 | Loading… |
 | Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page). Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page. Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
 | Loading… |
 | Loading… |
|
|
|

Krijo
Butoni është i destinuar për krijimin e shpejtë dhe të lehtë të dokumenteve për lëshimin, transferimin dhe marrjen direkt nga një dokument porosie. Porosia do të transferohet 1:1. Programi ka disa kontrolle të ndërtuara kur po krijoni dokumente (p.sh. kontrolli i stokut).
Nëse sasia e porosisë është më e madhe se stoku ekzistues, programi do t'ju japë një paralajmërim dhe do të transferojë artikujt në dokument vetëm pjesërisht.
Nëse porosia është tashmë pjesërisht ose plotësisht e dërguar, programi do t'ju japë një paralajmërim dhe nuk do të krijojë dokumentin.
Krijo butonin
Kjo funksion është shumë e dobishme, sepse krijimi i një dokumenti nga një porosi është më i shpejtë dhe më i thjeshtë se procesi tipik i shtimit.

Tabella e përmbajtjes
- Krijo
- Shtimi i Statistikave
|
1. Krijo
Fushat në vijim janë në formular:

1.1. Dokumenti
| Tipi i Dokumentit |
Këtu mund të zgjidhni tipin e dokumentit nga një menu rënie. |
| Data |
Shkruani datën e fletës së paketimit, e cila do të shfaqet në krye të dokumentit. Vlera e paracaktuar është data aktuale. |
| Data e Faturës |
Shkruani datën e faturës, e cila do të shfaqet në krye të dokumentit. Vlera e paracaktuar është data aktuale. |
| Data e TVSH-së |
Shkruani datën e TVSH-së, e cila do të shfaqet në krye të dokumentit. Vlera e paracaktuar është data aktuale. |
1.2. Porosia e Blerjes
| Tipi i Dokumentit |
Këtu mund të zgjidhni tipin e dokumentit nga një menu rënie (porosi shitjeje dhe porosi blerjeje). |
| Klienti |
Zgjidhni Klientin, për të cilin dëshironi të krijoni një porosi, nga menuja rënie. |
| Palë e tretë |
Zgjidhni Palën e Tretë për Furnizuesin nga menuja rënie. Vlera e paracaktuar është Furnizuesi nga fusha e Furnizuesit. |
| Data |
Shkruani datën e fletës së paketimit, e cila do të shfaqet në krye të dokumentit. Vlera e paracaktuar është data aktuale. |
1.3. Kritere Transferimi
| Plotësoni Subjektin |
Kur parametri është aktiv, subjekti transferohet në dokument |
| Transfero Kursin |
Kur parametri është aktiv, kursi transferohet në dokument |
| Konfirmoni dokumentin e transferuar |
Kur parametri është aktiv, dokumenti i transferuar konfirmohet. |
| Transferoni dokumentet e lidhura (vetëm porositë) |
Kur parametri është aktiv, kur parametri është kontrolluar, dokumentet e lidhura transferohen (vetëm porositë) |
| Plotësoni llogarinë e të ardhurave/kostove nga subjekti |
Kur parametri është aktiv, llogaria e të ardhurave/kostove në dokumentin e krijuar plotësohet nga subjekti (të dhëna financiare, llogaria e klientit) |
| Transferoni afatin e dorëzimit |
Kur parametri është aktiv, Afati i Transferimit të Dorëzimit transferohet |
| Transferoni ditët për pagesë |
Kur krijoni një dokument të ri të Porosisë / Mallrave me funksionin Krijo, nëse ndërrimi është aktiv, vlera nga fusha anDaysForPayment transferohet në të njëjtën fushë në dokumentin e ri |
| Transferoni metodën e pagesës |
Kur krijoni një dokument të ri të Porosisë / Mallrave me funksionin Krijo, nëse ndërrimi është aktiv, vlera nga fusha acPayMethod transferohet në të njëjtën fushë në dokumentin e ri |
| Transferoni informacionin e dorëzimit |
Kur krijoni një dokument të ri të Porosisë / Mallrave me funksionin Krijo, nëse ndërrimi është aktiv, vlerat nga fushat acDelivery, acParity, acParityPost, anDeliveryPriority, transferohen në të njëjtat fusha në dokumentin e ri |
2. Shtimi i Statistikave
Fushat në vijim janë në formular

| Linia |
Numri i linjës së dokumentit. |
| Dokumenti në |
Numri internal i dokumentit që keni shtuar (ose po përpiqeshit të shtoni). |
| Linia në |
Numri i linjës së dokumentit që keni shtuar (ose po përpiqeshit të shtoni). |
| Artikulli |
ID i artikullit që keni shtuar (ose po përpiqeshit të shtoni). |
| Emri |
Emri i artikullit që keni shtuar (ose po përpiqeshit të shtoni). |
| Sasia e Kërkuar |
Sasia që ishte shënuar për transferim në një dokument të ri. |
| Sasia e Shtuar. |
Sasia që është shtuar në dokumentin e ri. |
| U/M |
Njësia e matjes në dokument. |
| Komenti |
Raporton nëse shtimi ishte i suksesshëm dhe nëse jo, pse shtimi nuk arriti:
- Transferuar: linja e plotë e zgjedhur për shtim u transferua në një dokument të ri
- Transferuar - shtimi i numrit serial: linja e plotë e zgjedhur për shtim u transferua në një dokument të ri, për artikujt që po menaxhoni me numra serialë; numrat serialë u shtuan
- Transferuar - shtoni numrat serialë: linja e plotë e zgjedhur për shtim është transferuar në një dokument të ri, por, sepse menaxhimi me numra serialë është zgjedhur, ju gjithashtu duhet të kontrolloni numrat serialë
- Jo të transferuar - nuk ka stok (vetëm me shtimin në lëshim): kjo ndodh kur artikulli nuk është në stok. Edhe nëse keni lejuar lëshime negative në magazinë, shtimi nuk do të realizohet nëse artikulli nuk është në stok. Kjo mund të ndodhë, për shembull, kur linjat nga një bazë të dhënash të dytë po transferohen dhe ju nuk keni ID-në e duhur (kodin) në regjistrin e Artikujve. Programi gjithashtu shfaq këtë mesazh kur nuk ka mjaft sasi stoku të mbetur (shih Alokimet e forta).
- Pjesërisht të transferuar (vetëm me shtimin në lëshim): kjo ndodh kur nuk ka mjaft artikuj në stok. Kjo ndodh nëse artikulli ndjeket me numra serialë të cilët duhet të futen manualisht në panelin e Numrave Serialë (shih Barra e detyrave të dokumentit të marrjes).
-
Pjesërisht të transferuar – numrat serialë të shtuar: linja e zgjedhur për shtim u transferua pjesërisht (shih përshkrimin Pjesërisht të transferuar) në dokumentin e ri; për artikujt që po menaxhoni me numra serialë, numrat serialë u shtuan gjithashtu.
-
Poshtë stokut minimal (vetëm me shtimin në lëshim): nëse keni zgjedhur opsionin Kontrolli i stokut minimal, pas shtimit programi do të shfaqë gjithashtu ID-të e artikujve, stoku i të cilëve ra nën minimumin.
-
Jo të transferuar – ID e artikullit nuk ekziston në regjistër – ky rast mund të ndodhë për shembull me shtimin e dokumenteve nga baza e të dhënave të dytë (shih fushën Kompanisë), nëse përpiqeni të shtoni një artikull, që nuk ekziston në bazën e të dhënave të destinacionit në regjistrin e artikujve. Në këtë rast, artikulli duhet të futet në regjistrin e bazës së të dhënave të destinacionit para shtimit.
-
Vetëm shtimi i dokumentit POS është i mundur! Dokumenti XXX nuk është shtuar! – Vetëm me shtimin në POS modulin. Vetëm shtimi i lëvizjes së mallrave nga moduli POS lejohet në këtë modul, por jo nga modulet e tjera të mallrave (marrja, lëshimi). Pra, përpjekja për një shtim të tillë rezulton në një shënim gabimi (shih Shtimi në kapitullin POS).
|
| Tipi i Mesazhit |
|
Krijo
Krijo
Butoni është i destinuar për krijimin e shpejtë dhe të lehtë të dokumenteve për lëshimin, transferimin dhe marrjen direkt nga një dokument porosie. Porosia do të transferohet 1:1. Programi ka disa kontrolle të ndërtuara kur po krijoni dokumente (p.sh. kontrolli i stokut).
Nëse sasia e porosisë është më e madhe se stoku ekzistues, programi do t'ju japë një paralajmërim dhe do të transferojë artikujt në dokument vetëm pjesërisht.

Nëse porosia është tashmë pjesërisht ose plotësisht e dërguar, programi do t'ju japë një paralajmërim dhe nuk do të krijojë dokumentin.

Kjo funksion është shumë e dobishme, sepse krijimi i një dokumenti nga një porosi është më i shpejtë dhe më i thjeshtë se procesi tipik i shtimit.

Fushat në vijim janë në formular:
Dokumenti
- Tipi i Dokumentit: ku mund të zgjidhni tipin e dokumentit nga një menu rënie;
- Data: Shkruani datën e fletës së paketimit, e cila do të shfaqet në krye të dokumentit. Vlera e paracaktuar është data aktuale.
- Data e Faturës: Shkruani datën e faturës, e cila do të shfaqet në krye të dokumentit. Vlera e paracaktuar është data aktuale.
- Data e TVSH-së: Shkruani datën e TVSH-së, e cila do të shfaqet në krye të dokumentit. Vlera e paracaktuar është data aktuale.
- Plotësoni llogarinë e të ardhurave/kostove nga subjekti: Kur parametri është aktiv, llogaria e të ardhurave/kostove në dokumentin e krijuar plotësohet nga subjekti (të dhëna financiare, llogaria e klientit)
Porosia e Blerjes:
- Tipi i Dokumentit: ku mund të zgjidhni tipin e dokumentit nga një menu rënie (porosi shitjeje dhe porosi blerjeje);
- Furnizuesi: Zgjidhni Furnizuesin, për të cilin dëshironi të krijoni një porosi, nga menuja rënie.
- Palë e tretë: Zgjidhni Palën e Tretë për Furnizuesin nga menuja rënie. Vlera e paracaktuar është Furnizuesi nga fusha e Furnizuesit.
- Data: Shkruani datën e fletës së paketimit, e cila do të shfaqet në krye të dokumentit. Vlera e paracaktuar është data aktuale.
Klikimi , programi do të krijojë dokumentin.
Një shënim IRIS do të shfaqet:

Nëse formulari Krijo Dokument nuk përfshin një tip dokumenti

një paralajmërim do të shfaqet:

Në porosi, është e mundur të transferoni dokumentet e lidhura nga dokumenti origjinal i porosisë me kutinë e kontrollit "Transferoni dokumentet e lidhura" të kontrolluar:

| Njësia e matjes në dokument. |
| Emri i artikullit që keni shtuar (ose po përpiqeshit të shtoni). |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
|
|
|