PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Farming
 Oblike izpisov
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
 Teksti za vrste dokumentov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
  [Expand]Začetek
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 Teksti za dokumente
 Načini dostave
 Gradniki nadzorne plošče
 Poročila nadzorne plošče
 Ad-hoc analize
 ARES
 SQL urejevalnik
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 906,2589 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Storniraj

Storno - nabava

Funkcija oz. gumb storno se nahaja v Čarovniku . Storno nam omogoča hiter in enostaven način kreiranja storno pozicij na obstoječem dokumentu. Dokument, ki ga želimo stornirati, najprej poiščemo v seznamu prejetih računov. Lahko  izberemo tudi odprt dokument na katerem se trenutno nahajamo. 

Postavimo se na dokument, ki ga želimo stornirati in kliknemo na gum stornniraj. Ob kliku na gum storniraj se nam prikaže okno  z opozorilom

Št. računa Prikaže se št. računa na katerem se trenutno nahajamo. Iz seznama pa lahko izberemo drugo številko računa, ki ga želimo stornirati. 
Dobavitelj

Dobavitelj oz. prva oseba iz izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.

Prevoznik

Prejemnik oz. Prevoznik oz. tretja oseba iz izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.

Datum

Datum računa izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.

Za plačilo

Znesek za plačilo izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.

Označi označimo pozicijo, ki jo želimo stornirati. Privzeto so vse pozicije izbrane oz. označene. 
Pozicija Številka pozicije dokumenta, ki ga želimo stornirati.
Ident Koda identa iz izbranega dokumenta.
Naziv Naziv identa iz izbranega dokumenta.
Količina

Količina, ki nastopa na poziciji na izbranem dokumentu. Količino lahko na tem mestu tudi popravimo oz. zmanjšamo. Ne smemo pa je povečati. Program v tem primeru javi napako:

Cena skupna vrednos na enoto brez DDVja in popusta
Kreiraj nov dokument

V primeru, če se nahajamo na že obstoječem dokumentu in želimo na le-tega dodati še storno pozicije, preklopnik ni obkljukan. Seveda se morata prva in tretja oseba na obeh dokumentih ujemati. V nasprotnem primeru program javi napako: Prva in tretja oseba se na izbranih dokumentih ne ujemata.


V primeru, če preklopnik obkljukamo, nam bo program kreiral nov dokument.

Kadar imamo na VD nastavljeno, da se dokumenti davčno potrjujejo in preklopnik nimamo označen, račun pa je bil že davčno potrjen, nam program vrne opozorilo:

 

Brisanje povezav z naročilom V kolikor želimo, da se povezave z naročili pobrišejo mora biti preklopnik vklopljen.
Prepiši vezni dokument 1 Prepiše vezni dokument 1 iz dokumenta, ki ga storniramo na storno 
​Prepiši vezni dokument 2 Prepiše vezni dokument 2 iz dokumenta, ki ga storniramo na storno 
Storniraj

S klikom na gumb se izvede stornacija oz. kreiranje storno pozicij oz. storno dokumenta.

 

V kolikor izberemo Storniraj se dokument avtomatsko podvoji in pri količinah se prikaže predznak minus.  

Na dokument se prepišejo tudi vsi osnovni podatki in ostali podatki, ki so bili že vneseni na prevzemu. Prav tako se zmanjša zaloga v izbranem skladišču. Omenjene podatke lahko spreminjamo. V kolikor je na dokumentu več pozicij mi pa želimo izdati storno račun le za eno pozicijo ostale pozicije brišemo z gumbom , ki se nahaja ob poziciji. 

Na desni strani kjer se nahajajo ostali podati lahko pod zavihkom Povezave vidimo št. dokumenta na podlagi katere je nastal storno dokument.

S klikom na št. dokumenta, se nam na zaslonu prikaže račun na podlagi katerega je nastal storno dokument.

Za vse ostale podatke in razlago oken si oglejte navodila Nabava .

 

 

 

 

 

  

     


Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.