PANTHEON™ Help

 Категории
 PANTHEON Help - Welcome
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON упатства
  [Expand]Guide for PANTHEON
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Търговия
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Фермерство
 [Collapse]PANTHEON потребителски ръководства
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Retail
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]PANTHEON Web Guides
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Light
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Уеб Терминал
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архив на стари продукти
 [Collapse]PANTHEON Web User Manuals
  [Expand]Започване на PANTHEON Web
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Light
   Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архив на стари продукти
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Ръководство за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула за служители
  [Expand]Пътни заповеди Гранула
  [Expand]Гранула за документи и задачи
  [Expand]Гранула Табло
  [Expand]Гранула за B2B поръчки
  [Expand]Гранула за обслужване на клиенти
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Гранула за складови наличности
 [Collapse]PANTHEON Granules
   Започване
   Using PANTHEON Granules at Tecta, a fictional company
  [Expand]PANTHEON Granules and activation
  [Expand]PANTHEON Granule Work records
  [Expand]PANTHEON Granule Travel orders
  [Expand]PANTHEON Granule Documents and Tasks
  [Expand]PANTHEON Granule B2B orders
  [Expand]PANTHEON Granule Dashboard
  [Expand]Полеви сервизен гранул
   PANTHEON Granules - FAQ
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Инвентаризация на склада Гранула
   Архив
[Expand]Потребителски сайт

Load Time: 640,6376 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Dati avansi

     

Za pravilnost poreskih evidencija, poreski obveznici su dužni da vode i knjigu datih avansa. U tu svrhu kreiramo dokumente u vrsti dokumenata za date avanse.

Do ovih dokumenata dolazi se putem menija  Roba |  Prijem | Avans, kao što je prikazano na slici:

 

 

Sadržaj

  1. Podaci u zaglavlju dokumenta
  2. Podaci u pozicijama dokumenta
  3. Kartice na dokumentu datog avansa

 

 

1. Podaci u zaglavlju dokumenta

U zaglavlje računa za dati avans neophodno je uneti sledeće podatke:

Dobavljač Kao i na svakom prijemnom dokumentu, potrebno je uneti dobavljača, na kojeg se odnosi dati avans.

Predv.ispor.

(Predviđena isporuka)

Datumsko polje, koje predstavlja datum koji ne utiče na poresku evidenciju. Program zadato popunjava polje sa tekućim datumom.
Datum Datum, po kome će iznos biti uključen u poresku evidenciju (pogledajte Knjiga datih avansa)
PDV Datum koji utiče na popunjavanje obrasca Evidencija prethodnog poreza. Zadato program popunjava polje sa podatkom iz polja Datum.

 

Savet

Dokument za dati avans ne utiče na skladišnu evidenciju, zato nije potreban unos skladišta.

 

2. Podaci u pozicijama dokumenta

 

Ident U polju se unosi ident, odabirom šifre ili naziva iz šifarnika idenata
Količina U polju se unosi količina za koju je dat avans
Vrednost Polje predstavlja vrednost pozicije datog avansa sa uključenim  PDV
PDV U polju se unosi poreska tarifa, odabirom odgovarajuće šifre iz šifarnika tarifnih brojeva

 

 

Savet

Ostali podaci (cena, vrednost obračunatog PDV) se izračunavaju iz gore navedenih unešenih podataka.

 

UPOZORENJE

Podaci i funkcije na ovoj vrsti dokumenta su jednaki kao u osnovnom dokumentu prijema, samo neke funkcije nisu na raspolaganju jer nam nisu potrebne!

3. Kartice na dokumentu datog avansa

 

Na dokumentima datog avansa, nalaze se sledeće kartice (paneli): 

Blagajna Ukoliko je plaćanje datog avansa izvršeno preko blagajne (Način plaćanja 1-Gotovina), na ovom panelu se može neposredno izraditi i zatim ispisati blagajnički izdatak.
Knjiženja

Dati avansi se mogu knjižiti iz menija za automatsko knjiženje primljenih računa ili neposredno iz dokumenta u panelu Knjiženja.

Nakon uspešno izvršenog knjiženja u tom panelu se nalaze podaci o izvršenom knjiženju. Nalog za knjiženje može se direktno otvoriti dvoklikom na broj naloga za knjiženje. Dvoklikom na šifru može se otvoriti i kontni plan, dokumenti i vezni dokumenti.

Dokumentacija

Panel omogućava vezu sa Dokumentacijom.

Veze Na formi se nalazi pregled povezanih dokumenata i omogućava uvid u dokumenta, koja su povezana sa dokumentom datog avansa.
UPOZORENJE

Kada unesemo primljenu fakturu koju smo avansno platili izaberemo panel povezivanje sa avansom i pri tome se izradi negativni avansni račun (primljenog ili datog avansa). U negativnom avansnom računu popunjavaju se vezni dokumenti:
- Vezni dokument 1: interni broj avansnog računa, iz kojeg je negativni avansni račun bio automatski kreiran
- Vezni dokument 2: interni broj računa (izdatog/primljenog), sa kojim je negativni avansni račun povezan

UPOZORENJE

U panelu Veze l Povezano s avansom, avansnog računa nalazimo datum PDV iz negativnog avansnog računa i iznos PDV i po tome procenjujemo učešće ulaznog PDV za knjiženje i za ispis knjige datih avansa.

eRačun Na ovoj formi se nalaze potrebna podešavanja koja su neophodna za komunikaciju sa SEF-om (eRačuni, ePDV i dr.). Detaljna objašnjenja polja možete pronaći u uputstvima eRačun.

 

 

 

  

     


Оценете темата
Темата беше ли ви полезна?
Коментар
Вашият коментар ще бъде видим и във форума!