
Kreiranje nove vrste dokumenta
Vrste dokumenata u programu PANTHEON omogućavaju sistematsko upravljanje i pregled dokumenata (sistem dokumenata). Određivanjem različitih tipova dokumenata možemo unapred podesiti različita podešavanja: matrice računa, prava na dokumente, skladišta, potpisnike, fiskalizaciju itd. U nastavku predstavljamo primer kreiranja novog tipa dokumenta.
 |
SAVET
Vrste dokumenata se najčešće definišu na početku korišćenja programa, tokom implementacije. Možemo ih dodati i kasnije.
|
 |
UPOZORENJE
Više ne možemo da izbrišemo vrstu dokumenta kada na njemu već postoji kreirani dokument.
|

|
OPIS PRIMERA
U preduzeću Tecta se intenzivno uvodi elektronsko poslovanje i savremene telekomunikacijske metode rada. U tu svrhu, računovođa Rozi će primljene račune za sve usluge iz ove oblasti čuvati na posebnoj vrsti dokumenta. Na taj način će imati brži pregled sadržaja i troškova. To će kreirati novu vrstu dokumenta na sledeći način:
-
Kreiranje nove vrste dokumenta
-
Podešavanja na panelu Roba
-
Podešavanja na panelu Status
-
Podešavanja na panelu Novac
-
Podešavanja na panelu Računi robe
-
Podešavanja na panelu PDV konti
-
Osvežavanje menija
|
1. Kreiranje nove vrste dokumenta
Odgovorno lice će prvo napraviti novu šifru za vrstu dokumenta. Ona će to uraditi u Kodu tipova dokumenata, koji otvara klikom na meni Podešavanja | Program | Vrste dokumenata.
- Želite da kreirate novu vrstu dokumenta na stranici primljenih faktura, u modulu Roba. U tu svrhu, postavite miša u panel na Prevzem, kao što je prikazano na slici ispod.

- Klikne na dugme Nov zapis na traci sa alatkama.
- U polje Šifra unosi se nova šifra za vrstu dokumenta. U našem slučaju: 1205.
- Popunite polja Kratko ime i Naslov kao što je prikazano na slici ispod.
- U polju Arhiva i klasifikacija sa padajuće liste izaberite lokaciju na kojoj će dokument biti arhiviran.
- Na kraju, sačuvajte zapis klikom na dugme Sačuvaj.

 |
UPOZORENJE
Da biste sa padajuće liste mogli da izaberete informacije za polja Arhiva i Klasifikacija, potrebno je pripremiti podešavanja u Dokumentaciji i aktivirati servis ePoslovanje.
|
 |
SAVET
Kada želite da kopirate podešavanja koja već imate na jednom od postojećih tipova dokumenata u novi tip dokumenta, koristite dugme Dupliraj zapis.
|
2.Podešavanja na panelu Roba
Odgovorno lice nastavlja sa unosom podataka o novoj vrsti dokumenta 1205, na panelu Roba, podpanel Prijem. Na panelu su dostupne tri kartice: Osnovna podešavanja, Napredni podaci i Parametri. U nastavku ćemo prikazati ključne postavke koje odgovorno lice bira.
- U polju Primalac, na kartici Osnovna podešavanja, odgovorno lice ulazi u skladište. U našem primeru: Račun troškova.
 |
Upozorenje
Svaka vrsta dokumenta zahteva podatke o skladištu. U slučajevima kada evidentiramo troškove, a skladište nema smisla, kreiramo fiktivno skladište da bismo tehnički pružili potrebne informacije.
|
- Aktivira prekidač za preuzimanje (dodeljuje narandžastu kvačicu odgovarajućem tipu preuzimanja). U našem slučaju: Dokument.
- Definiše vrstu dokumenta, koji je u ovom slučaju kao što je prikazano na slici ispod: Materijal.
 |
SAVET
- Pročitajte više o vrstama naplate i vrstama dokumenata koje možete izabrati u poglavlju Prijem.
- Na karticama Napredni podaci i Parametri korisnik postavlja naprednija podešavanja za svaku vrstu dokumenta. Pročitajte više o ovome u poglavlju Nabavka.
|

3. Podešavanja na panelu Status
Statusi dokumenata omogućavaju korisniku da lakše označi i pregleda dokumente u okviru jedne vrste dokumenta. U tu svrhu odgovorno lice na kartici Statusi kopira statuse iz druge vrste dokumenata na sledeći način:
- Kliknete na dugme Statusi preuzimanja kao što je prikazano na slici ispod.

- Otvara se prozor u kojem možete odrediti iz koje, već postojeće vrste dokumenta, želite da prenesete statuse i koji treba da bude način prenosa (slika ispod).

- Završite preuzimanje klikom na dugme Kopiraj.
- Uspešno preuzimanje vraća poruku kao što je prikazano na slici ispod.

 |
SAVET
Statuse možete slobodno definisati ručnim unosom u tabelu. Više o kartici Statusi možete pročitati u poglavlju Statusi.
|
4. Nastavitve na panelu Denar
Odgovorna oseba nadaljuje z nastavitvami na zavihku Denar, kjer se nastavi osnovne nastavitve vezane na knjiženje, blagajno, likvidaturo, idr. V ta namen izbere sledeče nastavitve, kot so prikazane na sliki spodaj.

5. Nastavitve na panelu Blagovni konti
Matrika kontov je ena pomembnejših nastavitev za računovodtsvo pred izvajanjem knjižb dokumentov. V ta namen bo odgovorna oseba vnesla podatke o kontih na panelu Blagovni konti. To bo storila s pomočjo gumba za Prenos kontov na sledeči način:
- Klikne na gumb Prenos kontov, kot prikazuje slika spodaj.

- Odpre se novo okno, ki ponudi možnost izbire načina prenosa ter vrst kontov, kot je prikazano na sliki spodaj.

- Prenos nadaljuje po enakem postopku, kot je opisan v 3. poglavju zgoraj.
6. Nastavitve na panelu DDV konti
Tako kot blagovni kotni, so tudi ddv konti ključni za knjiženje v računovodstvu. Odgovorna oseba na enak način, kot je opisan v poglavju 5 zgoraj, pripravi matriko kontov, na zavihku DDV konti.
Končni rezultat prenosa ddv kontov je prikazan na spodnji sliki.

 |
NAMIG
Podrobnejše informacijo o možnostih nastavitev na zavihkih: Poljubni stroški, Poljubne dajatve, Opombe, Pravice, Podpisniki, si lahko preberete v pogllavju Nastavitve kontov.
|
7. Osveževanje menija
Obkreiranju nove vrste dokumenta se spremeni tudi prikaz v meniju programa PANTHEON. V ta namen bo odgovorna oseba izvedla še osvežite menija, da bo novi dokument viden v meniju.
To stori s klikom na gumb Čarovniki, v orodni vrstici in izbire možnost Osveži menu, kot prikazuje slika spodaj.

Dokument 1205 je sedaj viden na seznamu v meniju Blago | Prevzem | Dokument | 1205.
