Konto dobavljača
Konto dobavljača

Konto dobavljača ćemo koristiti za potražnu stranu knjiženja obaveza ka dobavljaču bez obzira na vrstu robe i tarifni broj poreza.
Konto dobavljača
Vrsta dokumenta
|
konto dobavljača
|
Materijalno |
- tip prijema »Dokument«: npr. 4330 za domaće nabavke i 4340 za nabavke iz uvoza
- tip prijema »Interno«: podatak nije potreban , jer automatski knjižimo samo potrošnju materijala
|
Zbirno |
npr. 4330 za domaće nabavke i 4340 za nabavke iz uvoza |
Avans |
npr. 1500 za potraživanja iz datih avansa, strana knjiženja D- duguje |
Vlastita potrošnja |
podatak nije potreban, jer automatski knjižimo samo PDV
|
Avans |
npr. 1500 za potraživanja iz datih avansa, strana knjiženja D- duguje |
Vlastita potrošnja |
podatak nije potreban, jer automatski knjižimo samo PDV
|
Strana knjiženja
Zadato je Potražuje – u tom slučaju je polje prazno. Za posebne slučajeve možemo da izaberemo i drugu stranu knjiženja, npr. kod avansa. U tom slučaju izaberemo stranu knjiženja Duguje da bi knjiženje bilo dugovno ali u negativnom iznosu (crveni storno).