PANTHEON™ Help

 Sadržaj
[Collapse]Poštanska knjiga
  Pošiljke
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Priručnik za PANTHEON
  [Expand]Priručnik za mobilni POS
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON VET
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventar osnovnih sredstava
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 Obrazac za slanje fax-om
[Expand]Korisničke strane

Load Time: 640.6655 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Kreiranje novega prejetega avansa
 

Prejeti avans je znesek denarja, s katerim kupec podjetju vnaprej plača prihodnje dobave proizvodov, blaga ali storitev.

V račun za prejeti avans vnašamo:

  • ident (po šifri ali nazivu),
  • količino, za katero je avans prejet,
  • vrednost prejetega avansa z vključenim DDV,
  • davčno stopnjo.

V tem poglavju bomo prikazali funkcionalnost kreiranja novega prejetega avansa, ki se nahaja v modulu Veleprodaja.

OPIS PRIMERA

Odgovorna oseba podjetja Tecta je od kupca IKEA Europe d.d. prejela bančno nakazilo, avans v vrednost 32.345,98 EUR, ki želi evidentirati v program.  Kupec je nakazal avans za naročenih 10 šotorov Indian 3.

To stori po naslednjih korakih:

  1. Odpiranje okna Nov prejet avans
  2. Vnos podatkov v glavo dokumenta
  3. Vnos osnovnih podatkov
  4. Vnos pozicij dokumenta
  5. Dodajanje opombe na dokument
  6. Tiskanje dokumenta

1. Odpiranje okna Nov prejet avans

Odgovorna oseba v glavnem meniju izbere modul Veleprodaja in storitve in izbere podmodul Nov prejeti avans.

Samodejno se odpre okno za kreiranje novega prejetega avansa, kamor začne vnašati podatke.

2. Vnos podatkov v glavo dokumenta

V glavi najprej določi vrsto dokumenta za prejete avanse. Izbira lahko med vnaprej določenimi vrstami dokumentov:

  • 3700 – Prejeti avansi
  • 3710 – Storno prejeti avansi
  • AI00 – Prejeti avansi za izvoz

V našem primeru je podjetje prejelo avans, zato v polju Vrsta dokumenta izbere: 3700 Prejeti avansi.

V polju Kupec izbere s spustnega seznama kupca, ki je izvedel avans. Prikažejo se subjekti, ki jih ima vnesene v Šifrant subjektov.

NAMIG

Postopek vnosa novega subjekta v šifrant lahko preberete v poglavju Kreiranje novega subjekta.

V našem primeru vpiše kupca: IKEA Eurupe d.d.

NAMIG

Subjekt lahko iščete po davčni številki in/ali imenu.

Označi v polju Način plačila, da gre za: 2 – Bančno nakazilo.

NAMIG
  • V bazi imate prednastavljen šifrant načinov plačil. Več o tem lahko preberete v poglavju Načini plačil.
  • V primeru prejetega avansa z načinom plačila gotovina, si lahko nastavite ustrezne nastavitve na vrsti dokumenta v meniju Nastavitve | Vrsta dokumenta - 3700 - Prejeti avans za davčno potrjevanje oz. fiskalizacijo.

3. Vnos osnovnih podatkov

Po vpisu glavnih podatkov v glavo prejetega avansa, začne z vnosom osnovnih podatkov prejetega avansa.

Postavi se na zavihek Osnovni podatki na desni strani okna Nov račun.

NAMIG

Osnovne podatke lahko prikažte ali skrijete s klikom na puščico .

V prvi del osnovnih podatkov vnese podatke o:

  • Predvidena dobava blaga,
  • Datum,
  • Datum DDV
  • Sklic.

Dobava blaga kupcu je predvidena 20.07.2022. V polju Datum in Datum DDV izbere datum, ko je prejela avans, 5.7.2022.

V polju Sklic pa prepiše sklicno številko, ki jo je kupec navedel pri nakazilu.

V naslednjem delu osnovnih podatkov se nahajajo podatki o oddelku in prejemniku.

V našem primeru se avans nanaša na oddelek Veleprodaja, kar ustrezno določi.

NAMIG

Če je oddelek izbran že v nastavitvi vrste dokumenta, se bo v polju za oddelek uporabil tam vnesen podatek, lahko pa ga tudi spremenite.

Prejemnik določi oz. napolni polje program samodejno s podatkom o kupcu. Ta podatek lahko spreminja in tako uporablja kombinacije Kupec/Prejemnik

NAMIG

S klikom na gumb  (Dodajanje novih subjektov) se odpre forma za hitri vnos novega subjekta v šifrant. Navodila za nov vnos subjekta najdete v poglavju Kreiranje novega subjekta - hitro dodajanje.

 

V tretji del osnovnih podatkov lahko vpiše dodatne podatke npr. številko naročila, na podlagi katerega je bil kreiran avans, datum izdaje ter številka dobavnice.

V polja dokumentov lahko vnese podatke o številki in datumu dveh veznih dokumentov.

V našem primeru bo odgovorna oseba vpisala v polje veznega dokumenta 1, Avans vpisala št. naročila na podlagi katerega je bil kreiran avans.

Vnese številko: 2256132 in določi datum naročila 01.07.2022.

NAMIG

Nazive polj lahko spreminjate v PANTHEON-u z licencami LT, LX, SE, ME ali MF. Če želite, da je ta podatek obvezen, tudi to nastavite na vrsti dokumenta v PANTHEON‑u.

V zadnjem delu osnovnih podatkov se polje Odg. oseba samodejno napolni z trenutno prijavljenim uporabnikom.

Odgovorna oseba je lahko na primer trgovski potnik, ki je posel sklenil, saj na podlagi tega lahko spremljamo promet po posameznem zaposlenem. 

V našem primeru izbere vodjo veleprodaje: Polona Prodaja.

NAMIG

Predstavitev zaposlenih podjetja Tecta lahko preberete v poglavju Organigram Tecta.

Polje Referent pa je zaklenjeno in se samodejno napolni s podatkom osebe prijavljene v program.

Tako je zaključila z vnosom osnovnih podatkov avansa.

4. Vnos pozicij dokumenta

Nadaljuje z vnosom identov v pozicije.

Idente oz. artikle išče po šifri, nazivu ali dobaviteljevi šifri. Podatek lahko ročno vnese ali pa izbere s spustnega seznama šifranta identov.

V našem primeru doda idente tako, da vpiše naziv identa. Kupec je naročil šotor Indian3, zato vpiše »indian« in iz izbirne tabele izbere pravi ident. 

Določi količino identa, v našem primeru je kupec nabavil 10 kosov. Cena identa se prepiše iz šifranta identov.

V polju Popust % vpiše vrednost popusta za katerega sta se s stranko dogovorili, v našem primeru: 10 %.

Nov element dodamo s klikom na gumb  (Dodaj pozicijo).

S tem, ko doda ident na pozicije se kreira Številka dokumenta, v našem primeru gre za dokument: 22-3700-000011.

NAMIG

Številka dokumenta je sestavljena iz tekočega koledarskega leta, vrste dokumenta in zaporedne številko dokumenta.

Na pozicijo oz. na vnos identa v pozicije želi dodati opombo. 

Klikne na ikono  in odpre se okno za vnos opombe, v katerega vpiše »10% popusta zaradi avansa«.

Opombo Shrani in ikona opombe se obarva oranžno. 

Nadaljuje s preverjanjem skupne vrednosti avansa.

5. Dodajanje opombe na dokument

Po vnosu vseh postavk preveri še podatek o skupni vrednosti prejetega avansa, ki se nahaja na dnu okna.

S klikom na ikono  doda opombo na celoten dokument, ki se bo izpisala na dnu računa.

V našem primeru zapiše: » Plačilo za št.naročilo 2256132«.

V nadaljevanju dokument še natisne.

6. Tiskanje dokumenta

V orodni vrstici okna, dokument natisne s klikom na gumb Natisni.

S klikom na  se prikaže spustni menu v katerem izbere obliko tiskanja.

Izbira lahko med prednastavljenimi izpisi:

  • ·       23B – Račun za avans
  • ·       24A – Račun za avans
  • ·       2UM  - Račun za avans s popustom.​

V našem primeru izbere izpis oblike 2UM – Račun za avans s popustom in natisne.

 

  

     


Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!