PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Farming
 Oblike izpisov
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
 Teksti za vrste dokumentov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
  [Expand]Začetek
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 Teksti za dokumente
 Načini dostave
 Gradniki nadzorne plošče
 Poročila nadzorne plošče
 Ad-hoc analize
 ARES
 SQL urejevalnik
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 1218,7448 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Kreiraj komisijsko prijavo

 

Funkcionalnost Kreiraj komisijsko prodajo v Čarovnikih izdanih računov omogoča enostavno pripravo dokumenta z zbranimi ustreznimi izdajnimi računi po datumu in številkah vrst dokumentov, da lahko komisijski subjekt periodično obvestimo o realizirani prodaji blaga, predanega v komisijsko prodajo.

NAMIG

Za primer izvedbe postopka pri prevzemu blaga v komisijsko prodajo preberite poglavje Prevzem blaga na komisijo – tip K.

 

Ob kliku na gumb se odpre pojavno okno Kreiraj komisijsko prodajo. Podatki v tem oknu so enaki kot na računu, ki ga želimo stornirati.

Pojavno okno je razdeljeno na tri dele:

  1. Glava v oknu Kreiraj komisijsko prodajo
  2. Pozicije v oknu Kreiraj komisijsko prodajo
  3. Noga v oknu Kreiraj komisijsko prodajo

1. Glava v oknu Kreiraj komisijsko prodajo 

Datum obračuna od

Začetni datum izdanih računov, ki jih želimo zajeti v komisijsko prijavo. Pri tem je merodajen datum računa (in ne datum dobavnice).

Datum obračuna do

Končni datum izdanih računov, ki jih želimo zajeti v komisijsko prijavo. Pri tem je merodajen datum računa (in ne datum dobavnice).

Dobavitelj

izdelavo komisijske prijave lahko omejimo na posameznega primarnega dobavitelja iz šifranta identov. Če to polje pustimo prazno, bo program kreiral toliko komisijskih prijav, kolikor imamo dobaviteljev komisijskega blaga.

VD za prodajo

Izberemo številke vrst dokumentov za izdajo blaga, iz katerih želimo črpati podatke za komisijsko prijavo. 

Datum kreiranja

Datum komisijske prijave (privzeto tekoči datum).

VD komisijske prodaje

Vnesemo vrsto dokumenta za prevzem tipa Zbirno, kjer naj se oblikujejo dokumenti za izpis komisijske prijave. Če uporabimo preddefinirane nastavitve, je to vrsta dokumenta KO0 – Evidenčna zbirna izdaja (takega računa ne moremo samodejno knjižiti in ne nastopa v davčnih evidencah).

Poišči

Program ponudi seznam pozicij dokumentov iz izbranih vrst dokumentov, kjer smo realizirali prodajo komisijskega blaga, filtrirano glede na izbrane podatke.

 

2. Pozicije v oknu Kreiraj komisijsko prodajo 

Dobavitelj

Naziv dobavitelja. Program podatek črpa iz šifranta identov – dobavitelja vnesemo kot primarnega dobavitelja. Zato je za spremljanje komisije vnos tega podatka v šifrant identov obvezen.

Dokument

Številka dokumenta za prodajo kupcem.

Koda identa

Šifra identa, prevzetega v komisijsko prodajo.

Naziv

Naziv identa iz prejšnjega polja.

Količina

Prodana količina.

EM

Merska enota

 

3. Noga v oknu Kreiraj komisijsko prodajo 

X (Prekliči)

Ustavi postopek in vrne na zaslon z izdanim računom.

Kreiraj

Kreira prodajni dokument oz. komisijsko prijavo v izbrani vrsti dokumenta.

 

 

 

 

 

 

  

     


Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.