PANTHEON™ Help

 Sadržaj
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Priručnik za PANTHEON
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič za PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON VET
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Terminal-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Granula Inventar skladišta
   Arhiva

Load Time: 484.3817 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Opis podatkov na plačilnem nalogu

 

Opis podataka na nalogu


002893.gif

000001.gif Sve podatke na platnom nalogu možemo da dopunimo i menjamo. U nastavku opisujemo postavljanje potrebnih parametara.
 

 

Traženje prozor za traženje u kom možemo da potražimo nalog za plaćanje po internom broju naloga, datumu izrade, datumu valute, partneru, svrhi uplate, pozivu na broj, iznosu, tipu ili statusu.
002894.gif klikom na ovaj taster dupliramo trenutno izabrani nalog i izrađujemo novi.
002895.gif klikom na ovaj taster ispisujemo trenutno izabrani nalog za prenos
Broj interni broj naloga, koji je sastavljen iz dvocifrene cifre godine, trocifrene cifre vrste dokumenta i šestocifrenog rednog broja naloga.

Dvostrukim klikom na broj dokumenta otvaramo šifarnik vrste dokumenata na onoj VD u kojoj je dokument izrađen.

PODACI O PARTNERIMA

Po nalogu vlasnika računa naziv i sedište matičnog preduzeća, koji je unešen u šifarniku VD likvidature
Svrha naloga za isplatu svrha naloga se prenosi iz šifarnika VD likvidature. Opis možemo promeniti.
Knjižili smo u korist računa naziv i sedište preduzeća - primaoca uplate. Podaci se povlače iz šifarnika subjekata (pogledajte polje "Partner")

PODACI OD INTERNOG ZNAČAJA (ne pojavljuju se na ispisu)

Partner dobavljač - primalac uplate. Dobavljač je preuzet iz dokumenta prijema. Iz šifarnika poslovnih partnera za tog dobavljača se popunjava polje "Ime i sedište primaoca".
(br. dinarskog računa) redni broj dinarskog računa ovog partnera iz panela "Dinarski računi ". Izaberemo račun ako je upisan kod partnera.
Račun će uvek biti  račun sa najnižim rednim brojem pozicije (npr. 1) iz šifarnika subjekata. U odnosu na izabrani dinarski račun popunjavaju se i podaci o pozivu na broj.
Status ispiše se status virmana (pogledajte Pozicije likvidature ).
Nalog za plaćanje dakle storniramo ukoliko mu pripišemo status "S".
Tip ispiše se tip virmana (pogledajte Pozicije likvidature ).
Ako smo nalog za plaćanje već izradili, a onda se naknadno dogovorimo za kompenzaciju dužnog iznosa, virmanu pripišemo tip "K".
Prioritet prioritet plaćanja (od 1 do 9) iz šifarnika poslovnih partnera . Pripremljeni nalozi za uplatu se sortiraju po padajućoj šifri prioriteta (niži broj predstavlja niži prioritet plaćanja).
Datum potvrđivanja (samo kod potvrđenih tj. plaćenih naloga) se ispisuje datum i sat potvrđivanja doznake

PODACI O RAČUNIMA

Broj računa naš broj žiro računa iz šifarnika vrsta dokumenata likvidature.
Poziv na br. šifra modela za poziv na broj, koji podešavamo u šifarniku vrste dokumenata likvidature.
Datum valute datum valute plaćanja je datum dospeća dokumenta, koji plaćamo.
Šifra šifra načina plaćanja, šifra svrhe plaćanja su preuzete iz šifarnika vrste dokumenata likvidature odnosno iz dokumenta prijema. Svaki od ovih šifarnika otvaramo 2x kliknemo na polje.
DIN vrednost za plaćanje je obično vrednost dokumenta "Za plaćanje", ili možete pogledati objašenjenja u poglavlju Likvidatura - računi (kriterijum "Plaćanja")
Broj ispiše se broj računa za odobrenje u odnosu na izabrani broj dinarskog računa partnera.
Poziv na br. (odobrenje) modeli za poziv i pozivni broj za odobrenje - popunjava se istovremeno i na jednak način kao broj računa za odobrenje.
Mesto i datum podaci o mestu i datumu, možemo ih podesiti u šifarniku VD likvidature

  

     


Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!