov broj dokumenta (način popunjavanja veznih dokumenata izaberemo pre automatskog knjiženja).

Dokumente zatvaramo u odnosu na broj veznog dokumenta (pogledajte otvorene stavke!)

Prečica: 54991.gif54992.gif

Datum dospeća datum dospeća dokumenta.
- kod knjiženja izvoda je taj datum jednak datumu dokumenta (dakle zadato datum perioda iz glave naloga za knjiženje)
- kod automatskog knjiženja primljenih/izdatih računa je to datum dospeća iz dokumenta prijema, odnosno izdavanja
Datum PDV datum, sa kojim odredimo, u koje poresko razdoblje dokument spada. Kod postavki je Datum PDV jednak datumu dokumenta.
Ako u postavkama npr. izaberemo, da se kao datum dokumenta upotrebi datum otpremnice, onda ta dva datuma neće neophodno biti jednaka, jer se kao datum PDV uvek upotrebi onaj datum, koji je odlučujući za poreske evidencije (pogledajte poglavlje Obračun PDV ).
Napomena napomena pozicije knjiženja, koju možemo ispisati u nekim ispisima (npr. u ispisu otvorenih stavki)
Protivkonto broj protivkonta za knjiženje pozicije. Kod automatskog knjiženja se negde popuni automatski, kod ručnog knjiženja ga možemo uneti ručno kako bi lakše izradili protivknjiženje .

Prečica:54993.gif54994.gif

Tuđi dokument broj tuđeg dokumenta (npr. računa dobavljača). Kod automatskog knjiženja primljenih/izdatih računa je to broj prvog veznog dokumenta.
Odeljenje organizaciona jedinica našeg preduzeća (odeljenje ), na koju se knjiženje odnosi. Kod automatskog knjiženja taj podatak program povlači iz dokumenata za knjiženje.
Nosilac troška Nosilac troška, na koji se knjiženje odnosi. Kod automatskog knjiženja, podatak o odeljenju i nosiocu troška program povlači iz dokumenta za knjiženje.
Izv.p. broj izvorne pozicije. On je po pravilu jednak broju pozicije, osim u slučaju knjiženja izvoda sa transakcijskog računa, ako je bila upotrebljena funkcija zatvaranja otvorenih stavki.
Naziv 2 Naziv 2 iz šifarnika subjekata, na kojeg se knjiženje odnosi
Naziv 3 Naziv 3 iz šifarnika subjekata, na kojeg se knjiženje odnosi
Status

Tu možemo da označimo, ako je knjiženje npr. pogrešno ili želimo naknadno da proverimo knjiženje pozicije.Statise o boje statusa odredimo u šifarniku statusa knjiženja.

Nap.šifarnik

U ovom polju se prikazuje tekst napomene. Omogućava da se iz padajućeg menija izabere napomena, koja je uneta u šifarnik napomena. Šifarnik napomena se otvara dvoklikom na ovo polje.

Ako kolona Šifarnik napomena nije vidljiva u poziciji naloga za knjiženje, istu mpžemo izabrati iz desnog klika mišem, opcija Izbor kolone (i prevući na željeno mesto u nalogu za knjiženje).

 

00001.gif U program je ugrađena funkcija za sortiranje zapisa pozicija naloga za knjiženje! Zapise naime najjednostavnije sortiramo po rastućem redosledu pojedine kolone s levim klikom na naziv kolone .
00001.gif Od postavke pojedinog konta (u kontnom planu) zavisi, koje od tih podataka moramo ili smemo kod kreiranja naloga za knjiženje unositi.
00001.gif Na istoj poziciji ne možemo istovremeno kreirati dugovna i potražna knjiženja! U tom slučaju izradimo dve pozicije naloga za knjiženje
00001.gif Sa dvostrukim klikom na broj dokumenta, veznog dokumenta i tuđeg dokumenta možemo neposredno otvoriti takav povezani dokument.

Funkcijski taster F8 upotrebimo kada želimo da prekopiramo (prepišemo) vrednost iz gornjeg reda u donji. Možemo reslikati nekoliko vrednosti: - konto, subjekat, iznos, opis i drugo.

000001.gif Kod ručnog knjiženja izvoda banke, pri izboru veznog dokumenta (u padajućem meniju) oboji se grupa otvorenih knjiženja za isti vezni dokument, kada se pozicioniramo na jedan između knjiženja.

 

Na poziciji naloga za knjiženje, možemo upotrebiti desni klik miša. Dobijamo opcije:

.

 

Detaljnije traženje otvara nov prozor za pretragu:

 

To keep summary values in the grid displayed constantly, use option Show SUM values from popup:


  

     


Оценете темата
Темата беше ли ви полезна?
Коментар
Вашият коментар ще бъде видим и във форума!