PANTHEON™ Help

 Категории
 PANTHEON Help - Welcome
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON упатства
  [Expand]Guide for PANTHEON
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Търговия
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Фермерство
 [Collapse]PANTHEON потребителски ръководства
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Retail
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]PANTHEON Web Guides
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Light
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Уеб Терминал
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архив на стари продукти
 [Collapse]PANTHEON Web User Manuals
  [Expand]Започване на PANTHEON Web
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Light
   Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архив на стари продукти
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Ръководство за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула за служители
  [Expand]Пътни заповеди Гранула
  [Expand]Гранула за документи и задачи
  [Expand]Гранула Табло
  [Expand]Гранула за B2B поръчки
  [Expand]Гранула за обслужване на клиенти
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Гранула за складови наличности
 [Collapse]PANTHEON Granules
   Започване
   Using PANTHEON Granules at Tecta, a fictional company
  [Expand]PANTHEON Granules and activation
  [Expand]PANTHEON Granule Work records
  [Expand]PANTHEON Granule Travel orders
  [Expand]PANTHEON Granule Documents and Tasks
  [Expand]PANTHEON Granule B2B orders
  [Expand]PANTHEON Granule Dashboard
  [Expand]Полеви сервизен гранул
   PANTHEON Granules - FAQ
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Инвентаризация на склада Гранула
   Архив
[Expand]Потребителски сайт

Load Time: 343,7587 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Основни податоци

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Датум на заклучок на материјален промет Датумот на кој материјалните трансакции се сметаат за затворени. Внесете ги овие информации откако ќе завршите со објавување на потрошувачката на материјал за даден период (на пример, месечно, три месеци, итн.), Или барем откако ќе подготвите финансиски извештај по завршувањето на деловната година. Ова значи дека:
  • Функацијата за повторна пресметка на цена нема да ги пормени информациите.
  • Трошоците неможат да се менуваат во документите со датуми пред датумот на затварање на период.
  • Не можете да ги копирате податоците што влијаат на набавната цена на стоките во ЕЦД, ако се обидете да го сторите тоа системот ќе јави грешка
  • Не можете да додадете редови од приеми, издавања, преноси или други документи или пак да ја менувате цената на било кој друг начин.
  • не можете да креирате интерни документи и издавања во производство со датуми пред затварање на периодот
  • Веќе не можете да ги уредувате и сериските броеви што се внесени

Ако се обидете да ги промените информациите наведени погоре, програмата ќе ги спречи промените и ќе ја прикаже оваа грепка:Материјалниот период е затворен на ден(Датум) Не можете да го менувате документот!

  • 000001.gif Датумот на ДДВ во документите може да се промени и покрај ова подесување.

    Ако сакате да завршите период во кој не сте ги затвориле сите налози за работа, програмата ќе прикаже порака: Имаше недовршени налози за работа на избраниот датум на завршување на периодот за стоки! 

Датум на заклучок на нематеријален промет Оваа функција е исто како и онаа опишана погоре. Само што тука прпограмата ги зема предвид само оние документи што имаат складиште поставено во заглавието на документот. Тука се опфатени и збирните документи и аванси.

Ако се обидеме да ги промениме податоците за документите што се датирани пред датумот кој што е поставен во ова поле, програмот ја спречува промената и јавува грешка: Нематеријалниот промет е затворен. Не можете да ги направите промените!

 

Распоред при пресметка на прометот

  • 0 - Прием, пренос,издавање: Стандардно поставување. При повторна пресметка на движењата, програмата прво ќе се справи со прием, потоа со пренос и издавање.
  • 1 - Време за запишување на позицијаПри повторна пресметка на движењата, програмата оди до моментот кога е снимена или креирана линија
Доделување на авторизации на статуси на документ

Доколку оваа опција е избрана, при креирање на авторизации за корисници има опција за креирање на авторизации на ниво на статуси на документи.

Доколку оваа опција не е избрана, при креирање на авторизации на клиенти нема избор за креирање на статуси на документи.

Контрола на лимит

Примарно складиште Изберете примарно складиште за издавање и прием.
010414.gif Складиште на мат. за составена стока Изберете складиште за мат. за составена стока
010413.gif010414.gif Царинско складиште Изберете складиште од шифрарник на партнери/складишта.
Начин на пресметка на пакети

Изберете метод за пресметување на мерната единица за пакетите:

  • 1 - Главна единица мерка -Број на пакувања = количина на прием;
  • 2 - Секундарна ЕМ - број на пакувања = количина на прием ÷ збирна мерна единица (погледни шифрарник на иденти)
  • 3 - Терциална ЕМ -број на пакувања = број на пакувања ÷ царинска единица за мерење (погледни шифрарник на иденти).
Креирање на нег.аванс користи Одг.лице од

При креирање на негативен аванс, системот има опција да го избере одговорното лице од

Креирај нов запис/нов документ со отварање на документот (u)

Ако ја изберете оваа опција, програмата секогаш ќе отвори нов документ за записот, при отворање на документ, т.е. издавање, примање, пренос помеѓу магацини, царински документи. Бројот на таков документ е во следниот формат LL-VVVV - ???????

Доколку не е избрана оваа опција, програмот ќе го отвори последно внесениот документ кога ќе ја отворите формата.

* Ова подесување е на ниво на корисник (u)

Користи multiselect приизбор за позиција во документ

Ја избираме опцијата доколку сакаме да имаме опција multiselect(повеќекратен избор) при избор на позии во документи.

Доколку оваа опција не е избрана, при избор на позиции нема да може да изберете повеќе од една позиција.

010413.gif 010414.gif Цврсти резервации на Работни налози Изберете ја оваа опција ако сакате да дозволите да се користат цврсти резервации во модулот Работни налози/прозиводство(за повеќе информации изберете Цврсти резервации).
010413.gif 010414.gif Цврсти резервации на нарачки Изберете ја оцаа опција ако сакате да дозволите да се користат цврсти резервации во модул Нарачки (за повеќе информации изберете Цврсти резервации).

010414.gifВнес на артикли без постојани цени на ден

Начин на контрола:

Изберете метод за проверка на внесот на артиклите за кои не е внесена фиксна цена. Ова се користи ако залихата на даден магацин се следи по Постојани цени.

010414.gifПостојани цени на ден Внесете го датумот на постојани цени.
Плаќање на рати

Изберете вид на рата:

Датум на барање на курс - Прием

Изберете го датумот  што ќе се користи за конвертирање на девизи во локална валута за примање документи

  • Датум на ДДВ
  • Датум на прием на сметка
  • Датум на испратница
  • Датум на врзан документ 1 
  • Датум на врзан документ 2

 Стандардната вредност е 1 -Датум на врзан документ 1, бидеејќо најчесто ова е датум на фактура од добавувач. Во докумнетот што сте до примиле, ова е генерално ист датум како и ДДВ датум.

Овој параметар не се користи за авансните плаќања.

Датум на барање на курс - Издавање

Изберете го датумот  што ќе се користи за конвертирање на девизи во локална валута за примање документи

  • Датум на ДДВ
  • Датум на испратница
  • Датум на издавање на сметка

Стандардна вредност е - Датум на издавање на сметка

Овој параметар не се користи за авансните плаќања.

Недозволена негативна количина при пренос

Доколку е избрана оваа опција системот нема да дозволи негативна количина при пренос.

Автоматска промена на цена во шифрарникот на идент

Доколку е избрана оваа опција, при промена на цена во шифрарникот на иденти (цена со ДДВ или цена без ДДВ) системот ќе јави порака дека има опција за креирање на документ за промена на цена.

Доколку не е избрана оваа опција, при промена на цена во шифрарникот на иденти нема да се појави порака за креирање на документ во промена на цена, а промената ќе биде зачувана во шифрарникот.

Прикажи порака за авансите

При креирање на авансни фактури, има опција за приказ на порака за авансно плаќање во две ситуации:

Доколку избереме При внес на субјект, системот уште при внес на самиот субјект во документ, ќе ни јави порака за постоење на авансна фактура.

Доколку избереме При печатење, при печатење на испис системот ќе ни јави порака за постоење на авансна фактура.


  

     


Оценете темата
Темата беше ли ви полезна?
Коментар
Вашият коментар ще бъде видим и във форума!