PANTHEON™ Help

 Sadržaj
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Priručnik za PANTHEON
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič za PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON VET
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Terminal-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Granula Inventar skladišta
   Arhiva

Load Time: 359.3844 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Dobavljač

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Šifarnik subjekata je jedan od najviše korišćenih šifarnika u meniju Podešavanja | Subjekti | Subjekti.

SAVET

Možete ga otvoriti direktno u meniju ili pritiskom na taster F11.

Obuhvata sve podatke o subjektima koji su uključeni u poslovanje (pravna lica, individue, zaposlene, itd).

Ovde možete uneti podatke o dobavljaču. Oni će se koristiti u procesu izdavanja naloga, prijema faktura i u modulu Novac.

Opšte informacije o dobavljaču se unose u panelu Dobavljač.

Sadržaj

 

1. Komercialni podaci

2. Razmena elektronskih podataka

3. Kamate

4. Ispis dokumenata

 

1. Komercialni podaci

Dogovoreni rabat

Unesite procenat vrednosti dogovorenog rabata za dobavljača.

Valuta

Podesite valutu koja će se koristiti za fakture primljene od dobavljča. Važeća valuta države u kojoj je sedište dobavljača ponuđena je kao podrazumevana. Podesite je prilikom kreiranja dokumenta porudžbine. Naravno, možete je promeniti ukoliko želite.

Način plaćanja

Unesite ili odaberite način plaćanja.

Dostava

Podesite šifru uslova dostave.

Paritet

Podesite šifru uslova dostave dobavljača.

Mesto

Unesite ili odaberite lokaciju za dostavu.

Podrazumevana validnost narudžbine

Ako je određeni broj već unesen u polje, tada je za ovog subjekta podešen broj dana na narudžbini kao broj dana važenja. Polje se može popuniti brojevima, maksimalno 3 znaka.
Ako polje ima podrazumevanu vrednost -1, onda se validnost narudžbine podešava u Administratorskoj konzoli / Narudžbine - Definisana validnost narudžbine.

Tip subjekta

Obrazac Tip subjekta iz šifarnika Tipova subjekata. Služi kao šablon za šifarnik Subjekata, postavljajući opšta podešavanja, na primer, valutu, broj dana plaćanja i slično. Ako se naknadno promeni zajednička karakteristika za pojedinačnu vrstu subjekta (npr. broj dana plaćanja), možete je promeniti u Šifarniku subjekata pomoću funkcije Kopiraj.

Odgovorna osoba

Unesite ili označite odgovornu osobu za odnose sa subjektom.

Periodika

Duplim klikom na polje otvara se Šifarnik periodike zbirnog fakturisanja. Ovde podešavate period koji će biti korišćen kao kriterijum za kreiranje zbirne fakture.

Prioritet plaćanja

Unesite broj prioriteta plaćanja (od 1 do 99) korišćen za plaćanje narudžbina. Niži brojevi predstavljaju nizak prioritet plaćanja.

Ako je prioritet plaćanja 1-98, to je NORM. Ako je prioritet plaćanja 99, onda je VISOK.

(ako je prioritet plaćanje narudžbine 99, plaćanje će se tretirati sa najvišim prioritetom)

Platilac

Označite Platioca u šifarniku subjekata.

Kreiraj naloge za pl.

Polje za oznaku je označeno kao podrazumevano. Podesite da li se nalozi za plaćanje kreiraju za pojedinačne dobavljače. Sledeća poruka se vraća u slučaju da ste označili Kreiraj naloge za plaćanje i poništili oznaku u Transakcijama: Da li stvarno želite kreirati nalog za plaćanje za poslovnog partnera (xx)! Sa druge strane, sledeća poruka se vraća ukoliko poništite oznaku u šifarniku subjekata i označite polje u Transakcijama: Nisu kreirani nalozi za plaćanje za subjekt (XX)!. Na nalogu za plaćanje transakcija/neplaćenih stavki i na Transakcijama/Kreiranju naloga za plaćanje faktura, nalozi za plaćanje za takve subjekte su skriveni.

Način nabavke

Izaberite tip nabavke koji će se koristiti kao podrazumevani kada budete kreirali novu, primljenu fakturu i način nabavke. Označite odgovarajuću opciju da biste osigurali validnost PDV zapisa. Možete izabrati neku od sledećih opcija:

  • Domaći obveznici - Ako je izabrana, postavlja kupovinu dobara i usluga od domaćih lica registrovanih za porez (podešeno kao podrazumevano).
  • Domaći - dr. osobe - Ako je izabrana, postavlja kupovinu dobara i usluga od domaćih i stranih lica koja nisu registrovana za porez (takođe, kupovina od članica EU).
  • Uvoz - Za uvoz dobara od trećih zemalja.
  • Uvoz - EU - Za uvoz dobara od lica registrovanih za PDV iz EU, odnosno ako je subjekt identifikovan za potrebe PDV-a u nekoj od članica EU (pogledajte Osnovne podatke subjekta).
  • Nerezident - Ako je izabrana, postavlja kupovinu usluga od dobavljača iz trećih zemalja i iz EU. Ovde morate obračunati porez po principu samooporezivanja.
  • Paušalac - Ako je izabrana, postavlja PDF na 4% od svake kupovine.

Prilikom promene načina kupovine, proverava da li je šifra PDV-a tačna (pogledajte 4688 Način nabavke/prodaje je bio promenjen! Da li želite da promenite i prefix poreskog broja?).

Način izračunavanja cene

Izaberite način na koji će popust biti prikazan u narudžbinama i dokumentima:

  • Ugovoreni rabat se prikazuje odvojeno - Bruto cena i procenat popusta prikazani su zasebno (podrazumevani izbor).
  • Rabat je uključen u cenu - Prikazan je iznos neto cene umanjen za popust.
    Za više detalja, pogledajte poglavlje Hijerarhija određivanja cena!

2. Elektronska razmena podataka

Unesite podatke kod kupca ili dobavljača; može se pokazati za oboje.

Odaberite parametre za kooperaciju sa subjektom kroz razmenu dokumenata u e-Slog režimu:

Način poslovanja

Sa padajućeg menija unestie ili izaberite da li se fakture izdate ovom subjektu izvoze u e-Slog ili ne (svi dokumenti subjekta se mogu uvesti bez obzira na vrstu koju ste izabrali).

  • Papirno i elektronski - podrazumevano se izvozi u e-Slog (ima isti efekat kao vrsta Elektronski eSlog - jednostavan račun).
  • Elektronski eSlog - jednostavan račun - podrazumevano se izvozi u e-Slog, kao jednostavna faktura.
  • Papirno - podrazumevano se NE izvozi u e-Slog korišćenjem funkcije izvoza za izvoz (na primer, pogledajte poglavlje Izvoz e-Slog dokumenata za kupce.

EAN kod subjekta

 

Ovaj kod se koristi za identifikaciju subjekta sa kojim razmenjujete dokumente kroz e-Slog.

Partnerovi dokumenti su potpisani

Ako je označeno, traži se autentičnost elektronskog potpisa pošiljaoca. Ako je polje za oznaku dokumenta označeno, ali dokument nije potpisan, ne možete ga uvesti, a program vraća grešku (pogledajte 5339 Potpisivanje nije uspelo!).

Po prijemu potpisanog dokumenta, u bilo kom slučaju se proverava autentičnost potpisa. Bez obzira da li je označeno polje za oznaku ili ne. Ako je potpisan, ali ne prođe proveru potpisa, uvoz nije dozvoljen i vraća se poruka sa greškom (pogledajte 5340 Proveravanje potpisa nije uspelo!).

(Polje za potvrdu ne utiče na potpisivanje izvezenih dokumenta - u ovu svrhu je potpisivanje izvezenih dokumenata označeno u Parametima Programa | Preduzeće | Opšte o Administratorskoj konzoli).

Dokumenti su kriptovani

Nije u upotrebi.

3. Kamate

Izračunava kamatu.

Ukoliko nije označeno, nijedan kandidat za obračun se neće pojaviti u obračunu kamate.

Vrsta kamatne stope

Nakon što ste ugovorili kamatnu stopu za kašnjenje u plaćanju, možete odabrati tabelu kamatnih stopa za izračunavanje podrazumevane kamate.

 

4. Ispis dokumenta

Vrsta dokumenta

Izaberite vrstu dokumenta za koji će ispis biti izabran kao podrazumevani.

Naziv VD

 

Prikazuje naziv označene vrste dokumeta.

Osoba 3

Ako je označeno, izabrana vrsta dokumenta će koristiti izabrani ispis i kada se dobavljač koristi kao treća strana.

Štampaj

Izaberite željeni ispis kao podrazumevani, sa dostupne padajuće liste.

Naziv ispisa

Prikazuje izabrani naziv ispisa.

 

Dobavljač

 

 

  

     


Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!