PANTHEON™ Help

 Категории
 PANTHEON Help - Welcome
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON упатства
  [Expand]Guide for PANTHEON
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Търговия
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Фермерство
 [Collapse]PANTHEON потребителски ръководства
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Retail
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]PANTHEON Web Guides
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Light
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Уеб Терминал
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архив на стари продукти
 [Collapse]PANTHEON Web User Manuals
  [Expand]Започване на PANTHEON Web
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Light
   Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архив на стари продукти
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Ръководство за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула за служители
  [Expand]Пътни заповеди Гранула
  [Expand]Гранула за документи и задачи
  [Expand]Гранула Табло
  [Expand]Гранула за B2B поръчки
  [Expand]Гранула за обслужване на клиенти
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Гранула за складови наличности
 [Collapse]PANTHEON Granules
   Започване
   Using PANTHEON Granules at Tecta, a fictional company
  [Expand]PANTHEON Granules and activation
  [Expand]PANTHEON Granule Work records
  [Expand]PANTHEON Granule Travel orders
  [Expand]PANTHEON Granule Documents and Tasks
  [Expand]PANTHEON Granule B2B orders
  [Expand]PANTHEON Granule Dashboard
  [Expand]Полеви сервизен гранул
   PANTHEON Granules - FAQ
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Инвентаризация на склада Гранула
   Архив
[Expand]Потребителски сайт

Load Time: 499,9969 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Kursne razlike

Automatsko knjiženje kursnih razlika

Kod knjiženja primljenih i izdatih računa sa jedne strane i knjiženja ispisa sa druge strane dolazi do kursnih razlika, takve stavke nisu automatski zatvorene.

Da bi knjiženje bilo zatvoreno u domaćoj i deviznoj valuti, moramo knjižiti i kursne razlike.

Fakture naime knjižimo u saldakonte/glavnu knjigu u stranoj valuti i u dinarskoj protivrednosti, utvrđenoj po srednjem kursu NBS. Plaćanja se po pravilu

izvedu po kursu poslovnih banaka. Za obrazloženje pogledajte Praćenje deviznih vrednosti.

Kako izvodimo postupak knjiženja kursnih razlika?

 

000001.gif Obično knjižimo kursne razlike za dokumente, koji su u inostranoj valuti zatvoreni, a otvoreni u primarnoj valuti - pogledajte Knjiženje kursnih razlika za zatvorena dokumenta.
Za dokumente, koji su u stranoj valuti otvoreni, knjižimo kursne razlike samo na kraju poslovne godine (npr. 31.12.2004) i te se kursne razlike izračunaju nešto drugačije - pogledajte Knjiženje kursnih razlika za otvorene dokumente.

 

Onda kada su faktura i plaćanje knjiženi, izaberemo funkciju automatskog knjiženja kursnih razlika, koja nam otvori prozor, koji omogućava unos ograničavajućih kriterijuma za ispis. Podatke za ograničavajuće kriterijume program crpi iz pozicija naloga za knjiženje:

 

Vrste dokumenata OBAVEZNO izaberemo vrstu dokumenata (naloga), gde su nastala dugovna i potražna knjiženja
Konto izaberemo broj deviznog konta, na kome želimo utvrditi i knjižiti kursne razlike
Subjekat zatvaranje možemo ograničiti na pojedinog subjekta (kupca ili dobavljača)
Naziv 2 zatvarnje možemo ograničiti na pojedinačnog subjekta (kupca ili dobavljača) na osnovu Naziva 2.
Valuta zatvaranje možemo ograničiti na pojedinu valutu
Datum knjiženja (od-do) zatvaranje možemo ograničiti u odnosu na datum razdoblja , u kojem je dokument knjižen (od-do)
Datum  dospeća (od-do) zatvaranje možemo ograničiti u odnosu na datum dospeća dokumenata (od-do)
Datum dokumenta (od-do) zatvaranje možemo ograničiti u odnosu na datum dokumenta iz pozicije naloga za knjiženje (od-do)
Dokument zatvaranje možemo ograničiti u odnosu na podatak iz polja "Dokument" u poziciji naloga za knjiženje
Vezani dokument zatvaranje možemo ograničiti u odnosu na podatak o veznom dokumentu iz pozicije naloga za knjiženje

Protu konto kursnih razlika

OBAVEZNO unesemo konta za knjiženje pozitivnih i negativnih kusrnih razlika. Unesemo ih pri prvom knjiženju. Ako ne unesemo konta, program će pri pokušaju knjiženja javiti grešku (pogledajte Konto za pozitivne/negativne kursne razlike morate obavezno uneti!).
  • Pozitivne: konto za pozitivne kursne razlike
  • Negativne: konto za negativne kursne razlike

Odeljenje, Nosioc troška

Opcija omogućava da se kursne razlike automatski proknjiže na Odeljenje ili / i Nosioca troška.

Funkcionalnost se koristi kada originalno knjiženje nema informacije o odeljenju ili nosiocu troška, na kontu prihoda i rashoda, svakako, unos oba ova podatka je obavezan. Ukoliko Pantheon bilo gde na originalnim knjiženjima ne može da pronađe informacije o odeljenju i/ili nosiocu troška, uzima ih iz ovog panela.

Vrsta izračunav.

i

izaberemo, da li izračunavamo kursne razlike za naša potraživanja (Kupac) ili obaveze (Dobavljač). Ako se radi za saldakonte, program podatak ponudi taj podatak sam.

Saldakonto polje označimo, ako se radi o utvrđivanju kursnih razlika na saldakontima (kupaca, dobavljača...).

 

Datum za otvorene datum, na koji da program potraži kurs za izračunavanje kursnih razlika za otvorene dokumente. Koristimo ga dakle samo, ako izračunamo kursne razlike za otvorene dokumente (pogledajte Knjiženje kursnih razlika za otvorene dokumente ). Upotrebljena će biti kursna lista, koja je u parametrima programa izabrana kao NB.
Vrsta izračunavanja izaberemo, da li izračunavamo kursne razlike za naša potraživanja (Kupac) ili obaveze (Dobavljač). Ako se radi za saldakonte, program podatak ponudi taj podatak sam.
Status dokumenta izaberemo, da li ćemo zatvarati:
  • Otvorene – otvorene dokumente , dakle one, gde i devizna vrednost još nije zatvorena. Kursne razlike na takav način obično obračunavamo samo na kraju poslovne godine.
  • Zatvorene – zatvorene dokumente, dakle one, koji su u deviznoj vrednosti zatvoreni (npr. naš primer, kada je faktura plaćena u celini)
onda, kada izaberemo odgovarajuće ograničavajuće kriterijume, za nastavak postupka kliknemo taster Izračunavanje. Program nam izračunava , na kojim dokumentima su u odnosu na podatke o knjiženom iznosu i plaćenom iznosu nastaoe kursne razlike i otvori prozor za knjiženje kursnih razlika .
Sumarno knjiženje na protivkonta kursnih razlika Program sumarno proknjiži knjiženja na konta pozitivnih i negativnih razlika
000001.gif Za detaljan opis funkcije reda sa alatima pogledajte Red sa alatima.

Povezane teme:

 


  

     


Оценете темата
Темата беше ли ви полезна?
Коментар
Вашият коментар ще бъде видим и във форума!