Panel plaćanje
U panelu poalaćanja nakon što proknjižimo ratu, možemo i da je platimo.

Podaci za nalog za plaćanje
Plati na
|
izberemo številko transakcijskega računa-prejemnika plačila. Če ima subjekt več transakcijskih računov, program ponudi privzeto tistega z najnižjo zaporedno številko (prvega na seznamu). S pomočjo izbirne tabele lahko podatek na tem mestu tudi spremenimo in zamenjamo številko transakcijskega računa na nakazilo. |
Domaća
|
Program izpiše privzeto vrednost dokumenta domače likvidature, izbrane v šifrantu vrst dokumentov tega prevzema. S pomočjo izbrane tabele pa lahko podatek na tem mestu tudi spremenimo in s tem določimo, naj se plačilo naloga izdela v neki drugi vrsti dokumenta likvidature.
V primeru, da vnesemo vrsto dokumenta likvidature, ki ni privzeta vrednost iz šifranta vrst dokumentov, nas program to opozori z IRIS sporočilnim oknom (glej 4143 Preddefinirana je vsrta dokumenta likvidature (xx)! )
|
Strana
|
Program izpiše privzeto vrednost dokumenta tuje likvidature, izbrane v šifrantu vrst dokumentov tega prevzema. S pomočjo izbrane tabele pa lahko podatek na tem mestu tudi spremenimo in s tem določimo, naj se plačilo naloga izdela v neki drugi vrsti dokumenta likvidature.
V primeru, da vnesemo vrsto dokumenta likvidature, ki ni privzeta vrednost iz šifranta vrst dokumentov, nas program to opozori z IRIS sporočilnim oknom (glej 4143 Preddefinirana je vrsta dokumenta likvidature (xx)! )
|
Kreiraj nalog za plaćanje |
podatek se privzeto polni iz nastavitev v šifrantu subjektov. AN posameznem dokumentu prevzema lahko privzeto nastavitev spremenimo v primeru različnih nastavitev programa javi sporočilo: Ali res želiš kreirati plačilni nalog za subjekt! |
|
|
Plačilni nalog - domač:
V panelu likvidature nadalje najdemo seznam vseh kreiranih plačilnih nalogov, in če se tudi že realizirani, datum plačila le-teh.
Dokument
|
številka plačilnega naloga. Z dvojnim klikom na številko dokumenta odpremo pozicije likvidature za ta plačilni nalog. V naslednjih poljih najdemo nekatere podatke iz tega obrazca: |
Datum |
datum kreiranja naloga |
Datum valute |
datum valutacije plačila naloga |
Plačilo |
datum plačila (potrditve) naloga |
Namen nakazila |
opis namena nakazila na nalogu |
Znesek |
znesek za plačilo na nalogu |
Status |
status plačilnega naloga, ki je lahko:
- P – Gre v plačilo. Tak status dobi, ko ga označimo za plačilo.
- Z – za plačilo. Tak status dobi, ko izdelamo plačilo (likvidiramo fakturo)
- R – realiziran. Tak status dobi, ko je plačilo potrjeno.
- S – storniran. Tak status virmanu pripišemo ročno, če je plačilo iz kakršnegakoli razloga stornirano.
|
Plačilni nalog - tuji:

Dokument
|
interna številka nakazila (obrazca 1450). Z dvojnim klikom na številko dokumenta odpremo ta obrazec 1450. V naslednjih poljih najdemo nekatere podatek iz tega ograzca: |
Datum |
datum kreiranja obrazca |
Datum valute |
datum valutacije plačila obrazca |
Banka |
banka plačnika, preko katere je bilo plačilo v tujino izvršeno |
V dobro |
prejemnik plačila - dobavitelj blaga ali storitve |
Znesek |
znesek za plačilo v valuti |
Valuta |
valuta, v kateri je nakazilo nominirano |