PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 343,7422 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Realizacija narudžbe dobavljaču

Realizacija narudžbe dobavljaču

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

U narudžbi dobavljaču nalazimo dogovorene prodajne uvjete, cijene, uvjete plaćanja i ostale podatke. 

000001.gif

 Narudžba dobavljaču se računa kao realizirana, kada je upotrebom funkcije za dodavanje narudžbe prenesemo na:

000001.gif Realizacija narudžbe dobavljača se računa kao umanjena, ako za gore navedene dokumente napravimo odobrenje, postupkom dodavanja prometa uz izabranu opciju "Zamijeni predznak - storno dokumenta". Realizacija narudžbe će biti umanjena za storniranu količinu.

Za opis djelovanja funkcije, pogledajte poglavlje Dodavanje narudžbi od primljenih računa. Funkciju možemo na svim navedenim vrstama dokumenata pozvati klikom na tipku 022244.bmp (na dokument Prijem-Dokument i Prijem-Interno).

 

000001.gif

Takve veze između dokumenata i narudžbe dobavljaču zapisuju se u bazu podataka i možemo ih pregledati:

  • na narudžbi dobavljaču i u pregledu povezanih dokumenata u panelu Prometi
  • na prijemima i carinskim prijemima, odnosno primljenim računima u panelu Veze, u podpanelu Narudžbe

 

000001.gif Takve veze između dokumenta i narudžbe dobavljaču možemo i dodavati, popravljati i brisati

 Veza se zapisuje i u tablicu veza s tipom veze 2 - Primljeni račun i narudžba dobavljača (pogledajte Administratorska konzolu | Baza podataka | Povezivanja i prijenosi dokumenata | Povezivanje dokumenata ). S obzirom da pratimo realizaciju narudžbe za svaku poziciju narudžbe posebno, u tablicu veza se zapisuju pozicije dokumenta, NA koji je bila pojedina pozicija prenesena, te pozicija narudžbe IZ koje je bio kreiran dokument prijema. 

005778.gif

Tip
ovaj tip veze je označen tipom  2 - Primljeni račun i narudžba dobavljača
Dokument
interni broj dokumenta, NA kojeg je bila pozicija narudžbe dodana.

Dokument možemo jednostavno i otvoriti duplim klikom na to polje.

Pozicija
broj pozicije dokumenta, NA kojeg je bila pozicija narudžbe dodana.

U ovom polju možemo, nakon što unesemo broj dokumenta iz prethodnog polja, otvoriti i padajući izbornik s popisom svih pozicija dokumenta iz prethodnog polja i tako ga jednostavno izaberemo.

 

Vezni dokument
interni broj narudžbe dobavljaču, IZ kojeg je bila kreirana pozicija dokumenta prijema.

Dokument možemo jednostavno otvoriti duplim klikom na to polje.

Pozicija
broj pozicije narudžbe dobavljaču, IZ koje je bila kreirana pozicija dokumenta prijema.
Polje A
0,00 (ovdje se ne upotrebljava, upotrebljava se samo kod veza tipa A i B)
Polje B
0,00 (ovdje se ne upotrebljava, upotrebljava se samo kod veza tipa A i B)

 

000001.gif
Ako smo poziciju narudžbe realizirali tako da smo narudžbu otpremili preko više različitih dokumenata, to se u pregledu povezanih dokumenata odražava tako da je ista pozicija narudžbe (polja "Vezni dokument" i "Pozicija") u pregledu navedena više puta (pogledajte primjer  u poglavlju Realizacija narudžbe kupca)!

Dodavanje i brisanje    


007143.gif
Dodaj zapis - ubaci novi, prazan zapis na kraj baze podataka i prebaci nas na njega.

005059.gif
005054.gif
Briši zapis - izbriše trenutno izabrani zapis.
  Potvrđivanje zapisa - zapis, koji smo unijeli se potvrdi svaki put, kada se uz pomoć kursorskih tipki prebacimo u slijedeći redak. 
022245.bmp
dupliciraj trenutno izabranu poziciju. Ako kreiramo novi redak veze, koji se samo u jednom ili dva podatka razlikuje od prethodnog, na ovaj način si olakšamo unos.

 

Za dodavanje veze računa kupcu i narudžbe kupcu, u tablici veza možemo postupiti na slijedeći način:

  • pritisnemo 007144.gif za novi zapis
  • zatim u pojedine stavke tablice veza unesemo podatke kako je navedeno u donjoj tablici
  • postupak nastavimo za svaku poziciju primljenog računa, koja je bila kreirana iz narudžbe .
  • Tip
    iz padajućeg izbornika izaberemo tip veze 2 - Primljeni račun i narudžba dobavljača
    Dokument
    unesemo interni broj primljenog računa
    Pozicija
    unesemo ili iz padajućeg izbornika izaberemo broj pozicije računa, koju ćemo povezati s pozicijom narudžbe

     

    Vezni dokument
    unesemo interni broj narudžbe dobavljaču, IZ kojeg je bila kreirana pozicija dokumenta prijema.

    Dokument možemo jednostavno otvoriti duplim klikom na to polje.

    Pozicija
    unesemo broj pozicije narudžbe dobavljaču, IZ koje je bila kreirana pozicija dokumenta prijema.
    Polje A
    ne popunjavamo (ostavimo zadanu vrijednost 0,00)
    Polje B
    ne popunjavamo (ostavimo zadanu vrijednost 0,00)

     

     


  •   

         


    Ali so bila ta navodila uporabna?
    Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
    Komentarji
    Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.