PANTHEON™ Help

 Sadržaj
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Priručnik za PANTHEON
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič za PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON VET
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Terminal-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Granula Inventar skladišta
   Arhiva

Load Time: 390.6288 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Dodavanje otpremnice

Novu sumarnu fakturu za prijem izradimo jednostavno tako da izaberemo vrstu dokumenta za zbirno fakturisanje i na POSTOJEĆEM dokumentu kliknemo taster . Možemo po utvrđenom postupku da kliknemo  za nov zapis i PRE nego što snimimo dokument kliknemo taster .  Program će naime nov dokument kreirati u odnosu na unete parametre, koje opisujemo u nastavku:

Kriterijumi za kreiranje računa

Datum kreiranja dokumenata datum, koji se koristi kao datum računa
Datum otpremnice(od-do) izbor dokumenata za prenos u zbirnu fakturu možemo ograničiti u odnosu na datum dostavnice
Datum veznog dokumenta 1 (od.-do) izbor dokumenata za prenos u zbirnu fakturu možemo ograničiti u odnosu na datum prvog veznog dokumenta i internog prijema
Valuta izbor možemo ograničiti u odnosu na valutu internih dokumenata, iz kojih ćemo izradili zbirnu fakturu
Vrsta dokumenta izbor možemo ograničiti na pojedinačnu vrstu dokumenta internog prijema. Preuzet skup vrsta dokumenata, koji se sistemski nude pri kreiranju zbirne fakture, možemo ograničiti u šifarniku vrsta dokumenata i u tom slučaju nije ga potrebno popunjavati.
Periodika kao kriterijum izaberemo periodiku iz šifarnika perioda zbirnpg fakturisanja, koji imamo podešen kod dobavljača u šifarniku subjekata.
Partner izbor dokumenata internih prijema možemo ograničiti na određenog poslovnog partnera. Ako polje ostavimo prazno, program će za sve već nefakturisane interne prijeme i izraditi toliko zbirnih faktura, koliko dobavljača se pojavilo u internim prijemima.
3. osoba isto kao kao za partnere (1. osoba) možemo izabor internih dokumenata ograničiti na određenu 3. osobu iz dokumenta internog prijema
Skladištee izbor možemo ograničiti u odnosu na prejemno skladište iz internog prijema
Odeljenjee izbor možemo ograničiti u odnosu na odeljenje  iz zaglavlja internog prijema
Način prodaje/nabavke izbor možemo ograničiti u odnosu na način nabavke iz intenrog prijema
Za kreiranje upotrebii Partnera i 3. osobu ak je polje označeno, program će kreirati toliko zbirnih faktura, koliko je u internim dokumentima kombinacija Partner/3. osoba. Ako polje ne označimo , za svakog dobavljača će se kreirati jedna zbirna faktura.
Kreiraj prvi račun ako je opcija označena, program kreira novu zbirnu fakturu
Potrdi prenešene dokumente ako je polje označimo , interni dokument, iz koga kreiramo zbirnu fakturu, dobije status »Potvrđeno«
Podaci o računuu podaci o računu, na kome smo pokrenuli funkciju dodavanja
Vrsta prenosa izabrati možemo dva načina prenosa internih prijema u zbirnu fakturu:
  • Sumarno po artiklima – ako smo sa internim dokumentima preuzeli ident sa istom šifrom, u zbirni račun će se preneti spisak svih internih prijema, koje možemo udružiti. Pozicije neće biti udružene, ako šifra identa nije potpuno jednaka, jer se pozicije internih prijema razlikuju po unetmh podacima o: odeljenju, nosiocu troška, poreskoj stopi, ceni i rabatu.
  • Detajlno po otpremnicama – ako smo sa internim dokumentima preuzeli ident sa istom šifrom, u zbirni račun će biti preneta svaka stavka internih prijema, tako kako su unete
Način potvrđivanja dokumenata izaberemo, kako da se označi interni prijem po kreiranju zbirne fakture:
  • Ne popuni vezni  dokument - u interne prijeme se ne zapisuje broj i sa njim povezanih zbirnih faktura
  • Popuni vezni dokument 1 – u podatak o veznom dokumentu 1 internog prijema se upiše podatak o broju zbirne fakture
  • Popuni vezni dokument 2 – u podatak o veznem dokumentu 2 internog prijema se upiše podatak o broju zbirne fakture

Kada unesemo sve potrebne ograničavajuće kriterijume, kliknemo taster Izaberi. Program ispiše spisak internih prijema, koji odgovaraju izabranim ograničavajućim kriterijumima.

Podrazumevano su svi popunjeni interni prijemi označeni za prenos u zbirnu fakturu. Označene su one otpremnice, koje su u rubrici »O«-označene. Iste možemo (pomoću tastera space ili klikom na miša) i odznačiti.

000001.gif U donjem prozoru pregleda dokumenata možemo naći i spisak pozicija dokumenata, koji je informativnog karaktera. Za prenos na zbirnu fakturu možemo izabrati celu otpremnicu.
000001.gif Ako je program našaol više internih prijema, između njih se pomeramo pomoću kursorskih tastera.
Program ponudi samo interne prijeme, koje još nismo fakturisali.

Kada označimo određene otpremnice za prenos, kliknemo taster Dodaj.

Program nam kreira zbirnu fakturu (tj. toliko zbirnih faktura, koliko ih u odnosu na partnere u internim prijemima trebamo). Kada je postupak dodavanja otpremnice na zbirnu fakturu konačan, program nam to saopšti (pogledajte Dodavanje zaključeno!).


  

     


Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!