PANTHEON™ Help

 Sadržaj
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Priručnik za PANTHEON
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič za PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON VET
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Terminal-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Granula Inventar skladišta
   Arhiva

Load Time: 468.8977 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Obračun izdatih računa

Obračun izdatih računa

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Obračun izdatih računa omogućava ispise raznovrsnih pregleda izdatih računa po prodajnim cenama iz dokumenata izdavanja.

Neki ispisi daju vrednost izdate robe bez uključenog PDV! Isto tako neki sumarni ispisi uzimaju vrednosti sa uključenim mogućim parskim izravnavanjima (HronološkiDnevnik faktura), a drugi zbir nezaokruženih vrednosti pozicija.

00001.gif Obračun izdatih računa dobijamo u grupi Obračun izdatih računa/razlike u ceni tako, da izaberemo jedan od ispisa iz poglavlja "Obračun izdatih računa"

 

Iz osnovnog panela izaberemo kriterijume za obračun:

 

Vrsta ispisa  izaberemo vrstu ispisa. Na raspolaganju imamo:
Vrste dokumenata obavezno označimo vrste dokumenata izdavanja, za koje želimo napraviti obračun (evidenciona dokumenta nisu na spisku!)
Vrsta idenata obavezno izaberemo vrste idenata, za koje želimo ispisati izdate račune. Izabrane vrste idenata su označene kvačicom.
Datum otpremnice (do- do) ispis možemo ograničiti po početnom i/ili krajnjem datumu otpremnice
Datum PDV (do- do) ispis možemo ograničiti po početnom i/ili krajnjem datumu otpremnice
Datum računa (od- do) ispis možemo ograničiti po početnom i/ili krajnjem datumu izdavanja računa
Dani u nedelji  izbor dana u nedelji
Nedelje u godini izbor nedele u godini ili svih nedelja u godini
Dospeće (od - do) ispis možemo ograničiti po datumu dospeća izdate fakture
Ident

Izaberite jedan ili više ID-ova idenata ako želite da ograničite izveštaj na jedan ident ili određeni izbor idenata.

Za ovo polje i sva polja opisana u nastavku, program će uključiti sve izveštaje ako kriterijumi nisu uneti (polje je prazno). U polju možemo upisati i delimičnu šifru i dodamo joj znak % (pogledajte Znaci sa posebnom namenom).

Naziv

ispis ispis možemo ograničiti na jedan ili više idenata po nazivu identa,kako je unešen u poziciji dokumenta i koji nije neophodno jednak nazivu iz šifarnika idenata (pogledajte i Pozicije izdavanja )!

050191.gifŠifra identa i polje Naziv nisu povezani, što znači da će se oba polja koristiti kao kriterijumi za ispis ukoliko su informacije unete! Program će preuzeti informacije iz naziva idenata iz pozicije dokumenta, gde je moguće da se isti ident pojavi pod različitim nazivom. Iz ovog razloga, izveštaj se može razlikovati u zavisnosti da li se kao kriterijum koristi šifra ili naziv identa.

Dobavljačeva šifra ispis možemo ograničiti i po dobavljačevoj šifri identa, koja je unešena u Šifarniku idenata.
Status identi, koji će biti prikazani na obračunu u odnosu na status:
  • Aktivni - svi aktivni identi iz šifarnika
  • Neaktivni - samo neaktivni identi

ako polje ostavimo prazno, na ispisu će biti prikazani svi identi, bez obzira na status.
Primarna klasifikacija obračun izdatih računa možemo ograničiti i pomoću primarne klasifikacije idenata
Sek. klasifikacija ispis možemo ograničiti i sekundarnom klasifikacijom identa
Kupac pregled ograničimo samo na izabrane kupce iz zaglavlja dokumenata izdavanja
Tip kupca ako želimo da ustanovimo koliko smo prodali u određenom periodu na određenom tržišnom segmentu, onda obračun ograničimo na određeni tip kupca
Država

ako želimo da ustanovimo koliko smo prodali u određenom periodu na određenom tržišnom segmentu, onda obračun ograničimo na državu, sa kojom je promet bio ostvaren.

od verzije 1001300 moguće je odabarati više od jedne države pomoću multiseleckt funkcije 

Primalac obračun možemo izraditi ne samo po kupcima (platiocima), nego i  po primaocima robe iz zaglavlja dokumenta
Tip primaoca isto tako utvrđujemo, u koji segment spadaju primaoci robe
Država

ako želimo da ustanovimo koliko smo prodali u određenom periodu na određenom tržišnom segmentu, onda obračun ograničimo na državu, sa kojom je promet bio ostvaren.

od verzije 1001300 moguće je odabarati više od jedne države pomoću multiseleckt funkcije 

Dobavljač obračun možemo izraditi i po primarnom dobavljaču prodane robe
Skladište obračin možemo izraditi po skladištu iz zaglavlja dokumenta
Odeljenje obračun možemo izraditi i po odeljenju, koje je unešeno u zaglavlju dokumenta
Nosilac troška obračun možemo izraditi i po nosiocu troška iz dokumenata
Vezni dok. 1 obračun možemo ograničiti na pojedini prvi vezani dokument (npr. narudžbinu)
Datum (od-do) ispis možemo ograničiti u odnosu na datumske granice veznog dokumenta 1, koje da obračun koristi
Vezni dok. 2 isto tako možemo obračun ograničiti po drugom veznom dokumentu.
Datum (od-do) ispis možemo ograničiti u odnosu na datumske granice veznog dokumenta 2, koje da obračun koristi
Način prodaje izdate račune možemo obračunati odvojeno u odnosu na način prodaje, kako je označen u dokumentu . Tako možemo ispisati:
  • Svi - sve izdate račune bez obzira na način prodaje
  • Obveznik - izdani računi poreskim obaveznicima
  • Izvoz - izdani računi za izvoz
  • Krajnji - izdani računi krajnjim kupcima
  • Privatni - izdani računi vlastite potrošnje, tip vlastita potrošnja /li>
    • Neposlovni - izdani računi vlastite potrošnje, tipa neposlovne svrhae
    • Vlastita potrošnja - izdani računi vlastita potrošnja  
Način plaćanja ograničimo obračun izdatih računa po načinu plaćanja iz izdate fakture
Način dostave ograničimo obračun izdatih računa po načinu isporuke iz izdate fakture
Odgovorna osoba obračun možemo ograničiti na prodajnog referenta, koji je izdao račun
Tekst obračun možemo ograničiti u odnosu na šifru teksta iz dokumenta
Paritet obračun ograničimo na pojedinu šifru pariteta iz dokumenta
Mesto ispis obračuna možemo ograničiti u odnosu na mesto pariteta iz dokumenta
Status dokumenta obračun ograničimo na pojedin staus dokumenta . Na raspolaganju imamo:
  • Svi - svi dokumenti bez obzira na status
  • Potvrđeni - samo potvrđena dokumenta
  • Nepotvrđeni - samo nepotvrđena dokumenta
Stopa PDV obračun ograničimo na pojedinu poreznu tarifu , kako je označena u pozicijama dokumenta
Valuta obračuna unesemo šifru valute , u koju želimo proračunati izabrane podatke, koji odgovaraju unešenim kriterijumima. Obračun izdatih računa naime možemo napraviti u željenoj valuti, za koju imamo vođene tekuće devizne kurseve u šifarniku banaka. Tako možemo npr. ispisati obračun svih računa, koji su bili izdati u bilo kojoj valuti, i preračunamo ih u EUR.
Program će sve izdate račune proračunavati u izabranu valutu po kursu za cenovnik na dan izdavanja računa.
Ako valute obračuna ne unesemo, a označimo "Preračun u valutu", vrednosti faktura će biti preračunate u primarnu valutu iz parametara .
Preračun u valutu unesemo šifru valute, u koju želimo da preračunamo prikupljene podatke, koji odgovaraju ranije unešenim kriterijumima. Obračun izdatih računa možemo napraviti u željenoj valuti, za koju imamo vođene tekuće devizne kurseve u šifarniku banaka. Tako na primer sve izdate račune možemo da preračunamo u EUR (pogledajte Obračun izdatih računa u stranoj valuti).
Banka pri dev. dok. definišemo koji kurs želimo da nam program uzima prilikom preračuna deviznih dokumenata:
  • Banka za cenovnik - u parametrima izabarana banka za cenovnik
  • Narodna Banka Srbije - u parametrima izabrana kursna lista NBS
  • Kurs iz dokumenta - program uvažava kurs, unet u zaglavlju dokumenta (upotrebljivo u slučaju, ako kurs na dokumentima unosimo ručno).
000001.gif Ukoliko želimo da preračunamo u drugu valutu (pogledajte Obračun razlike u ceni - polje Preračun u stranu valutu), cene i vrednosti se preračunavaju u izabranu stranu valutu po izabranoj kursnoj listi (polje "Banka za devizna dokumenta") i to na način:
  • kurs banke za cenovnik (pogledajte Parametri | Preduzeće | Osnovni podaci)
  • kurs Narodne Banke Srbije (pogledajte Parametri | Preduzeće | Osnovni podaci)

Datum za preračun se potraži na isti način kao pri unosu izdate fakture: datum za odabir kursa je obično datum računa a definišemo ga u Paramtreima | roba | Osnovni podaci.
Konto iz pozicije obračun možemo posmatrati za određeni konto iz pozicije dokumenta izdavanja.
Polja po želji - Identi ispis obračuna možemo da ograničimo na pojedin unos u polje po želji Identa.
Polja po želji - Subjekti ispis obračuna možemo da ograničimo na pojedin unos u polje po želji Subjekta.
Polja po želji - Nosioci troškova ispis obračuna možemo da ograničimo na pojedin unos u polje po želji Nosioca troškova.
Polja po želji - Dokumenta ispis obračuna možemo da ograničimo na pojedin unos u polje po želji iz Dokumenta.
 Odaberite prefiks Pozitivan, Negativan ili Svi  Positive da bi ste izabrali vrednosti pozicije dokumenata koje će biti prikazane u izveštaju.
Prevoznik Odaberite subjekat koji je prevoznik na fakturama izdavanja.
Ovaj taster će generisati ispis izdatih računa prema odabranim kriterijumima.
Prikazuje Ad-Hoc analaizu

 

00001.gif Za lakši odabir vrsta dokumenata i vrsta idenata možemo upotrebiti i prečicu iz menija desnog klika mišem (pogledajte Osnove - Višestruki potvrdni unos ).
 
00001.gif Za detaljan opis funkcija reda sa alatima pogledajte Red sa alatima.
 
00001.gif Kriterijume za obračun moramo izabrati svaki posebno, a možemo ih snimiti u predloge.
00001.gif Isto kao kod svih filtriranja važi i kod obračuna, da prazno polje uključi u obračun sve vrednosti, upisane u polje, a u obračun uključi samo dokumente i stavke, koji odgovaraju upisanom podatku!
S upotrebom posebnih znakova možemo filter podesiti i nešto šire (pogledajte Osnove - Znaci sa posebnim značajem).

  

     


Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!