PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Collapse]Nastavitve
    [Expand]Subjekti
    [Collapse]Identi
      Okoljski dolžnosti
      SLOPAK Razvrstitev Embalaže
     [Expand]Identi
     [Collapse]Vrsta identa
      [Expand]Primeri uporabe tipov identov
      [Collapse]Primeri vrst izdelkov
        Pakirani izdelki - Tip A
        Pakiranje - Tip E
        Kompozitne blago - Tip C
       [Expand]Blago v pošiljki - Tip K
        Obdelava delovnega naloga storitve - Tip U
       Uvoz/Izvoz Podatki
       Blago kot storitev - storitev kot blago
     [Expand]Klasifikacija
     [Expand]Merske enote
     [Expand]Formule izračuna cen in popusta
      Uvoz cenika
     [Expand]Predloge serijskih številk
      Pregled prodajne cene
     [Expand]Vnos stalnih cen
      Iskanje identov
     [Expand]Profili na dotik
      Šifrant odpadkov
      Šifrant vrst odpadnega materiala
      Šifranti okoljskih dajatev
      Šifrant embalaže SLOPAK
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
    [Expand]Zaposleni
     Koledar
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Expand]Program
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Zamenjaj uporabnika Ctrl - U
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS zastarela različica
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Analitika
   [Expand]Namizje
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemsko okolje
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Farming
 Oblike izpisov
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
 Teksti za vrste dokumentov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
  [Expand]Začetek
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 Teksti za dokumente
 Načini dostave
 Gradniki nadzorne plošče
 Poročila nadzorne plošče
 Ad-hoc analize
 ARES
 SQL urejevalnik
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 1281,2726 ms
"
  1010172 | 226540 | 422799 | AI translated
Label

Blago v komisiji - Tip K

Blago v komisiji - Tip K

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Za blago tipa K - Blago v komisiji je značilno, da dobavitelj obdrži lastništvo (ostane imetnik pravice) do prodaje blaga. Zato se evidenca takšnega blaga ne vodi v skladiščnih računih, vendar lahko spremljate in nadzorujete stanje prejetega in prodanega blaga v komisiji na računih izven bilance. Ker se blago, prejeto v komisijo, prodaja skupaj z rednim blagom, se sprejme v skladišču podjetja, kjer lahko ustvarite skladiščno kartico in trenutna poročila o stanju artiklov.

Obveznost do dobavitelja v komisiji se zabeleži, ko se blago proda.

1. Prejemanje v komisijo

Uporabite notranji tip dokumenta, na primer vnaprej določen tip dokumenta 170 za blago, prejeto v komisijo.

Potem ustvarite nove ID-je artiklov. V takem primeru je potrebno, da izberete artikel tipa komisijskega tipa - K (npr. vnaprej določen tip 100).

Ker je dokument v vprašanju notranjega tipa, se ne prikaže v davčnih evidencah. Uporablja se, da lahko ustrezno zabeležite prejemanje in ne obveznosti.

Uporabite samodejno knjiženje porabe materiala za knjiženje na račune izven bilance.

2. Prodaja v komisiji

Blago v komisiji se običajno prodaja skupaj z blagom za nadaljnjo prodajo itd. Zato lahko spremljate izdajo z uporabo istega tipa dokumenta kot za izdajo blaga za namen ponovne prodaje. Uporabite vnaprej določen tip dokumenta 300.

Prav tako lahko uporabite samodejno knjiženje porabe materiala za knjiženje dobička od prodaje blaga v komisiji. Dobiček je predstavljen le z zneskom bruto marže. Nakupna vrednost blaga, prejetega v komisijo, predstavlja obveznost do prejemnika.

Računi izven bilance se razbremenijo z uporabo samodejnega knjiženja porabe materiala.

3. Poročilo o komisiji

Periodično morate obvestiti prejemnika o prodanem blagu v komisiji (npr. tedensko, mesečno, po desetletjih).

Uporabite funkcijo Ustvari poročilo o komisiji za zbiranje izdaj po datumu in ID-jih tipov dokumentov.

Kolektivna faktura se ustvari z uporabo izbranega tipa dokumenta. Obstaja vnaprej določen tip dokumenta KO0 - Kolektivna izdaja za arhiviranje , ki je označen kot samo evidenčni. Ne more se uporabiti v samodejnem knjiženju in se ne prikaže v davčnih evidencah. Uporabite ga le za odpis komisijskega blaga in obvestite prejemnika o dejanski količini in vrednosti prodanega blaga.

4. Faktura dobavitelja

Na podlagi obvestil o prodaji (poročilo o komisiji) vas prejemnik fakturira. Vnesete lahko kolektivno fakturo, ki pa ne vpliva na zalogo, ampak povečuje obveznosti do prejemnika. Za ustvarjanje kolektivne fakture uporabite vnaprej določen tip dokumenta 151. Preprosto kliknite gumb Dodaj, da ustvarite fakturo iz samodejno ustvarjene kolektivne fakture - za več informacij glejte kolektivno prejemanje.

Zdaj knjižite obveznost za DDV, zaračunan iz fakture prejemnika, na račun, ki je že bil uporabljen pri prodaji (privzeto: 2420), ker ste že knjižili nakupno vrednost komisije v samodejnem knjiženju izdanih faktur. Knjižite celoten znesek fakture, vključno z DDV, na obveznosti do dobavitelja (privzeto: 242). Obe operaciji se izvedejo z uporabo samodejnega knjiženja prejetih faktur.

Dokument se prikaže v davčnih evidencah. Iz njega lahko ustvarite fakturo za obveznosti prejemnika. Uporablja se v pregledu neporavnanih postavk, pa tudi v dokumentu za knjiženje obveznosti dobavitelja.

5. Razpoložljiva zaloga blaga v komisiji

Za ogled tega ustvarite skladiščno kartico ali trenutno razpoložljivo zalogo.

010413.gifZa bolj podrobno analizo gibanja zalog v določenem računovodskem obdobju uporabite poročilo o gibanju materiala. To prikazuje začetno stanje zaloge blaga v komisiji, prejemanje in izdajo ter inventuro ob koncu obdobja, ocenjeno v skladu s postopkom vrednotenja.

Obvezno je navesti datum dobave in ne datum fakture!

Za spremljanje gibanja blaga v komisiji morate preveriti notranje tipe dokumentov za prejemanje in fakturiranje. Nato izberite tip artikla K - 100 in ustrezen tip poročila. Izberite tip dokumenta notranjega prejemanja za prejemnika in tip dokumenta izdaje. Uporabite vnaprej določen predlogo poročila "Prodaja v komisiji".

6. Analiza bruto marže

Uporabite analizo bruto marže za spremljanje uspešnosti komisije za  tip artikla K - Komisija v izbranih tipih prodajnih dokumentov.

 

Za splošni opis funkcij glejte:

Sorodne teme:


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.