Dobavljač






Šifarnik subjekata je jedan od najviše korišćenih šifarnika u meniju Podešavanja | Subjekti | Subjekti.
 |
SAVET
Možete ga otvoriti direktno u meniju ili pritiskom na taster F11.
|
Obuhvata sve podatke o subjektima koji su uključeni u poslovanje (pravna lica, individue, zaposlene, itd).
Ovde možete uneti podatke o dobavljaču. Oni će se koristiti u procesu izdavanja naloga, prijema faktura i u modulu Novac.
Opšte informacije o dobavljaču se unose u panelu Dobavljač.

Dogovoreni rabat
|
Unesite procenat vrednosti dogovorenog rabata za dobavljača.
|
Valuta
|
Podesite valutu koja će se koristiti za fakture primljene od dobavljča. Važeća valuta države u kojoj je sedište dobavljača ponuđena je kao podrazumevana. Podesite je prilikom kreiranja dokumenta porudžbine. Naravno, možete je promeniti ukoliko želite.
|
Način plaćanja
|
Unesite ili odaberite način plaćanja.
|
Dostava
|
Podesite šifru uslova dostave.
|
Paritet
|
Podesite šifru uslova dostave dobavljača.
|
Mesto
|
Unesite ili odaberite lokaciju za dostavu.
|
Podrazumevana validnost narudžbine
|
Ako je određeni broj već unesen u polje, tada je za ovog subjekta podešen broj dana na narudžbini kao broj dana važenja. Polje se može popuniti brojevima, maksimalno 3 znaka.
Ako polje ima podrazumevanu vrednost -1, onda se validnost narudžbine podešava u Administratorskoj konzoli / Narudžbine - Definisana validnost narudžbine.
|
Tip subjekta
|
Obrazac Tip subjekta iz šifarnika Tipova subjekata. Služi kao šablon za šifarnik Subjekata, postavljajući opšta podešavanja, na primer, valutu, broj dana plaćanja i slično. Ako se naknadno promeni zajednička karakteristika za pojedinačnu vrstu subjekta (npr. broj dana plaćanja), možete je promeniti u Šifarniku subjekata pomoću funkcije Kopiraj.
|
Odgovorna osoba
|
Unesite ili označite odgovornu osobu za odnose sa subjektom.
|
Periodika
|
Duplim klikom na polje otvara se Šifarnik periodike zbirnog fakturisanja. Ovde podešavate period koji će biti korišćen kao kriterijum za kreiranje zbirne fakture.
|
Prioritet plaćanja
|
Unesite broj prioriteta plaćanja (od 1 do 99) korišćen za plaćanje narudžbina. Niži brojevi predstavljaju nizak prioritet plaćanja.
Ako je prioritet plaćanja 1-98, to je NORM. Ako je prioritet plaćanja 99, onda je VISOK.
(ako je prioritet plaćanje narudžbine 99, plaćanje će se tretirati sa najvišim prioritetom)
|
Platilac
|
Označite Platioca u šifarniku subjekata.
|
Kreiraj naloge za pl.
|
Polje za oznaku je označeno kao podrazumevano. Podesite da li se nalozi za plaćanje kreiraju za pojedinačne dobavljače. Sledeća poruka se vraća u slučaju da ste označili Kreiraj naloge za plaćanje i poništili oznaku u Transakcijama: Da li stvarno želite kreirati nalog za plaćanje za poslovnog partnera (xx)! Sa druge strane, sledeća poruka se vraća ukoliko poništite oznaku u šifarniku subjekata i označite polje u Transakcijama: Nisu kreirani nalozi za plaćanje za subjekt (XX)!. Na nalogu za plaćanje transakcija/neplaćenih stavki i na Transakcijama/Kreiranju naloga za plaćanje faktura, nalozi za plaćanje za takve subjekte su skriveni.
|
Način nabavke
|
Izaberite tip nabavke koji će se koristiti kao podrazumevani kada budete kreirali novu, primljenu fakturu i način nabavke. Označite odgovarajuću opciju da biste osigurali validnost PDV zapisa. Možete izabrati neku od sledećih opcija:
- Domaći obveznici - Ako je izabrana, postavlja kupovinu dobara i usluga od domaćih lica registrovanih za porez (podešeno kao podrazumevano).
- Domaći - dr. osobe - Ako je izabrana, postavlja kupovinu dobara i usluga od domaćih i stranih lica koja nisu registrovana za porez (takođe, kupovina od članica EU).
- Uvoz - Za uvoz dobara od trećih zemalja.
- Uvoz - EU - Za uvoz dobara od lica registrovanih za PDV iz EU, odnosno ako je subjekt identifikovan za potrebe PDV-a u nekoj od članica EU (pogledajte Osnovne podatke subjekta).
- Nerezident - Ako je izabrana, postavlja kupovinu usluga od dobavljača iz trećih zemalja i iz EU. Ovde morate obračunati porez po principu samooporezivanja.
- Paušalac - Ako je izabrana, postavlja PDF na 4% od svake kupovine.
Prilikom promene načina kupovine, proverava da li je šifra PDV-a tačna (pogledajte 4688 Način nabavke/prodaje je bio promenjen! Da li želite da promenite i prefix poreskog broja?).
|
Način izračunavanja cene
|
Izaberite način na koji će popust biti prikazan u narudžbinama i dokumentima:
- Ugovoreni rabat se prikazuje odvojeno - Bruto cena i procenat popusta prikazani su zasebno (podrazumevani izbor).
- Rabat je uključen u cenu - Prikazan je iznos neto cene umanjen za popust.
Za više detalja, pogledajte poglavlje Hijerarhija određivanja cena!
|
Unesite podatke kod kupca ili dobavljača; može se pokazati za oboje.
Odaberite parametre za kooperaciju sa subjektom kroz razmenu dokumenata u e-Slog režimu:
Način poslovanja
|
Sa padajućeg menija unestie ili izaberite da li se fakture izdate ovom subjektu izvoze u e-Slog ili ne (svi dokumenti subjekta se mogu uvesti bez obzira na vrstu koju ste izabrali).
- Papirno i elektronski - podrazumevano se izvozi u e-Slog (ima isti efekat kao vrsta Elektronski eSlog - jednostavan račun).
- Elektronski eSlog - jednostavan račun - podrazumevano se izvozi u e-Slog, kao jednostavna faktura.
- Papirno - podrazumevano se NE izvozi u e-Slog korišćenjem funkcije izvoza za izvoz (na primer, pogledajte poglavlje Izvoz e-Slog dokumenata za kupce.
|
EAN kod subjekta
|
Ovaj kod se koristi za identifikaciju subjekta sa kojim razmenjujete dokumente kroz e-Slog.
|
Partnerovi dokumenti su potpisani
|
Ako je označeno, traži se autentičnost elektronskog potpisa pošiljaoca. Ako je polje za oznaku dokumenta označeno, ali dokument nije potpisan, ne možete ga uvesti, a program vraća grešku (pogledajte 5339 Potpisivanje nije uspelo!).
Po prijemu potpisanog dokumenta, u bilo kom slučaju se proverava autentičnost potpisa. Bez obzira da li je označeno polje za oznaku ili ne. Ako je potpisan, ali ne prođe proveru potpisa, uvoz nije dozvoljen i vraća se poruka sa greškom (pogledajte 5340 Proveravanje potpisa nije uspelo!).
(Polje za potvrdu ne utiče na potpisivanje izvezenih dokumenta - u ovu svrhu je potpisivanje izvezenih dokumenata označeno u Parametima Programa | Preduzeće | Opšte o Administratorskoj konzoli).
|
Dokumenti su kriptovani
|
Nije u upotrebi.
|
Vrsta dokumenta
|
Izaberite vrstu dokumenta za koji će ispis biti izabran kao podrazumevani.
|
Naziv VD
|
Prikazuje naziv označene vrste dokumeta.
|
Osoba 3
|
Ako je označeno, izabrana vrsta dokumenta će koristiti izabrani ispis i kada se dobavljač koristi kao treća strana.
|
Štampaj
|
Izaberite željeni ispis kao podrazumevani, sa dostupne padajuće liste.
|
Naziv ispisa
|
Prikazuje izabrani naziv ispisa.
|
Dobavljač