PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 375,014 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Avansi

010379.gif010380.gif010381.gif010382.gif010383.gif

Ako smo za plaćanje fakture, koju izrađujemo, već avansirali plaćanje i primili račun za avans, izradimo primljenu fakturu po uobičajenom postupku. Onda primljenu fakturu povežemo sa avansom. U tom panelu nalazi se spisak svih  otvorenih avansa i spisak avansa, povezanih sa primljenom fakturom:

 

000001.gif U panelu za izbor i povezivanje avansa sa fakturom na raspolaganju su samo svi otvoreni ili delimično otvoreni avansi bez obzira na valutu dokumenta. Na poziciji vidimo i iznos avansa i valutu, u kojoj je avans kreiran.
01.gif U panelu za izbor i povezivanje avansa sa fakturom na raspolaganju su samo oni avansi koji datumski spadaju pre datuma računa.

Pozicije:

Dokument interni broj računa za primljeni avans:
  •  koji još nije povezan (delimično ili u celini) sa primljenim fakturama, ako polje "Označeno"-O nije čekirano
  • koji je delimično ili u celini povezan sa trenutno izabranom primljenom fakturom ako je polje "Označeno"-O čekirano
Dokument 1 broj prvog veznog dokumenta na računu za dati avans. To može biti npr. broj narudžbine dobavljaču.
Dokument 2 broj drugog veznog dokumenta na računu za dati avans
Datum               datum izdavanja računa za dati avans
Plaćeno iznos računa za dati avans, koji još nije povezan sa primljenim fakturama. To je celokupna vrednost računa za avans ili samo preostala vrednost.
PDV vrednost PDV iz računa za dati avans, koji još nije povezan sa primljenim fakturama.
Izabrano vrednost datog avansa, izabran za povezivanje sa primljenom fakturom, odnosno vrednost negativnog avansnog računa koji ćemo kreirati. To može biti manji ili jednak iznos vrednosti datog avansa. Manji će biti onda kada je vrednost primljene fakture manja od vrednosti datog avansa. Vrednost možemo da popravimo i ručno - pri tome se vrednost uračunatog PDV u sledećem polju ponovo izračuna.
PDV vrednost PDV izabrana za povezivanje sa primljenom fakturom, odnosno vrednost PDV u negativnom avansnom računu koji ćemo kreirati. Vrednost PDV možemo da unesemo ručno ali se tada vrednost u prethodnom polju, koje treba da bude osnova za izračun PDV, neće osvežiti.
O označi – polje označimo, ako želimo račun za dati avans da povemo sa primljenom fakturom, koju kreiramo. Izaberemo samo jedan ili više avansnih računa. Ako je vrednost računa za avans veća od vrednosti primljene fakture, onda će program sa primljenom fakturom povezati samo odgovarajući deo vrednosti i poreza, preostalu vrednost će ponuditi kod izrade sledeće primljene fakture.
Iznos avansa celokupni iznos avansa, bez oduzetih mogućih delimičnih zatvaranja avansa.
Valuta valuta, u kojoj je avans kreran.

 

000001.gif Kada po tom postupku označimo avanse, koje ćemo povezati sa primljenom fakturom, obavezno kliknemo taster . Program tako kreira negativne avansne dokumente u iznosima, koji su povezani sa primljenom fakturom.
Vrstu dokumenta, u kojoj će se kreirati negativni avansni račun, odredimo u šifarniku vrsta dokumenata.

 Program pri tome javi obaveštenje: Negativni avansni račun(i) kreiran(i) br.: od - do.

U slučaju, da ne izaberemo nijedan avansni računa a uprkos tome kliknemo na taster   program javi obaveštenje: Dokument nije kreiran! Izaberite avans za zatvaranje!

 Ukupnu vrednosti svih označenih datih avansa i u plaćanju uračunat iznos PDV nalazimo u panelu za povezivanje sa avansima. 009686.gif  

Plaćanje ukupna vrednost (pre) plaćanja dobavljaču, povezana sa primljenom fakturom
PDV vrednost PDV iz računa za dati avans, koji smo već povezali sa primljenom fakturom

Panel Veze/Povezano sa avansom:

Dokument  broj avansnog računa, koji smo povezali sa primljenom fakturom
Datum datum avansnog računa koji smo povezali sa primljenom fakturom
Izabrani iznos iznos avansnog računa koji je povezan sa primljenom fakturom
PDV        vrednost PDV iz računa za dati avans, koji je povezan sa primljenom fakturom.
Iznos avansa iznos avansnih računa koji su povezani sa primljenom fakturom

 Pregled

U pregledu povezanih dokumenata primljene fakture možemo videti i dvoklikom na broj dokumenta  otvorimo sa primljenom fakturom povezane avanse i automatski kreirane negativne avansne račune.

Vezu između dokumenata i avansnih računa nalazimo i u pregledu povezanih dokumenata sa tipom povezivanja "A".

Vezu između pozitivnih i negativnih avansnih računa vidimo sa tipom povezivanja "B".

000001.gif Za detaljan postupak uspešnog izvođenja knjiženja i dokumenata avansa pogledajte Dati avansi.
000001.gif  

 

 


  

     


Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.