PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako započeti s programom PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
   Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Primjer korištenja PANTHEON Granula u fiktivnom preduzeću
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar u skladištu granula
  [Expand]Arhiva
[Collapse]Korisničke stranice
  Test 2
  Test 3
  Test 5
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-MK
  TEST3_Kreiranje novog dokumenta 1000003410-SL
  TEST2_Uređivanje kontaktnih podataka 1000003415-SL
  Test
 [Collapse]Test za CG
   Test podređeni 1
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-BA
  TEST_Kreiranje novog zaposlenika 1000003067-SR
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067_EU_ORIG
 [Collapse]Pantheon hosting
  [Expand]Hosting robot
  [Expand]DEMO hosting
  Porez ( cookies )
 [Collapse]Prijava na korisničke stranice
   Registracija za Pantheon korisnike
   Glavna stranica
   Prva posjeta korisničkom sajtu
  Novosti
  Uvod u Wiki
  Upute za stranicu izbornika
 [Collapse]Potpora
  [Expand]Tehnička podrška
   Podrška na daljinu za Host korisnike
  [Expand]Daljinska podrška
  Kako upotrebljavam i dopunjujem wiki ?
 [Collapse]Pomoć
   Pantheon Hosting
   Uporedba verzija pantheona
  [Expand]Dokumentacija
   Vsa navodila
   Video uputstva
   Video novosti
   Pitaj druge korisnike
   Postanite PANTHEON svetovalec
   Sve vijesti
   Svi događaji
   Pregled opomb i planova
   Plan
 [Collapse]Informacije
   Obavijesti
  [Expand]Nastavitev deviznih tečajev
 [Collapse]Moji podaci
   Ugovor o osvježavanju
   Podaci o kompaniji
  [Expand]Pooblaščene osobe
   Dovoljenja
   Lični podaci
   Kontaktni podatci
   Osveževalna pogodba
 [Collapse]Forum
   Spremljanje foruma
 [Collapse]Video
   Instruktivni videozapisi
   Video Ažuriranja
  Portal za razvijače
  Tržnica
 [Collapse]Wiki uputstva
  [Expand]Uvod u wiki
  [Expand]Pretraga po Wikiju
  [Expand]Uređenje Wiki-a
   Pripenjanje dokumentov

Load Time: 515,6451 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Obračun primljenih računa

Obračun primljenih računa

010379.gif010380.gif010381.gif010382.gif010383.gif
Obračun primljenih računa omogućava ispise raznovrsnih pregleda primljenih računa. Kod izrade obračuna možemo birati različite ograničavajuće kriterijume:

83824.gif

Vrsta ispisa
izaberemo vrstu ispisa:
Vrste idenata
izaberemo sve vrste idenata, za koje želimo ispisati primljene račune. U meniju desnog klika imamo 3 opcije: Izaberi sve, Odznači sve i Izaberi inverzno.

 

Vrste dokumenata
OBAVEZNO izaberemo vrste dokumenata, kojima smo evidentirali primljene račune i za njih želimo napraviti obračun (evidencijske vrste dokumenata nisu na spisku!).
Datum otpremnice (od-do)
ispis možemo ograničiti u odnosu na datum otpremnice (od-do) iz primljenog dokumenta
Datum računa (od-do)
ispis možemo ograničiti u odnosu na datum prijema računa (od-do) iz primljenog dokumenta
Šifra
ispis možemo ograničiti na pojedinu šifru identa, za koju vršim pregled izdatih računa.
Za ovo polje i sva sledeća polja za unos ograničavajućih kriterijuma važi, da program koristi sve zapise, ako polje ostavimo prazno. U polju možemo upisati i delimičnu šifru, tako što joj dodelimo znak % (pogledajte Znaci sa posebnim značajem).
Status
izaberemo koji identi će biti uključeni u ispis u odnosu na status dokumenta:
  • Svi - svi identi, bez obzira na status. Za ispis koji ne gleda status, ostavimo ovo polje prazno.
  • Aktivni - samo aktivni identi (koji imaju označen status "Aktivno")
  • Neaktivni - samo neaktivni identi
Naziv
ispis možemo ograničiti po nazivu identa, kako je unešen u poziciji dokumenta i koji nije neophodno jednak nazivu iz šifarnika idenata (pogledajte i Pozicije prijema)!
Dobavljačeva šifra
ispis možemo ograničiti i po dobavljačevoj šifri materijalnog sredstva, unešenoj u Šifarniku idenata.
Klasifikacija
obračun možemo ograničiti i klasifikacijom i tako prikažemo samo račune, čije pozicije su materijalna sredstva određene klasifikacije.
Sekundarna klasifikacija
ispis možemo ograničiti sekundarnom klasifikacijom materijalnog sredstva
Skladište
pregled ograničimo na prijemno skladište iz zaglavlja dokumenta, za koje želimo obračun primljenih računa
Dobavljač
pregled ograničimo samo na izabranog dobavljača iz zaglavlja dokumenta
Tip dobavljača
ako želimo da utvrdimo koliko smo u određenom periodu kupili robe od određenog tipa dobavljača, onda možemo obračun ograničiti na određeni tip dobavljača
3. osoba
obračun možemo izraditi ne samo po dobavljačima, nego i po drugoj osobi iz dokumenta (prevoznik, platilac…).
Tip 3. osobe
i sa izborom tipa 3. osobe možemo pregledati, kako je segmentirana naša nabavka
Država
podesimo filter obračuna na državu 3. osobe. Podatak o državi, sa kojom je promet ostvaren, je sadržan u šifarniku subjekata, kod subjekta sa kojim je promet ostvaren. 
Odeljenje
odeljenje (iz dokumenta prijema), za koje želimo pregled primljenih računa.
Nosilac troškova
pregled možemo da ograničimo i na pojedinog nosioca troškova iz pozicije primljenih računa
Vezni dok. 1
obračun možemo izraditi i za pojedini vezni dokument 1 (npr. otpremnicu dobavljača)
Datum (od-do)
obračun možemo izraditi i u odnosu na datumske granice prvog veznog dokumenta
Vezni dok. 2
isto tako možemo obračun ograničiti po drugom veznom dokumentu.
Datum (od-do)
obračun možemo izraditi i u odnosu na datumske granice drugog veznog dokumenta
Način dostave
ograničimo obračun izdatih računa po načinu dostave iz primljene fakture
Način plaćanja
ograničimo obračun izdatih računa po načinu plaćanja iz primljene fakture
Paritet
ispis možemo ograničiti u odnosu na šifru pariteta iz dokumenta
Mestoispis možemo ograničiti u odnosu na mesto pariteta iz dokumenta
Stopa PDV
obračun ograničimo na pojedinu poresku tarifu, kako je označeno u pozicijama dokumenta
Nabavni referent
ograničimo obračun izdatih računa na referenta, koji je račun primio
Za valutu
ispis obračuna ograničimo na pojedinu valutu, u kojoj je dokument unešen. Tako npr. ispišemo obračun svih računa dobavljača, koji su nominirani u USD.
Preračun u valutu
  • označimo, ako želimo preračun u valutu iz prethodnog polja (zadata postavka)
  • ne označimo, ako podatke iz prethodnog polja ne želimo upotrebiti. Obračun će biti ispisan u valuti, u kojoj je dokument izrađen.
Način nabavke
primljene račune možemo obračunati odvojeno u odnosu na način nabave, koji je označen u dokumentu. Tako možemo ispisati:
  • Svi - obračun primljenih računa bez obzira na način nabavke
  • Domaći - obveznici - računi, primljeni od poreskih obveznika
  • Domaći - druge osobe - računi, primljeni od drugih osoba
  • Uvoz - primljeni računi za robu iz uvoza
  • Nerezident - primljeni računi sa nabavom tipa "Nerezident"
Status dokumenta
Isto tako možemo ispis ograničiti na status dokumenta:
  • Svi - nam ispiše sve dokumente
  • Potvrđeni - nam ispiše samo one primljene račune, koji imaju status potvrđen
  • Nepotvrđeni - nam ispiše samo one primljene račune, koji imaju status nepotvrđeni
Banka pri dev. dok.
opcijom definišemo kurs za preračun u valutu vrednosti primljenih računa . Na raspolaganju imamo kurs:
00100.gif
ispiše obračun primljenih računa
Polja po želji - Identi
ispis obračuna možemo da ograničimo na pojedin unos u polje po želji Identa.
Polja po želji - Subjekti
ispis obračuna možemo da ograničimo na pojedin unos u polje po želji Subjekta.
Polja po želji - Nosioci troškova
ispis obračuna možemo da ograničimo na pojedin unos u polje po želji Nosioca troškova.
Polja po želji - Dokumenta
ispis obračuna možemo da ograničimo na pojedin unos u polje po želji iz Dokumenta.
00001.gif Za lakši odabir vrsta dokumenata i vrsta idenata možemo upotrebiti i prečicu iz menija desnog klika mišem (pogledajte Osnove - Višestruki potvrdni unos ).

00001.gif Za detaljan opis funkcija reda sa alatima pogledajte Red sa alatima.

00001.gif Kriterijume za obračun moramo izabrati svaki posebno, a možemo ih snimiti u predloge.
00001.gif Isto kao kod svih filtriranja važi i kod obračuna, da prazno polje uključi u obračun sve vrednosti, upisane u polje, a u obračun uključi samo dokumente i stavke, koji odgovaraju upisanom podatku!
S upotrebom posebnih znakova možemo filter podesiti i nešto šire (pogledajte Osnove - Znaci sa posebnim značajem).

 


  

     


Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!