Opis podatkov na plačilnem nalogu
Opis podataka na nalogu

 |
Sve podatke na platnom nalogu možemo da dopunimo i menjamo. U nastavku opisujemo postavljanje potrebnih parametara.
|
Traženje |
prozor za traženje u kom možemo da potražimo nalog za plaćanje po internom broju naloga, datumu izrade, datumu valute, partneru, svrhi uplate, pozivu na broj, iznosu, tipu ili statusu. |
 |
klikom na ovaj taster dupliramo trenutno izabrani nalog i izrađujemo novi. |
 |
klikom na ovaj taster ispisujemo trenutno izabrani nalog za prenos |
Broj |
interni broj naloga, koji je sastavljen iz dvocifrene cifre godine, trocifrene cifre vrste dokumenta i šestocifrenog rednog broja naloga.
Dvostrukim klikom na broj dokumenta otvaramo šifarnik vrste dokumenata na onoj VD u kojoj je dokument izrađen.
|
PODACI O PARTNERIMA
Po nalogu vlasnika računa |
naziv i sedište matičnog preduzeća, koji je unešen u šifarniku VD likvidature |
Svrha naloga za isplatu |
svrha naloga se prenosi iz šifarnika VD likvidature. Opis možemo promeniti. |
Knjižili smo u korist računa |
naziv i sedište preduzeća - primaoca uplate. Podaci se povlače iz šifarnika subjekata (pogledajte polje "Partner") |
PODACI OD INTERNOG ZNAČAJA (ne pojavljuju se na ispisu)
Partner |
dobavljač - primalac uplate. Dobavljač je preuzet iz dokumenta prijema. Iz šifarnika poslovnih partnera za tog dobavljača se popunjava polje "Ime i sedište primaoca". |
(br. dinarskog računa) |
redni broj dinarskog računa ovog partnera iz panela "Dinarski računi ". Izaberemo račun ako je upisan kod partnera.
Račun će uvek biti račun sa najnižim rednim brojem pozicije (npr. 1) iz šifarnika subjekata. U odnosu na izabrani dinarski račun popunjavaju se i podaci o pozivu na broj. |
Status |
ispiše se status virmana (pogledajte Pozicije likvidature ).
Nalog za plaćanje dakle storniramo ukoliko mu pripišemo status "S". |
Tip |
ispiše se tip virmana (pogledajte Pozicije likvidature ).
Ako smo nalog za plaćanje već izradili, a onda se naknadno dogovorimo za kompenzaciju dužnog iznosa, virmanu pripišemo tip "K". |
Prioritet |
prioritet plaćanja (od 1 do 9) iz šifarnika poslovnih partnera . Pripremljeni nalozi za uplatu se sortiraju po padajućoj šifri prioriteta (niži broj predstavlja niži prioritet plaćanja). |
Datum potvrđivanja |
(samo kod potvrđenih tj. plaćenih naloga) se ispisuje datum i sat potvrđivanja doznake |
PODACI O RAČUNIMA