PANTHEON™ Help

 Категории
 PANTHEON Help - Welcome
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON упатства
  [Expand]Guide for PANTHEON
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Търговия
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Фермерство
 [Collapse]PANTHEON потребителски ръководства
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Retail
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]PANTHEON Web Guides
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Light
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Уеб Терминал
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архив на стари продукти
 [Collapse]PANTHEON Web User Manuals
  [Expand]Започване на PANTHEON Web
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Light
   Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архив на стари продукти
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Ръководство за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула за служители
  [Expand]Пътни заповеди Гранула
  [Expand]Гранула за документи и задачи
  [Expand]Гранула Табло
  [Expand]Гранула за B2B поръчки
  [Expand]Гранула за обслужване на клиенти
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Гранула за складови наличности
 [Collapse]PANTHEON Granules
   Започване
   Using PANTHEON Granules at Tecta, a fictional company
  [Expand]PANTHEON Granules and activation
  [Expand]PANTHEON Granule Work records
  [Expand]PANTHEON Granule Travel orders
  [Expand]PANTHEON Granule Documents and Tasks
  [Expand]PANTHEON Granule B2B orders
  [Expand]PANTHEON Granule Dashboard
  [Expand]Полеви сервизен гранул
   PANTHEON Granules - FAQ
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Инвентаризация на склада Гранула
   Архив
[Expand]Потребителски сайт

Load Time: 343,7507 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Uvoz e-Slog povratnice

010379.gif010380.gif010381.gifver_fa.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

006383.gif Uvoz i izvoz podataka - narudžbina dobavljaču

 

000001.gif Povratnicu možemo primiti kao potvrdu naslovljenog za primljene narudžbine, potvrde narudžbine, otpemnice ili račune/predračune. U narudžbinama dobavljačima su povratnice uvezene za:
  • potvrdu prijema narudžbine

Osnovni podaci

Put do XML datoteka upišemo put do direktorijuma, gde su snimljene primljene XML datoteke.

Direktorijum možemo izabrati iz spiska klikom na ikonu 009330.gif.

009335.gif klikom na ovaj taster uvozimo XML datoteku ili bolje rečeno: uvozimo podatke iz datoteke u donjem spisku (pogledaj Podaci o dokumentima za uvoz).

Če je bila predhodno vpisana pravilna pot do tovrstnih datotek, se seznam dokumentov za uvoz napolni avtomatsko, ko odpremo pričujoče okno.

009336.gif s klikom na ta gumb se v trenutno aktivni vrsti dokumenta (torej v vrsti dokumenta, iz katere smo funkcijo klicali) kreira toliko dobaviteljevih računov, kolikor je datotek, označenih za uvoz.

Ko je dokument uspešno kreiran, se z imenika, od koder smo datoteko uvozili, uspešno uvožena datoteka zbriše.

Po kliku na ta gumb moramo kreiranje dokumentov še potrditi (glej Ali res želiš kreirati dokumente).

Podatki o dokumentih za uvoz

O(označeno) če je postavka obkljukana, je označena za uvoz.

Privzeto za uvoz ni izbrana nobena postavka. Izberemo jih tako, da obkljukamo to polje, s pomočjo preslednice ali s pomočjo menija desnega klika (Izberi vse, Odkloni vse).

Če so na dokumentu prisotne napake (glej opis kolone Napake), ga ne moremo uvoziti (glej Dokumenta ne moreš označiti za uvoz, ker vsebuje napake!).

Ime datoteke ime datoteke, ki jo uvažamo, vključno s podatko o poti do nje.
Številka (uvoženega dokumenta) interna številka dokumenta, ki ga povratnica potrjuje (iz vsebine XML datoteke povratnice)
Vrsta (uvoženega dokumenta) vrsto dokumenta iz XML datoteke za uvoz (šifriranje vrste dokumenta predpisuje e-Slog). Dovoljene vrste dokumentov za uvoz potrditve so:
  • 220 - Naročilnica
  • 231 - Potrditev naročila
  • 351 - Dobavnica
  • 325 - Predračun
  • 380 - Račun
  • 381 - Dobropis
  • 383 - Bremepis
  • 386 - Račun za predplačilo
000001.gif Povsod, kjer je uvoz povratnic omogočen (naročila kupcev, naročila dobaviteljem, izdaja) je mogoče uvoziti vse prejete povratnice, ne glede na tip dokumenta.
VP (vrsta prometa) Povratnici lahko po e-Slog shemi dodelimo 4 statuse, katerih pomen ali način uporabe ni podrobneje predpisan:
  • 4 - Sprejet s spremembo
  • 12 - Ni sprocesiran
  • 27 - Ni sprejet
  • 29 - Sprejet brez popravkov

Uvozi se tista vrsta prometa, ki nam jo sporoči prejemnik.

Datum dokumenta datum dokumenta, ki se potrjuje
Partner naziv partnerja. Program ga poišče v naši bazi podatkov glede na davčno številko iz datoteke za uvoz (glej polje ID za DDV).

Če partnerja z davčno številko, navedeno v datoteki, ni v bazi podatkov, bo to polje prazno. Če ima partner davčno številko vpisano, program v takem primeru vrne napako (glej spodaj).

Napaka če program v datoteke najde napako, uvoz NE BO MOGOČ. Vrsto napake v zvezi z osnovnimi podatki fakture program v takem primeru izpiše na tem mestu, in sicer v obliki IRIS sporočila o napaki:
ID za DDV davčna številka oz ID za DDV partnerja iz računa, ki ga uvažamo
Datum prejema datum prejema blaga ali storitve
   

  

     


Оценете темата
Темата беше ли ви полезна?
Коментар
Вашият коментар ще бъде видим и във форума!