PANTHEON™ Help

 Sadržaj
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Priručnik za PANTHEON
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič za PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON VET
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Terminal-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Granula Inventar skladišta
   Arhiva

Load Time: 640.6371 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Dobavljač

Dobavljač

010379.gif010380.gif010381.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

000126.gif

Ovde unosimo podatke o subjektu kao našem dobavljaču. Podatke će program koristiti kod izdavanja narudžbina tom partneru, kod unosa primljenih računa i u računovodstvenom modulu. Osnovne podatke dobavljača unosimo u panelu Subjekat.

Komercijalni podaci dobavljača:

Dogovoreni rabat zadati popust, koji nam odobrava ovaj subjekat - upišemo ga kao brojčanu vrednost u procentima
Valuta  izaberemo zadatu valutu, u kojoj će biti izražene primljene fakture od tog dobavljača. Program zadato ponudi valutu države u kojoj dobaljač ima registrovano sedište. Zadatu valutu program ponudi prilikom izrade dokumenata za tog dobavljača. Podatak možemo da promenimo. 
Način plaćanja izaberemo zadati instrument plaćanja
Dostava izaberemo zadati način isporuke
Paritet preuzeta šifra pariteta za tog kupca.
Mesto peuzeto mesto pariteta za tog kupca.
Tip subjekta izaberemo tip subjekta iz šifarnika tipova subjekata (podatak je neobavezan). Služi kao predlog za šifarnik subjekata, tako da jednoznačno i na jednom mestu za izabran segment partnera definišemo opšte postavke, na primer valutu, broj dana za plaćanje i slično. Ukoliko definicije neke grupe za određeni tip partnera promenimo naknadno (npr. broj dana za plaćanje), pomoću funkcije rasporedi možemo da promenimo i podatak u šifarniku subjekata.

Dupli klik na polje tip partnera otvara nam šifarnik tipova partnera.

Odgovorna osoba Izaberemo odgovornu osobu, zaduženu za odnose sa partnerom.
 Periodika dvoklikom na polje otvara nam se šifarnik periodike zbirnog fakturisanja. Na ovom mestu subjektu definišemo željenu periodiku, koja će se koristiti kao kriterijum prilikom kreiranja zbirnih faktura.
Prioritet plaćanja unesemo broj prioriteta plaćanja (od 1 do 9), koji se koristi kod realizacije virmanima. Manji broj znači i niži prioritet plaćanja.
Kreiraj naloge za plaćanje Zadata postavka je uključen prekidač. Za pojedine dobavljače možemo da odredimo da li da se platni nalozi kreiraju ili ne. U slučaju da imamo u šifarniku subjekata uključen prekidač kreiranja platnih naloga i u likvidaturi taj prekidač isključimo, program javi poruku: Da li stvarno želite kreirati nalog za plaćanje za za partnera XXX! U slučaju kada imamo isključen prekidač u šifarniku subjekata i u likvidaturi uključen prekidač kreiranja platnih naloga, program javi poruku: Za poslovnog partnera XXX se ne kreiraju nalozi za plaćanje!
Način izračunavanja cene izaberemo, način prikazivanja rabata u dokumentima:
  • Ugovoreni rabat se prikazuje odvojeno: posebno se iskazuje bruto cena i procenat rabata
  • Rabat je uključen u cenu: iskazuje se neto cena, koja je već umanjena za rabat
    Za obrazloženje vidi Hijerarhija određivanja cena !
Način nabavke izaberemo zadati način nabavke, koji je bitan za pravilnost PDV evidencija :
  • Domaći - obveznici – nabavka robe i usluge od domaćih poreskih obveznika (zadat izbor)
  • Domaći - dr. osobe - nabavka robe i usluge od domaćih koji nisu poreski obveznici
  • (zadato poreska tarifa R0)
    • Uvoz - uvoz robe iz drugih država, koji se evidentira u Posebnim evidencijama o PDV pri uvozu robe
    • Nerezident

e-Slog dokumenti

Izaberemo parametre za poslovanje sa preduzećem preko razmene dokumenata u e-Slog načinu:

Način poslovanja pomoću ove opcije definišemo da li se računi izdati ovom partneru izvoze u e-Slog ili ne.

(Mogu da se izvoze svi dokumenti partnera, bez obzira na to koji način poslovanja izaberemo).

  • Papirno ili elktronski - zadato se izvoze u e-Slog
  • Elektronski e-Slog - jednostavan način - zadato se izvoze u e-Slog kao jednostavni računi
  • Papirno - zadato se ne izvoze u e-Slog prilikom upotrebe funkcije za izvoz skupa dokumenata (pogledajte Izvoz dokumenata za kupca kao e-Slog)
Partnerovi dokumenti su potpisani za izvoz podataka iz e-Slog datoteke, opcija predstavlja zahtev za obavezno proveravanje elektronskog potpisa pošiljaoca. Ukoliko je izabrano obavezna provera potpisa dokumenata, primljenih od tog partnera a dokument nije potpisan, uvoz nije moguć i program javlja grešku (pogledajte 5343 Dokument nije potpisan!)

Ukoliko primamo potpisan dokument, provera potpisa se vrši u svakom slučaju bez obzira na izabranu opciju. Ako je dokument potpisan i ne prođe proveru potpisa, program neće dozvoliti uvoz i javiće nam obaveštenje o grešci (pogledajte 5340 Provera potpisa nije uspela!).

(Na potpisivanje dokumenata, koji se izvoze, opcija nema uticaja. U tu svrhu za potpisivanje dokumenata, koja izvozimo, potrebno je da uzaberemo podešavanja u Parametrima | Preduzeće | Osnovni podaci.)

Dokumenti su kriptovani više se ne koristi
EAN šifra partnera koristi se za identifikaciju partnera, sa kojim razmenjujemo dokumente preko eSlog-a.

Kamate

Kamate se obračunavaju Zadato podešavanje je označena opcija. U slučaju ukoliko opcija nije označena, u obračunu kamata, poslovni partner neće se pojaviti kao kandidat za obračun.
Vrsta kamatne stope Odredimo vrstu kamatne stope za obračun kamata npr. ugovorno.

 


  

     


Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!