PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako započeti s programom PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
   Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstava
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Uvod u PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar u skladištu granula
[Expand]Korisničke stranice

Load Time: 718,7684 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Потврдување фактура

По приемот на фактурата, одговорното лице обично ја препраќа до еден или повеќе одговорни одобрувачи. Понекогаш овој процес изгледаше како секретарката да трча низ компанијата и да бара потврда и потпис на документот. Меѓутоа, денес ова автоматски се контролира со деловниот процес за проверка на фактурата.

Во продолжение ви претставуваме пример за употреба на деловен процес.

ОПИС НА ПРИМЕРОТ

Одговорното лице во администрацијата добило фактура која бара потврда од одговорните, за да може да ја преземе книговодството за финална обработка. За да може менаџментот да ја добие фактурата за потврда, одговорното лице мора да ги следи чекорите опишани подолу:

  1. Избор на фактура во Документација и започнување на деловниот процес
  2. Потврдување на фактурата
  3. Избирање лице за потврда
  4. Потврдување на фактурата – директор

 

ВНИМАНИЕ

За да функционира деловниот процес правилно, потребно е да се дефинираат следниве поставки.

Поставките за функционирање на деловниот процес се еднократен процес. Ако веќе сте го направиле ова, можете да го прескокнете овој чекор.

 

 

1. Избор на фактура во Документација и започнување на деловениот процес

СОВЕТ

За да ја пренасочиме фактурата за одобрување, прво мора да ја увеземе истата во Документација. За увоз, видете ги упатствата во поглавјето еРазмена - Прием или Увоз.

 

Во формуларот Документи ја наоѓа и кликнува на фактурата што сака да ја испрати за потврда.

Тоа го прави со помош на деловниот процес за проверка на фактурата.

Кликнува на копчето во лентата со алатки (Увоз/извоз на податоци) и го избира деловниот процес Потврда на фактура од паѓачкото мени.

СОВЕТ

Приказот на деловниот процес во Волшебникот е дефиниран во подесувања.

Започнува PANTHEON деловниот процес за потврда на сметката.

2. Потврдување на факутрата

Како резултат на деловниот процес, одговорното лице во администрацијата може да ја прегледа сметката со креираната задача за потврда на екранот.

Задачата бара од одговорното лице да ја одобри, одбие или одобри и пренасочи сметката.

Во нашиот случај, одговорното лице ја пренасочува сметката на директорот, бидејќи е потребна и негова потврда.

За таа цел, пишува белешка за директорот во прозорецот Коментар на задачата и ја пренасочува кон него со кликнување на копчето Потврди и пренасочи.

3. Избирање на лице за потврда

Се отвора прозорецот Избери лице за потврда.

Кликнува на списокот за да го избере одговорното лице, Даниел Директор, и внесува порака во прозорецот.

Кликнува на копчето Заврши за да ја пренасочи задачата за потврда на сметката.

4. Потврдување на фактурата - директор

По најавувањето во програмата, директорот препознава дека го чека нова задача на копчето Задачи.

Отворете ја задачата со двоен клик или избирање на копчето Изврши.

Задачата бара од него да ја Одобри, Одбие или Потврди и пренасочи сметката.

Кај нас директорот ја проверува и одобрува фактурата.

За таа цел, внесува порака за сметководство во прозорецот Коментар на задачата и ја потврдува фактурата со кликнување на копчето Потврди.

Деловниот процес го менува статусот на сметката во Документација во Завршено. Со тоа се комплетира деловниот процес.

За сметки со статус Затворено, сметководството може да создаде документ PANTHEON и да ги објави.

 

 

  

     


Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!