PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 375,0049 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Kursne razlike

Automatsko knjiženje kursnih razlika

Kod knjiženja primljenih i izdatih računa sa jedne strane i knjiženja ispisa sa druge strane dolazi do kursnih razlika, takve stavke nisu automatski zatvorene.

Da bi knjiženje bilo zatvoreno u domaćoj i deviznoj valuti, moramo knjižiti i kursne razlike.

Fakture naime knjižimo u saldakonte/glavnu knjigu u stranoj valuti i u dinarskoj protivrednosti, utvrđenoj po srednjem kursu NBS. Plaćanja se po pravilu

izvedu po kursu poslovnih banaka. Za obrazloženje pogledajte Praćenje deviznih vrednosti.

Kako izvodimo postupak knjiženja kursnih razlika?

 

000001.gif Obično knjižimo kursne razlike za dokumente, koji su u inostranoj valuti zatvoreni, a otvoreni u primarnoj valuti - pogledajte Knjiženje kursnih razlika za zatvorena dokumenta.
Za dokumente, koji su u stranoj valuti otvoreni, knjižimo kursne razlike samo na kraju poslovne godine (npr. 31.12.2004) i te se kursne razlike izračunaju nešto drugačije - pogledajte Knjiženje kursnih razlika za otvorene dokumente.

 

Onda kada su faktura i plaćanje knjiženi, izaberemo funkciju automatskog knjiženja kursnih razlika, koja nam otvori prozor, koji omogućava unos ograničavajućih kriterijuma za ispis. Podatke za ograničavajuće kriterijume program crpi iz pozicija naloga za knjiženje:

 

Vrste dokumenata OBAVEZNO izaberemo vrstu dokumenata (naloga), gde su nastala dugovna i potražna knjiženja
Konto izaberemo broj deviznog konta, na kome želimo utvrditi i knjižiti kursne razlike
Subjekat zatvaranje možemo ograničiti na pojedinog subjekta (kupca ili dobavljača)
Naziv 2 zatvarnje možemo ograničiti na pojedinačnog subjekta (kupca ili dobavljača) na osnovu Naziva 2.
Valuta zatvaranje možemo ograničiti na pojedinu valutu
Datum knjiženja (od-do) zatvaranje možemo ograničiti u odnosu na datum razdoblja , u kojem je dokument knjižen (od-do)
Datum  dospeća (od-do) zatvaranje možemo ograničiti u odnosu na datum dospeća dokumenata (od-do)
Datum dokumenta (od-do) zatvaranje možemo ograničiti u odnosu na datum dokumenta iz pozicije naloga za knjiženje (od-do)
Dokument zatvaranje možemo ograničiti u odnosu na podatak iz polja "Dokument" u poziciji naloga za knjiženje
Vezani dokument zatvaranje možemo ograničiti u odnosu na podatak o veznom dokumentu iz pozicije naloga za knjiženje

Protu konto kursnih razlika

OBAVEZNO unesemo konta za knjiženje pozitivnih i negativnih kusrnih razlika. Unesemo ih pri prvom knjiženju. Ako ne unesemo konta, program će pri pokušaju knjiženja javiti grešku (pogledajte Konto za pozitivne/negativne kursne razlike morate obavezno uneti!).
  • Pozitivne: konto za pozitivne kursne razlike
  • Negativne: konto za negativne kursne razlike

Odeljenje, Nosioc troška

Opcija omogućava da se kursne razlike automatski proknjiže na Odeljenje ili / i Nosioca troška.

Funkcionalnost se koristi kada originalno knjiženje nema informacije o odeljenju ili nosiocu troška, na kontu prihoda i rashoda, svakako, unos oba ova podatka je obavezan. Ukoliko Pantheon bilo gde na originalnim knjiženjima ne može da pronađe informacije o odeljenju i/ili nosiocu troška, uzima ih iz ovog panela.

Vrsta izračunav.

Izaberite, da li će se kursne razlike obračunavati za Kupce ili Dobavljače.

 

Saldakonto polje označimo, ako se radi o utvrđivanju kursnih razlika na saldakontima (kupaca, dobavljača...).

 

Datum za otvorene datum, na koji da program potraži kurs za izračunavanje kursnih razlika za otvorene dokumente. Koristimo ga dakle samo, ako izračunamo kursne razlike za otvorene dokumente (pogledajte Knjiženje kursnih razlika za otvorene dokumente ). Upotrebljena će biti kursna lista, koja je u parametrima programa izabrana kao NB.
Vrsta izračunavanja izaberemo, da li izračunavamo kursne razlike za naša potraživanja (Kupac) ili obaveze (Dobavljač). Ako se radi za saldakonte, program podatak ponudi taj podatak sam.
Status dokumenta izaberemo, da li ćemo zatvarati:
  • Otvorene – otvorene dokumente , dakle one, gde i devizna vrednost još nije zatvorena. Kursne razlike na takav način obično obračunavamo samo na kraju poslovne godine.
  • Zatvorene – zatvorene dokumente, dakle one, koji su u deviznoj vrednosti zatvoreni (npr. naš primer, kada je faktura plaćena u celini)
onda, kada izaberemo odgovarajuće ograničavajuće kriterijume, za nastavak postupka kliknemo taster Izračunavanje. Program nam izračunava , na kojim dokumentima su u odnosu na podatke o knjiženom iznosu i plaćenom iznosu nastaoe kursne razlike i otvori prozor za knjiženje kursnih razlika .
Sumarno knjiženje na protivkonta kursnih razlika Program sumarno proknjiži knjiženja na konta pozitivnih i negativnih razlika
000001.gif Za detaljan opis funkcije reda sa alatima pogledajte Red sa alatima.

Povezane teme:

 


  

     


Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.