PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 375 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Novac

Novac

10381.gif 10382.gif 10383.gif
000001.gif Za 10380.gif licencu je moguće promeniti podešavanja dokumanata, dok nije moguće dodavanje novih vrsta dokumenata! 

 

00761.gif

Vrste dokumenata za knjiženje dokumenata oblikujemo definisanjem sledećih kriterijuma:

Šifra trocifrena alfanumerička šifra VD naloga za knjiženje
Naziv opisni naziv vrste dokumenta
Kratki naziv opisni kratki naziv vrste dokumenta
Evidencijski ako polje označimo, sačuvamo vrstu dokumenta i vidimo je u osnovnom meniju. Možemo da unosimo i nove dokumente, ali neke funkcije ne možemo koristiti. Takva vrsta dokumenta knjiženja se ne pojavljuje u ispisu bruto bilansa i bilansa i program je ne ponudi u ispisu dnevnika knjiženja i na svim mestima gde dobijamo izbor spiska vrsta dokumenata knjiženja.
Prom. referenta
 
ako smo u parametrima programa izabrali mogućnost dozvole promene referenta na dokumentu na nivou vrste dokumenta, možemo na tom mestu:
  • polje označiti, ako želimo dozvoliti promenu referenta
  • polje ne označimo, ako promena referenta nije dozvoljena
Napomena u ovaj prozor unosimo napomenu za vrstu dokumenta koja predstavlja internu oznaku vrste dokumenta.
Knjiženje izvoda Označimo polje, ako se radi o vrsti dokumenta odn. nalogu za knjiženje izvoda iz banke. U poziciji takvog naloga za knjiženje program nam nakon unosa broja konta, subjekta i broja veznog dokumenta ispiše saldo otvorenih stavki i ostale podatke o veznom dokumentu.

Pogledajte Pozicije naloga - knjiženje izvoda.

Ako označimo ovo polje, program ponudi još i dodatnu tabelu za unos podataka koji se koriste za automatski uvoz izvoda sa žiro računa (pogledajte opis ispod).

Knjiženje računa troškova Ako označimo ovo polje određujemo da je ekranska maska naloga udružena sa maskom unosa pozicije računa troškova.

(Za primer upotrebe pogledajte Knjiženje računa troškova)

Računi troškova Ako označimo ovo polje (knjiženje računa troškova), otvara nam se polje za unos predefinisane vrste dokumenta prijema gde će se zapisivati podaci iz prijema unešenih u tu vrstu dokumenta.

(Za primer upotrebe pogledajte Knjiženje računa troškova).

Kontrola salda naloga za knjiženje Izaberemo kakvu kontrolu želimo postaviti na saldo naloga za knjiženje. Upotrebljava se pri ručnom knjiženju na nalogu. Na raspolaganju imamo sledeće mogućnosti:

Knjiženje izvoda

 

15201.gif U slučaju da smo vrstu naloga za knjiženje označili za Knjiženje izvoda, potrebno je da definišemo žiro račun i Konto za knjiženje.
77062.gif Taster služi za prenos postavki (Šifra plaćanja, Transakcijski račun, subjekat, konto DUG i Konto POT) sa jedne vrste dokumenta knjiženja izvoda na drugu. Klikom na taster otvara nam se sledeći prozor:

77063.gif


Odabirom odgovarajućih kriterijuma:

 


- vrste dokumenta sa koje kopiramo podatke

 


- način prenosa: prekrivanje - u potpunosti preslikava podatke iz izabrane vrste dokumenta ili dodavanje: - dodaje samo subjekte tj. transakcijske račune, koje nemamo definisane u postojećoj vrsti dokumenta i

 


- klikom na taster 77064.gif

 


program vrši kopiranje podataka. Kasnije, program ove podatke koristi prilikom knjiženja dokumenta izvoda, koji smo uvezli.

 

 

 

U ovakvoj vrsti dokumenta pojavljuju nam se i dodatni paneli: Podešavanja i  Popunjavanje konta i subjekta u odnosu na šifre virmana i u odnosu na broj transakcijskoga računa:

1. Uvoz izvoda - podešavanja

 

48191.gif

Pomoću opcije uvoz izvoda - podešavanja za vezna dokumenta korisnik može sam:

  • da izabere način popunjavanja za polja dokument, vezni dokument i tuđi dokument,
  • da definiše strukturu datoteke za uvoz naloga za plaćanje i
  • da odredi redosled i kriterijume traženja.

 

Kriterijumi i  redosled tražanja subjekta mogući kriterijumi su: Naziv, Vezni dokument i Transakcijski račun. Navedene kriterijume klikom razvrstavamo u polje ne upotrebi.
Popunjavanje podataka iz poziva za plaćanja kupaca
 
odredimo za dokument, vezni dokument i tuđ dokument pomoću izborne tabele, klikom na 15202.gif i izaberemo između: N - Ništa, DUG - Duguje, POT - Potražuje.

Preporučena podeđavanja: Dokument - DUG- Duguje; Vezni dokument - DUG- Duguje; Tuđ dokument - POT - Potražuje

Popunjavanje podataka iz poziva za plaćanje dobavljačima
 
odredimo za dokument, vezni dokument i tuđ dokument pomoću izborne tabele, klikom na 15203.gif i izaberemo između: N - Ništa, DUG - Duguje, POT - Potražuje.

Preporučena podeđavanja: Dokument - DUG- Duguje; Vezni dokument - POT - Potražuje; Tuđ dokument - POT - Potražuje

Struktura datoteka za uvoz naloga za plaćanje iz padajućeg menija odaberite strukturu koju podržava vaš program za e-banking. Na raspolaganju imete:
  • Halcom
  • Pexim
  • Saga

2. Uvoz izvoda - Popunjavanje konta i subjekta u odnosu na šifre virmana, TR

08953.gif

Šifra 1 šifru oznake za vezu tj. šifra plaćanja. U ovom polju na raspolaganju imamo 3 šifre:
  • 1 - Gotovinski
  • 2 - Bezgotovisnki
  • 3 - Obračunski
Šifra 2 šifra izdatka (u Srbiji je ne koristimo)
Šifra 3 šifra svrhe plaćanja sa bankarskog izvoda.
Transakcijski račun osamnaest cifara dug transakcijski račun subjekta sa kog smo primili uplatu
Subjekat naziv subjekta, koji se koristi za izradu naloga za knjiženje izvoda. Ovaj naziv subjekta se u nalogu upotrebljava umesto subjekta, koji je naveden u izvodu (XML ili TXT datoteci, koju uvozimo).
Konto DUG konto, koji se pri automatskom uvozu izvoda upotrebljava za dugovno knjiženje prometa na izvodu za promete, koji odgovaraju unešenim uslovima u toj poziciji
Konto POT
 
konto, koji se pri automatskom uvozu izvoda upotrebljava za potražno knjiženje prometa na izvodu za promete, koji odgovaraju unešenim uslovima u toj poziciji
00001.gif U program je ugrađena funkcija za traženje neizravnatih naloga za knjiženje!

 

 

Pogledajte i:


  

     


Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.