PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako započeti s programom PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
   Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Primjer korištenja PANTHEON Granula u fiktivnom preduzeću
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar u skladištu granula
  [Expand]Arhiva
[Collapse]Korisničke stranice
  Test 2
  Test 3
  Test 5
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-MK
  TEST3_Kreiranje novog dokumenta 1000003410-SL
  TEST2_Uređivanje kontaktnih podataka 1000003415-SL
  Test
 [Collapse]Test za CG
   Test podređeni 1
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-BA
  TEST_Kreiranje novog zaposlenika 1000003067-SR
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067_EU_ORIG
 [Collapse]Pantheon hosting
  [Expand]Hosting robot
  [Expand]DEMO hosting
  Porez ( cookies )
 [Collapse]Prijava na korisničke stranice
   Registracija za Pantheon korisnike
   Glavna stranica
   Prva posjeta korisničkom sajtu
  Novosti
  Uvod u Wiki
  Upute za stranicu izbornika
 [Collapse]Potpora
  [Expand]Tehnička podrška
   Podrška na daljinu za Host korisnike
  [Expand]Daljinska podrška
  Kako upotrebljavam i dopunjujem wiki ?
 [Collapse]Pomoć
   Pantheon Hosting
   Uporedba verzija pantheona
  [Expand]Dokumentacija
   Vsa navodila
   Video uputstva
   Video novosti
   Pitaj druge korisnike
   Postanite PANTHEON svetovalec
   Sve vijesti
   Svi događaji
   Pregled opomb i planova
   Plan
 [Collapse]Informacije
   Obavijesti
  [Expand]Nastavitev deviznih tečajev
 [Collapse]Moji podaci
   Ugovor o osvježavanju
   Podaci o kompaniji
  [Expand]Pooblaščene osobe
   Dovoljenja
   Lični podaci
   Kontaktni podatci
   Osveževalna pogodba
 [Collapse]Forum
   Spremljanje foruma
 [Collapse]Video
   Instruktivni videozapisi
   Video Ažuriranja
  Portal za razvijače
  Tržnica
 [Collapse]Wiki uputstva
  [Expand]Uvod u wiki
  [Expand]Pretraga po Wikiju
  [Expand]Uređenje Wiki-a
   Pripenjanje dokumentov

Load Time: 375,0128 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Obračun prejetih računov

Obračun prejetih računov

005557.gif 005558.gif

010379.gif 010380.gif 010381.gif 010411.gif 010382.gif 010383.gif

Obračun prejetih računov omogoča izpise raznovrstnih pregledov prejetih računov. Pri izdelavi obračuna lahko izbiramo različne omejitvene kriterije:

  

Vrsta izpisa izberemo vrsto izpisa:
Vrste identov izberemo vse vrste identov, za katere želimo izpisati obračun. Izbrane vrste identov so obkljukane.
Vrste dokumentov OBVEZNO izberemo vrste dokumentov, s katerim smo evidentirali prejete račune in zanje želimo narediti obračun (evidenčnih vrst dokumentov ni na seznamu!). Izberemo jih tako, da jih obkljukamo.
Datum dobavnice od izpis lahko omejimo glede na začetni datum dobavnice iz prejetega dokumenta
Datum dobavnice do izpis lahko omejimo glede na končni datum dobavnice iz prejetega dokumenta
Datum računa od izpis lahko omejimo glede na začetni datum prejema računa iz prejetega dokumenta
Datum računa do izpis lahko omejimo glede na končni  datum prejema računa iz prejetega dokumenta
Dnevi v tednu Izpis omejimo glede na izbrane dneve v tednu, ko so bile kreirane izbrane vrste dokumentov
Tedni v letu Izpis omejimo glede na izbrane tedne v letu, ko so bile kreirane izbrane vrste dokumentov
Ident izpis lahko omejimo na posamezno šifro identa , za katerega pregledujemo izdane račune
Za to polje in vsa nadaljnja polja za vnos omejitvenih kriterijev seveda velja, da program upošteva vse zapise, če polje pustimo prazno.
V polju lahko vpišemo tudi delno šifro in jo opremimo z znakom % (glej Znaki s posebnim pomenom ).
Status izberemo, kateri identi naj bodo vključeni v izpis glede na njihov status:
  • Vsi - vsi identi, ne glede na status. Za izpis ne glede na status pustimo to polje prazno.
  • Aktivni - samo aktivni identi (ki imajo obkljukan status "Aktivno")
  • Neaktivni - samo neaktivni identi
Naziv izpis lahko nadalje omejimo po nazivu identa, kot je vnešen v poziciji dokumenta in ki ni nujno enak nazivu iz šifranta identov(glej tudi Pozicije prevzema )!
Dobaviteljeva šifra izpis lahko omejimo tudi po dobaviteljivi šifri identa, vnešeni v Šifrantu identov.
Klasifikacija. obračun lahko omejimo tudi s klasifikacijo identa, ter tako obračunamo le račune, katerih pozicije so identi določene klasifikacije.
Sekundarna klasif. obračun lahko omejimo še s sekundarno klasifikacijo identa
Skladišče pregled omejimo na prevzemno skladišče iz glave dokumenta , za katero želimo obračun prejetih računov
Dobavitelj pregled omejimo le na izbranega dobavitelja iz glave dokumenta
SKIS Izpis lahko omejimo tudi glede na šifro SKIS (standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev) dobaviteljev. Šifra SKIS je zapisana v šifrantu subjektov.
Tip dobavitelja če želimo ugotavljati, koliko smo v obdobju kupili od določenega tipa dobaviteljev, potem lahko obračun omejimo na določen tip dobavitelja
 Država nastavimo filter obračuna na državo dobavitelja. Podatek o državi, s katero je bil promet ustvarjen, je vsebovan v šifrantu subjektov, s katerim je bil promet ustvarjen. 
3. oseba obračun lahko izdelamo ne le po dobaviteljih, ampak tudi po drugi osebi iz dokumenta (prevoznik, plačnik, …).
Tip 3. osebe tudi z izbiro tipa 3. osebe lahko pregledujemo, kako je segmentirana naša nabava
 Država nastavimo filter obračuna na državo 3. osebe. Podatek o državi, s katero je bil promet ustvarjen, je vsebovan v šifrantu subjektov, s katerim je bil promet ustvarjen. 
Oddelek oddelek (iz pozicij dokumentov prevzema), za katerega želimo pregled prejetih računov.
Str. nos.  pregled lahko omejimo tudi na posameznega stroškovnega nosilca iz pozicij prejetih računov
Vezni dok. 1 obračun lahko izdelamo tudi za posamezen vezni dokument 1 (npr. dobavnico dobavitelja)
Datum od za kriterij obračuna lahko uporabimo začetni datum prvega veznega dokumenta
Datum do za kriterij obračuna lahko uporabimo končni datum prvega veznega dokumenta
Vezni dok. 2 prav tako lahko obračun omejimo po drugem veznem dokumentu.
Datum od za kriterij obračuna lahko uporabimo začetni datum drugega veznega dokumenta
Datum do za kriterij obračuna lahko uporabimo končni datum drugega veznega dokumenta
Način dostave omejimo obračun izdanih računov po načinu dostave iz prejete fakture
Način plačila omejimo obračun izdanih računov po načinu plačila iz prejete fakture
Pariteta izpis lahko omejimo glede na šifro paritete iz dokumenta
Kraj izpis lahko omejimo glede na kraj paritete iz dokumenta
Stopnja DDV obračun omejimo na posamezno davčno tarifo , kot je označena v poziciji dokumenta
Nabavni referent prav tako lahko obračun izdanih računov omejimo na nabavnega referenta , ki je račun prevzel
Za valuto izpis obračuna lahko omejimo na posamezno valuto, v kateri je dokument vnešen. Tako lahko npr. izpišemo obračun vseh računov dobaviteljev, ki so nominirani v USD.
Preračun v valuto vnesemo šifro valute , v katero želimo preračunati zbrane podatke, ki ustrezajo prej vnešenim kriterijem. Obračun prejetih računov namreč lahko naredimo v poljubni valuti, za katero imamo vodene tekoče devizne tečaje v šifrantu bank. Tako lahko npr. izpišemo obračun vseh računov, ki so bili nominirani v katerikoli valuti, in jih preračunamo v EUR.
Program bo vse prejete račune preračunal v izbrano valuto po tečaju za cenik na dan prejema računa.
Način nakupa prejete račune lahko obračunamo ločeno glede na način nabave, kot je označen v dokumentu . Tako lahko izpišemo:
  • Vsi - obračun prejetih računov ne glede na način nakupa. Za izpis ne glede na način nakupa pustimo to polje prazno.
  • Domači - zavezanci - računi, prejeti od davčnih zavezancev
  • Domači - druge osebe - računi, prejeti od drugih oseb
  • Uvoz - prejeti računi za blago iz uvoza
  • Nerezident - prejeti računi z nabavo tipa "Nerezident"
Status dokumenta Prav tako lahko izpis omejimo na status dokumenta:
  • Vsi - nam izpiše vse dokumente. Za izpis ne glede na status dokumenta pustimo to polje prazno.
  • Potrjeni - nam izpiše samo tiste prejete račune, ki imajo status potrjeni
  • Nepotrjeni - nam izpiše samo tiste prejete račune, ki imajo status nepotrjeni
Banka pri deviznih računih označimo, katero tečajnico naj program uporabi za preračun deviznih dokumentov:
  • Banka za cenik – v parametrih izbrana banka za cenik
  • Banka Slovenije – v parametrih izbrana tečajnica Banke Slovenije
  • Tečaj iz dokumenta - program tu upošteva tečaj, vnešen v glavi dokumenta (uporabno v primeru, če tečaje na dokumentih vnašamo ročno)

 

000001.gif Če želimo promete preračunati v drugo valuto (glej Obračun razlike v ceni - polje  Preračun v tujo valuto), se cene in vrednosti preračunajo v izbrano tujo valuto po izbrani tečajnici (polje "Banka za devizne dokumente") in je torej lahko:

Datum za preračun se poišče na enak način kot pri vnosu izdane fakture: datum za izbiro tečajnice je običajno datum računa, izberemo pa ga v Parametri | Blago | Osnovni podatki.

Upoštevaj sekundarni tip subjekta Če je parameter obkljukan program pri izpisu upošteva vse tipe subjekta, ki so definirani pri kupcu. Če parameter ni obkljukan, program upošteva samo primarni tip subjekta.
19038.gif izpiše obračun prejetih računov
Poljubna polja - Identi izpis obračuna lahko omejimo na posamezen vnos v poljubno polje identa.
Poljubna polja - Subjekti izpis obračuna lahko omejimo na posamezen vnos v poljubno polje subjekta.
Poljubna polja - Str.n. izpis obračuna lahko omejimo na posamezen vnos v poljubno polje stroškovnega nosilca.
Številka dokumenta Izpis lahko omejimo na številko posamezenga dokumenta. V spustnem seznamu lahko izberemo en ali več dokumentov.
000001.gif Za lažje izbiranje vrst dokumentov in vrst identov lahko uporabljamo tudi bližnjico iz menija desnega klika miške (glej Osnove - Multipli potrditveni vnos).
000001.gif Za splošen opis funkcij ukazne vrstice glej Ukazna vrstica.
 
000001.gif Kriterije za obračun moramo izbrati vsakič sproti, lahko pa si jih shranimo v predlogo.
000001.gif Tako kot pri vseh filtriranjih velja tudi pri obračunih, da prazno polje vključi v obračun vse vrednosti, vpisano polje pa v obračun vključi le dokumente in postavke, ki ustrezajo vpisanemu podatku!
Z uporabo posebnih znakov pa lahko filter nastavimo tudi nekoliko širše (glej Osnove - Znaki s posebnim pomenom).

  

     


Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!