PANTHEON™ Help

 Категории
 PANTHEON Help - Welcome
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON упатства
  [Expand]Guide for PANTHEON
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Търговия
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Фермерство
 [Collapse]PANTHEON потребителски ръководства
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Retail
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]PANTHEON Web Guides
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Light
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Уеб Терминал
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архив на стари продукти
 [Collapse]PANTHEON Web User Manuals
  [Expand]Започване на PANTHEON Web
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Light
   Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архив на стари продукти
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Ръководство за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула за служители
  [Expand]Пътни заповеди Гранула
  [Expand]Гранула за документи и задачи
  [Expand]Гранула Табло
  [Expand]Гранула за B2B поръчки
  [Expand]Гранула за обслужване на клиенти
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Гранула за складови наличности
 [Collapse]PANTHEON Granules
   Започване
   Using PANTHEON Granules at Tecta, a fictional company
  [Expand]PANTHEON Granules and activation
  [Expand]PANTHEON Granule Work records
  [Expand]PANTHEON Granule Travel orders
  [Expand]PANTHEON Granule Documents and Tasks
  [Expand]PANTHEON Granule B2B orders
  [Expand]PANTHEON Granule Dashboard
  [Expand]Полеви сервизен гранул
   PANTHEON Granules - FAQ
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Инвентаризация на склада Гранула
   Архив
[Expand]Потребителски сайт

Load Time: 343,7564 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Knjiženje izvoda

Knjiženje izvoda

010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

000001.gif Konta, koja su navedena su opšta. Ako upotrebljavate drugačija konta, onda molimo da to uzmete u obzir.

Ako je u šifarniku vrste dokumenata modula Novac nalog za knjiženje označen kao 007950.gif , to je zbog toga, da korisniku olakšamo unos, a podaci iz pozicije naloga za knjiženje su poređani nešto drugačije. Uporedite:

000001.gif Ako se radi o knjiženju na deviznom kontu, program kod knjiženja izvoda potraži devizni kurs NBS za pretvaranje deviznog knjiženja u dinarsku protivvrednost. Važan datum pri tome je datum dospeća dokumenta.

000001.gif Ako pri ručnom knjiženju izvoda upišemo samo konto i vezni dokument, popuniće nam se i polje Subjekt. Ako je za izabran konto i vezni dokument vezano više subjekata, prikaže se prozor u kome korisnik izabere pravu kombinaciju.

Plaćanje kupaca

Primljeno plaćanje kupca knjižimo na potražnoj strani konta 2020, na kome smo knjižili dugovnu stranu kod kupaca na osnovu izdatih faktura.

  1. unesemo broj konta: 2020
  2. unesemo naziv subjekta, od koga smo primili priliv
  3. unesemo broj dokumenta i veznog dokumenta za zatvaranje
  4. iznos potražnog knjiženja nam ponudi program automatski, ako smo uneli pravilan konto, subjekat i pravilan broj otvorenog veznog dokumenta. Popraviti ga možemo i ručno (npr. u slučaju delimičnih plaćanja).
  5. za datum plaćanja, program upiše datum perioda iz zaglavlja naloga za knjiženje
33889.gif

Plaćanje dobavljačima

Plaćanje dobavljačima knjižimo na dugovnoj strani konta 4330, na kome smo knjižili i obavezu prema dobavljaču na osnovu primljenih faktura na potražnoj strani.

  • unesemo broj konta: 4330
  • unesemo naziv subjekta, kome plaćamo
  • unesemo broj dokumenta i veznog dokumenta za zatvaranje
  • iznos dugovnog knjiženja nam ponudi program automatski, ako smo uneli pravilan konto, subjekat i pravilan broj otvorenog veznog dokumenta. Popraviti ga možemo i ručno (npr. u slučaju delimičnih plaćanja).
  • za datum plaćanja, program upiše datum perioda iz zaglavlja naloga za knjiženje
006185.gif

Kod knjiženja izvoda za plaćanja kupaca ili plaćanje dobavljačima, možemo redosled unosa promeniti ovako:

  1. unesemo broj konta,
  2. unesemo broj veznog dokumenta za plaćanje.
  3. program potraži broj dokumenta, naziv subjekta i otvoreni iznos za plaćanje. Iznos za plaćanje možemo popraviti i ručno (npr. u slučaju delimičnih plaćanja).
000001.gif Za detaljniji opis mogućnosti kod unosu izvoda pogledajte Pozicije naloga za knjiženje - knjiženje izvoda .

Knjiženje podizanja gotovine sa ŽR

  • konto 2410
  • polje "Subjekat" ne popunjavamo
  • u polje "Dokument" unesemo broj čeka
  • unesemo iznos podizanja - duguje
  • u polje "Vezni dokument" unesemo interni PANTHEONOV broj blagajničkog prijema za podizanje gotovine

Knjiženje kompenzacija

Postupak je detaljno opisan u poglavlju o kompenzacijama.

Iznos prometa u korist po obrascu Kompenzacija (odn. po primljenom izvodu):

  • konto za kompenzaciju kupac
  • unesemo broj dokumenta 
  • unesemo naziv partnera (odn. program ga ponudi)
  • unesemo kompenzacioni  iznos – potražuje (odn. program ga ponudi)
  • u polje "Vezni dokument" unesemo oznaku kompenzacije (odn. podatak ispiše program)

Iznos prometa na teret po obrascu Kompenzacija (odn. po primljenom izvodu):

  • konto kompenzacije dobavljač
  • unesemo broj dokumenta 
  • unesemo naziv partnera (odn. program ga ponudi)
  • unesemo kompenzirani iznos – duguje (odn. program ga ponudi)
  • u polje "Veani dokument" unesemo oznaku kompenzacije (odn. program je ponudi)

Protivknjiženja knjiženja izvoda

    1. zbir izvoda u korist knjižimo na dugovni konto 2020
    2. zbir izvoda na teret knjižimo na potražni konto 4330
    3. proverimo, da li  je nalog za knjiženje IZRAVNAT!

 

33890.gif

 

Primeri:

Opšti opis funkcije:

Оценете темата
Темата беше ли ви полезна?
Коментар
Вашият коментар ще бъде видим и във форума!