PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Farming
 Oblike izpisov
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
 Teksti za vrste dokumentov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
  [Expand]Začetek
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 Teksti za dokumente
 Načini dostave
 Gradniki nadzorne plošče
 Poročila nadzorne plošče
 Ad-hoc analize
 ARES
 SQL urejevalnik
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 765,6325 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Potrjevanje računa

Ob prejemu vhodnega računa ga odgovorna oseba običajno preusmeri na enega ali več zadolženih potrjevalcev.  Včasih je ta proces izgledal tako, da je tajnica tekala po podjetju in prosila za potrditev in podpis dokumenta. Danes pa to avtomatsko krmili poslovni proces Potrjevanje računa.

V nadaljevanje vam predstavljamo primer uporabe poslovnega procesa.

OPIS PRIMERA

Odgovorna oseba v administraciji je prejela račun, ki zahteva potrditev odgovornih, da bi ga na koncu v finalno obravnavo prevzelo računovodstvo. Da bi vodstvo lahko prejelo račun v potrjevanje mora odgovorna oseba sledi spodaj opisanim korakom:

  1. Izbira računa v Dokumentaciji in zagon poslovnega procesa
  2. Potrditev računa
  3. Izberi osebo za potrjevanje
  4. Potrjevanje računa – direktor

 

OPOZORILO

Da bi poslovni proces pravilno deloval, je potrebno opredeliti sledeče nastavitve.

Nastavitve za delovanje poslovnega procesa so enkraten proces. V kolikor ste to že izvedli, lahko ta korak preskočite.  

 

 

1. Izbira računa v Dokumentaciji in zagon poslovnega procesa

NAMIG

Za preusmeritev računa v potrjevanje vodilnim, moramo račun najprej uvoziti v Dokumentacijo. Za uvoz si poglejte navodila TUKAJ.

 

V obrazcu Dokumenti s pomočjo iskanja najde in s klikom izbere račun, ki ga želi poslati v potrjevanje.

To stori s pomočjo poslovnega procesa Potrjevanje računa.

V orodni vrstici klikne na gumb  (Uvoz/Izvoz podatkov) in s spustnega menija izbere poslovni proces Potrjevanje računa.

NAMIG

Prikaz poslovnega procesa v Čarovniku določimo v nastavitvah

Zažene se PANTHEON poslovni proces Potrjevanje računa.

2. Potrditev računa

Kot rezultat poslovnega procesa se odgovorni osebi v administraciji na ekranu odpre vpogled v račun s kreiranim opravilom za potrjevanje.

Opravilo od nje zahteva da račun Potrdi, Zavrne ali Potrdi in preusmeri.

V našem primeru račun preusmeri k direktorju, saj je potrebna tudi njegova potrditev.

V ta namen v okno Komentar k opravilu zapiše opombo za direktorja ter ga preusmeri nanj s klikom na gumb Potrdi in preusmeri.

3. Izberi osebo za potrjevanje

Odpre se ji okno Izberite osebo za potrjevanje.

Na seznamu s klikom izbere odgovorno osebo Daniel Direktor in ji v okno vpiše sporočilo.

S klikom na gumb Zaključi preusmeri opravilo potrjevanja računa.

4. Potrjevanje računa - direktor

Direktor ob prijavi v program na gumbu Opravila prepozna, da ga čaka novo opravilo.

Opravilo odpre z dvoklikom ali z izbiro gumba Poženi.

Opravilo od njega zahteva da račun Potrdi, Zavrne ali Potrdi in preusmeri.

V našem primeru direktor preveri in potrdi račun.

V ta namen v okno Komentar k opravilu vpiše sporočilo za računovodstvo in račun potrdi s klikom na gumb Potrdi.

Poslovni proces spremeni status računa v Dokumentaciji v Zaključeno. S tem je poslovni proces zaključen.

Za račune z statutom Zaključeno lahko računovodstvo kreira PANTHEON dokument in jih poknjiži.

 

 

  

     


Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.