PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako započeti s programom PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
   Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Primjer korištenja PANTHEON Granula u fiktivnom preduzeću
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar u skladištu granula
  [Expand]Arhiva
[Collapse]Korisničke stranice
  Test 2
  Test 3
  Test 5
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-MK
  TEST3_Kreiranje novog dokumenta 1000003410-SL
  TEST2_Uređivanje kontaktnih podataka 1000003415-SL
  Test
 [Collapse]Test za CG
   Test podređeni 1
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-BA
  TEST_Kreiranje novog zaposlenika 1000003067-SR
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067_EU_ORIG
 [Collapse]Pantheon hosting
  [Expand]Hosting robot
  [Expand]DEMO hosting
  Porez ( cookies )
 [Collapse]Prijava na korisničke stranice
   Registracija za Pantheon korisnike
   Glavna stranica
   Prva posjeta korisničkom sajtu
  Novosti
  Uvod u Wiki
  Upute za stranicu izbornika
 [Collapse]Potpora
  [Expand]Tehnička podrška
   Podrška na daljinu za Host korisnike
  [Expand]Daljinska podrška
  Kako upotrebljavam i dopunjujem wiki ?
 [Collapse]Pomoć
   Pantheon Hosting
   Uporedba verzija pantheona
  [Expand]Dokumentacija
   Vsa navodila
   Video uputstva
   Video novosti
   Pitaj druge korisnike
   Postanite PANTHEON svetovalec
   Sve vijesti
   Svi događaji
   Pregled opomb i planova
   Plan
 [Collapse]Informacije
   Obavijesti
  [Expand]Nastavitev deviznih tečajev
 [Collapse]Moji podaci
   Ugovor o osvježavanju
   Podaci o kompaniji
  [Expand]Pooblaščene osobe
   Dovoljenja
   Lični podaci
   Kontaktni podatci
   Osveževalna pogodba
 [Collapse]Forum
   Spremljanje foruma
 [Collapse]Video
   Instruktivni videozapisi
   Video Ažuriranja
  Portal za razvijače
  Tržnica
 [Collapse]Wiki uputstva
  [Expand]Uvod u wiki
  [Expand]Pretraga po Wikiju
  [Expand]Uređenje Wiki-a
   Pripenjanje dokumentov

Load Time: 343,7561 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Knjiženje

 

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

 Podešavanje programskog paketa,  za modul Novac.

 

 

010413.gif 010414.gifZatvaranje otvorenih stavki po odeljenjima i nos. troškova Označimo, kada potraživanja i obaveze knjižimo po odeljenjima i/ili nosiocima troškova (pogledajte parametre za izdavanje i prijem u tom panelu) i želimo tako knjižene stavke isto da zatvorimo po odeljenjima i nos. troškova.

Izbor utiče na:

 

Ako potraživanja i obaveze ne knjižimo po odeljenjima i/ili nosiocima troškova, te opcije NE označavamo.

010413.gif 010414.gifNačin automatskog knjiženja dokumenata / Primljeni računi Izaberemo, koje primljene račune će nam program ponuditi za automatsko knjiženje:
  • Samo potvrđeni - za knjiženje nam ponudi samo dokumente sa statusom Potvrđeni
  • Svi - za knjiženje nam ponudi sve dokumente, bez obzira na status.
    Ako za automatsko knjiženje izaberemo samo potvrđene dokumente, kreiranje naloga za plaćanje će iz menija desnog klika primljene fakture dozvoliti samo za potvrđene dokumente.
010413.gif 010414.gifNačin automatskog knjiženja dokumenata / Izdati računi Izaberemo, koje izdate račune će nam program ponuditi za automatsko knjiženje:
  • Samo potvrđeni - za knjiženje nam ponudi samo dokumente sa statusom Potvrđeni
  • Svi - za knjiženje nam ponudi sve dokumente, bez obzira na status
010413.gif 010414.gifNačin automatskog knjiženja dokumenata / Rasknjiženje robe Izaberemo, koje dokumente će nam program ponuditi za automatsko knjiženje rasknjiženje robe:
  • Samo potvrđeni - za knjiženje nam ponudi samo dokumente sa statusom Potvrđeno - podešavanje je SAMO IZUZETNO
  • Svi - za knjiženje nam ponudi sve dokumente, bez obzira na status, jer je PREPOROČENO i pravilno podešavanje. S obzirom na to, da knjigovodstveno stanje zaliha mora odgovarati vrednosti trenutne zalihe, zadato se knjiži automatski SVI dokumenti, jer je pravilno podešavanje. Podešavanje smemo menjati na "Samo potvrđeni" dokumente samo u nekim izuzetnim slučajevima (npr. prenos podataka iz spoljnih izvora i potreba da se podaci popunjavaju pre knjiženja).
010413.gif 010414.gifNačin automatskog knjiženja dokumenata / Putni nalozi Izaberemo, koje putne naloge će nam program ponuditi za automatsko knjiženje:
  • Samo potvrđeni - za knjiženje nam ponudi samo dokumente sa statusom Potvrđeni
  • Svi - za knjiženje nam ponudi sve dokumente, bez obzira na status
010413.gif 010414.gifNačin popunjavanja datuma dokumenta - izdavanje Izaberemo datum, koji nam se kod automatskog knjiženja izdatih računa u poziciji naloga za knjiženje upiše u polje "Datum dokumenta".  Izzaberemo između:
  • R – Datum PDV (datum PDV iz izdatog računa)
  • D – Datum otpremnice (datum izdate robe)
  • I - Datum računa (datum računa iz izdatog računa)
  • 1 – Datum veznog dokumenta 1
  • 2 – Datum veznog dokumenta 2.
010413.gif 010414.gifNačin popunjavanja datuma dokumenta - prijem Izaberemo datum, koji nam se kod automatskog knjiženja primljenih računa u poziciji naloga za knjiženje upiše u polje "Datum dokumenta". Izaberemo između:
  • R – Datum računa (datum preimljenog računa)
  • D – Datum otpremnice (datum prijema robe)
  • 1 – Datum veznoga dokumenta 1 (obično: datum iz dobavljačevog računa)
  • 2 – Datum veznog dokumenta 2
 010413.gif 010414.gifKnjiženje po odeljenjima i/ili nosiocima troškova  Izaberemo način upotrebe podataka o odeljenjima i nosiocima troškova, posebno za pozicije prijema ("Prijem") i izdavanja ("Izdavanje"). 

Prihodi (kod izdavanja) i troškovi (kod prijema) i sa njima povezane poreze knjižimo po odeljenjima i nosiocima troškova, ako su upisani u pozicije dokumenata. Obradimo njihova protivknjiženja (potraživanje kod izdavanja tj. obaveze kod prijema)  i izaberemo s ovim parametar.

Tako kod izdavanja i kod prijema izaberemo između tri mogućnosti:

  • Raspodeli po odeljenjima (iz pozicije dokumenata) - knjiženje potraživanja odnosno obaveze će zbirno odgovarati protivknjiženju, sumiranih po odeljenjima iz pozicija naloga za knjiženje
  • Raspodeli po nosiocima troškova (iz pozicije dokumenata) - knjienje potraživanja odnosno obaveze će zbirno odgovarati protivknjiženju, sumiranih po nsiocima troškova iz pozicije naloga za knjiženje
  • Raspodeli po odeljenjima i nosiocima troškova (iz pozicije dokumenata) - knjiženje potraživanja odnosno obaveze će zbirno odgovarati protivknjiženju, sumiranih po odeljenjima i po nosiocima troškova iz pozicije naloga za knjiženje
  • Knjiženje brez navođenja odeljenja i nosioca troškova - knjiženje potraživanja odnosno obaveza se neće raspodeliti po odeljenjima i nosiocima troškova i zato će biti uneti i jednom iznosu (ako nije dogovoreno plaćanje na rate), bez navođenja odeljenja i nosioca troškova. I u slučaju da imamo na dokumentu naveden samo jednog nosioca troškova. Ukoliko imamo na dokumentu navedeno više različitih nosioca troškova, knjiženje će raspodeliti na nosioce troškova. U slučaju, da se nosioci troškova na dokumentu duplira, ta dva nosioca troškova će se proknjižiti na jedno knjiženje (udružiće ih).  PA ima knjiženje bez navođenja odeljenja i nosioca troškova podešeno kao zadato podešavanje.
  • Knjiženje bez navođenja odeljenja i nosioca troškova (PDV zbirno)- knjiženje potraživanja odnosno obaveza se neće raspodeliti po odeljenima i nosiocima troškova i i zato će biti uneti u jednom iznosu (ako nije dogovoreno plaćanje na rate), bez navođenja odeljenja i nosioca troškova.  Ukoliko imamo na dokumentu navedeno više različitih nosioca troškova, knjiženje će raspodeliti na nosioce troškova. U slučaju, da se nosioci troškova na dokumentu duplira, ta dva nosioca troškova će se proknjižiti na jedno knjiženje (udružiće ih). U tom slučaju će PDV knjižiti zbirno na jednu poziciju, ukoliko ima više jednakih tarifnih brojeva.
  • Podeli po odeljenjima (PDV zbirno) - knjiženje potraživanja odnosno obaveza će zbirno odgovarati protivknjiženju, sumiranih po odeljenjima iz pozicije naloga za knjiženje. U tom slučaju PDV će proknjiži zbirno a ne po pojedinim odeljenjima bez obzira na br. različitih odeljenja na dokumentu 
  • Podeli po nosiocima troškova (PDV zbirno) - knjiženje potraživanja odnosno obaveza će zbirno odgovarati protivknjiženju, sumiranih po nosiocima troškova iz pozicije naloga za knjiženje. PDV će proknjižiti zbirno  a ne po pojedinim nosiocima troškova.
  • Podeli po odeljenjima i nosiocima troškova (PDV zbirno) - knjiženje potraživanja odnosno obaveza će zbirno odgovarati protivknjiženju, sumiranih po odeljenjima i nosiocima troškova iz pozicije naloga za knjiženja. PDV će u tom slučaju proknjižiti zbirno na jednu poziciju tj. na toliko pozicija, koliko je tarifnih brojeva na dokumentu.
Zatvaranje otvorenih stavki po odeljenjima i nosiocima troškova

Obeležimo, ukoliko želimo zatvaranje otvorenih stavki po odeljenjima i nosiocima troškova. Zadata vrednost je isklučena opcija.

Postoje dve opcije SK i V. Ukoliko obeležimo SK, onda program proveri zatvaranje subjekta, konto, valutu, vezni dokument, odeljenje i nosioca troškova. Ako obeležimo V, pri proveri ispusti polje subjekat (zatvaranje glavne knjige).

010413.gif 010414.gifOsnovna sredstva Izaberemo način knjiženja osnovnog sredstva/sitnog inventara:
  • knjiženje bez navođenja odeljenja i nosioca troškova, to je zadato podešavanje.
  • odeljenje i nosilac troškova iz zaglavlja OS
  • odeljenje i nosilac troškova iz panela kretanja OS
  • odeljenje iz zaglavlja OS
  • odeljenje iz panela kretanja OS
  • nosilac troškova iz zaglavlja OS
  • nosilac troškova iz panela kretanja OS

Izabrani način knjiženja osnovnih sredstava utiče na novo kreirane amortizacijske grupe, jer se zadato puni podatak iz tog preklopnika.

 010413.gif 010414.gifKnjiženje po odeljenjima i/ili nosiocima troškova blagajničkih prijema i izdavanja

Moguće je podesiti:

  • Knjiženje bez navođenja odeljenja i nosioca troškova
  • Razdeli po odeljenjima (iz pozicije)
  • Podeli po nosiocima troškova (iz pozicije)
  • Podeli po odeljenjima i nosiocima troškova (iz pozicije)
   
010413.gif 010414.gifKnjiženje primljenih/izdatih računa iz šifarnika načina plaćanja Izaberemo način knjiženja:
  • Izdavanje
  • Prijem
  • POS
Izabrani način knjiženja utiče na knjiženje potraživanja i obaveze na konta, koji su podešeni u šifarniku načina plaćanja.

 

 

Knjiženje POS računa Izaberemo, ako želimo POS račune knjižiti po subjektima.

 

Knjigovodstveni podaci subjekata                Ako imamo uključenu opciju kod Dokumente sa valutom na današnji dan prikaži među dospelim, račune nam, koji imaju valutu na današnji dan pokaže pod dospele račune.

 

 

Porez kod knjiženja potrošnje materijala            ovde podesimo, kako da uvažimo porez kod knjiženja potrošnje materijala, da li iz pozicije knjiženja ili iz šifarnika idenata.
Zbirno knjiženje primljenih računa

Podešavanje omogućava zbirno knjiženje primljenih računa po odvojenim nalozima za knjiženje u odnosu na sledeće kriterijume:

  • Bez udruživanja
  • Zbirno po danima (Datum perioda je datum računa)
  • Zbirno po danima (Datum perioda je zadnji dan meseca)
  • Zbirno po mesecima (Datum perioda je zadnji dan meseca)

 

 

Knjiženje računa u stranoj valuti

Podešavanje omogućava da se kod dokumenata izdavanja i prijema izabere način knjiženja. možemo izabrati ili knjiženje u valuti u kojoj je račun kreiran ili knjiženje prema podešavanju konta.

 

Knjiženje potraživanja/obaveza za povezana preduzeća

 

Podešavanje omogućava da se dokumenta izdavanja/prijema za povezana preduzeća proknjiže na konta kja su podešenja u AK / Podešavanja / Parametri programa / Preduzeće / Povezana preduzeća

 


 

  

     


Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!