PANTHEON™ Help

 Kategori
 Ndihma PANTHEON - Mirë se erdhët
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Collapse]Stafi
    [Expand]Dosjet e punonjësve
    [Expand]Kalendarët
    [Expand]Menaxhimi i Udhëtimit
    [Collapse]Paga
      Formulat - Përgjithshme
     [Expand]Variablat e pagave
     [Expand]Pasqyra e Pagave
     [Collapse]Përgatitja e Pagave
      [Collapse]Headeri i Përgatitjes së Pagave
       [Expand]Transfer nga Menaxhimi i udhëtimeve
        Transferimi i detyrave
       [Expand]Transferi nga Kalendari
        Transfer nga Prodhimi
        Fshi Përgatitjen e Pagave
        Llogaritja e Paga për Të Gjithë Punonjësit
       [Collapse]Dorëzimi i Formave - Eksportimi në eDavke
        [Expand]Gabim në përpunimin e dokumentacionit për REK
         Përgatitja e Raporteve të Udhëtimit për REK
         Të dhënat për formularin REK
         Raportimi i të ardhurave – Udhëtime, që nuk u paguan me pagat
         Raportimi i udhëtimeve, që paguhen me pagat
         Shpenzimet e udhëtimeve janë / nuk janë të përfshira në iREK
         Procesimi i Formave REK Kumulative
         Procesimi i Formularit Individual REK
         Eksporto në skedarin XML
         Eksporto në XML (HTTP Post)
         Hyrja e Subjektit në Format REK të Eksportit
         Pjesa e Pagesës
         Ndryshimi i ID-së së Dokumentit
         Tipi i dokumentit për të transmetuar formularët REK
         Vendosja e Rendit të Dokumenteve
         Eksporto në Modin SOAP
        Përgatitja e Pagave nga - në
      [Expand]Shiriti i detyrave
       Të dhënat e punonjësit
      [Expand]Përgatitje
       Kredite
      [Expand]Gabime
      [Expand]Plaçimet e Nalogëve
      [Expand]Post
       Përmbledhje
      [Expand]Mesazhe në Përgatitjen e Pagave
     [Expand]Raportet
     [Expand]Kërko për Bazën e Kompensimit për mbi 30 Ditë
     [Expand]Kërko për Bazën e Lejes deri në 30 Ditë
     [Expand]Raporti i Të Ardhurave
     [Expand]Obrazec M4
     [Expand]Obrazec M-4 nga 2008 e tutje
     [Expand]Si e bëjmë postimin në përgatitjen e pagave
    [Expand]Shëndeti dhe siguria në punë
    [Expand]Forma
    [Expand]Punësimi
    [Expand]Raportet e Përmbledhjes
    [Expand]Paneli i Llogarive
    [Expand]ZEUS Personeli
     Pop-up okno
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Granula Inventura e Aktiveve të Fiksuara
  [Expand]Granula Inventura Magazinës
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 1328,1439 ms
"
  1007103 | 219407 | 451920 | AI translated
Label

Raportimi i të ardhurave - Udhëtime që nuk u paguan me Pagat 

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif
79176.gif

Shembulli 1:

 

Shërbimi i kontabilitetit për klientin përgatit llogaritjet e pagave dhe është gjithashtu përgjegjës për raportimin e të ardhurave që nuk janë të tatueshme dhe klienti i drejton dhe i paguan ato në sistemin e tij të informacionit.

Me qëllim të raportimit ne duhet në Pantheon të ndjekim hapat:

1. Hapim një Lloj Dokumenti të ri, që është për Të Ardhurat nga marrëdhënia e punës, ta që është përfshirë në bazën e papaguar:

2. Në tabelën e Kodit të Llojit të Të Ardhurave hapim një kod të ri për llojin e të ardhurave:

3. Në llogaritjen e Fletës së Pagës në përgatitje ne manualisht futim ET dhe shumën dhe fillojmë llogaritjen

 

4. Kur jemi duke raportuar REK-1 ne kemi nevojë:

Në REK-1 kumulativ raportojmë numrin e punonjësve:

Në formularin iREK raportojmë shumën e Udhëtimeve:

79176.gif

Shembulli 2:

 

Në Pantheon ne futim Udhëtime dhe i paguajmë ato përmes urdhrave të udhëtimit dhe kasës. Për raportimin e Udhëtimeve qëndron: Nëse të ardhurat që nuk janë përfshirë në bazën e tatimit i paguam në llogarinë bankare të punonjësve (pa llogaritjen e pagave ose të ardhura të tjera të tatueshme nga marrëdhënia e punës). Paguese paraqet të dhëna individuale nga llogaritja e zbritjeve tatimore dhe në REK-1 kumulativ plotëson vetëm informacionin e paguesit, numrin e Të Ardhurave që është në bazën e papaguar – 1190.

Në këto raste, ne raportojmë të ardhurat një herë në muaj, së bashku për të gjitha të ardhurat që janë përfshirë në bazën e papaguar, më vonë në ditën e fundit të muajit në të cilin ato u paguan.

Në këtë rast ne duhet të ndjekim hapat në Pantheon:

1. Hapim një Lloj Dokumenti të ri që është për Të Ardhurat nga marrëdhënia e punës, ta që është përfshirë në bazën e papaguar:

2. Në llogaritje ne sigurohemi që të përfshijmë të gjithë punonjësit për të cilët duam të raportojmë Udhëtime. Në këtë rast, NUK KA NEVOJË të bëjmë llogaritje për punonjësit. Hapim vetëm një Fletë Pagese të re, futim periudhën, datën e pagimit dhe datën e llogaritjes. Nëse Udhëtime paguhen në qershor, gjithashtu periudha e Fletës së Pagës duhet të jetë në qershor, pra 2019-06!

 

3. Në formularin e eksportit ne zgjedhim Fletën e Pagës dhe shtypim butonin :

4. Në formularin Përgatit Udhëtime Dokumente për formularin REK për raportim, ne mund të ndihmojmë duke filtruar të dhënat sipas:

  • datës së pagesës ose rimbursimit ,

  • datës së urdhrave të pagesës ,

  • ne zgjedhim të tregojmë të gjitha Udhëtime pa kufizim në datën e pagesës ose rimbursimit .

Ne zgjedhim të gjitha Udhëtime që duam të raportojmë në periudhën e Fletëve të Pagave:

5. Mbyllim dritaren Përgatit Dokumentet e Udhëtimeve për formularin REK dhe në formularin Procesoni Dokumentet REK, ne tregojmë se duam të raportojmë Udhëtime të zgjedhura dhe zgjedhim Proceso::

Në këtë rast Pantheon krijon REK kumulativ dhe formularët e lidhur iREK:

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!