eFaktura Slanje/Prijem
Za korišćenje eFaktura neophodno je podesiti nekoliko stvari.
Preuzeti sandučiće i podešavanja sa web servisa, u Administratorskoj konzoli - Podešavanja - Dokumentacija - Sandučići, na Uvoz-Izvoz, na Prenos šifarnika:

Potrebno je preneti sandučiće ze eFakture:

Zatim je podrebno da podesite prijavu i klasifikaciju.
U polju Prijava odabrati korisničko ime, koje je proizvoljno, kao i API ključ za autentifikaciju ,koji se generiše na eFaktura sajtu :
Administratorska konzola - Autorizacije - Korisnička imena i lozinke:


Nakon odabrane prijave i klasifikacije izgled sandučića je:

Sa Web servisa preuzeti poslovne procese za slanje, prijem i proveru statusa eFaktura:

Sa vrste dokumenta sa koje želimo da šaljemo eFakture, već poznatim postupkom, preko ispisa od broja do broja poslati dokument u dokumentaciju. Potom iz dokumentacije pokrenuti WF za slanje-prijem eFaktura.
Da bi sa određene vrste dokumenta bilo moguće da se pošalje dokument u dokumentaciju, neophodno je da na toj vrsti dokumenta, u šifarniku vrsta dokumenata, budu podešeni željena klasifikacija i arhiv.
 |
UBL 2.1
XML za eRačun je u skladu sa UBL 2.1 standardom.
|
Hijerarhija izbora mail adrese za slanje eRačuna
Podatak o emailu kupca se prikazuje u xml datoteci u node-u
-<cac:AccountingContact><cbc:ElectronicMail>
Hijerarhija email adresa :
1. Kontakt osoba kupca- adresa za elektronsku razmjenu podataka
2. Subjekt kupca / Osnovni podaci - adresa za elektronsku razmjenu podataka
3. Kontakt osoba kupca - primarna email adresa
4. Subjekt kupca / Osnovni podaci * primarna email adresa
Prvo se uzima podatak o adresi za elektronsku razmenu, za kontakt osobu koja je navedena u zaglavlju računa u polju Kontakt osoba (acContactPrsn).
Ako kontakt osoba nema definisanu adresu za elektronsku razmenu podataka, uzima se podatak o adresi za elektronsku razmenu podataka definisanu kod Subjekta.
Tek ako ni Subjekat nema podatak o adresi za elektronsku razmenu podataka, uzima se primarna email adresa kontakta, nakon toga primarna email adresa Subjekta.
Ako nema kontakt osobe u zaglavlju računa, uzima se podatak o adresi za elektronsku razmenu podataka iz osnovnih podataka subjekta koji je naveden kao kupac na računu.
Ako tu nije navedena adresa, onda se uzima podatak o emailu sa prve kontakt osobe koja ima podatak o adresi za elektronsku razmenu podataka.
Ako nijedna kontakt osoba nema podatak o adresi za eketronsku razmenu podataka, onda se uzima podatak o primarnoj email adresi iz osnovnih podataka subjekta koji je naveden kao kupac na računu.
Ako tu nije navedena adresa, onda se uzima podatak o primarnoj email adresi sa prve kontakt osobe koja ima podatak .
Izmene XML-a i neophodna podešavanja, radi usaglašenosti sa SEFom
U slučaju da je subjekat koji šalje ili prima budžetski korisnik, neophodno je , pored toga što je označeno da je budžetski korisnik, uneti i JBKJS broj. Taj broj se prenosi u XML koji se šalje.

U slučaju kada je kupac na računu budžetski korisni (ima podatak u polju JBKJS), onda se podatak iz polja acDoc2 sa dokumenta prenosi u XML.

Neophodno je uneti MB kako na Naše preduzeće, tako i na subjektu koji je kupac, jer su ovi podaci obavezni u strukturi XMLa.

U šifarniku načina plaćanja dodata je kolona Načini plaćanja, koja se popunjava po specifikaciji SEF, a podatak se koristi u XMLu:

Na vrsti dokumenta, potrebno je podesiti zadati način plaćanja, koji ima šifru 30, kako bi xml bio ispravan i u slucaju slanja dokumenta kada korisnik nije uneo način plaćanja na dokument.
U šifarniku vrsta dokumenata, na panelu Napredna podešavanja, dodat je padajući meni gde je moguće odabrati tip eDokumneta koji se odnosi na tu vrstu dokumenta. 380 je potrebno odabrati za račun, 386 za avansni račun.

Prilikom definisanja poreskih tarifa u sistemu, koje će se koristiti za definiciju prometa oslobodjenog poreza, neophodno je u koloni Tekst odabrati iz šifarnika tekstova specifikaciju koja se odnosi na konkretnu odredbu po kojoj je zakonom o PDV-u predvidjeno oslobadjanje poreza sa i bez prava odbitka:

U šifarnik Tekstova je potrebno odgovarajuće uneti podatak o šifri (u polje Opis) i opisu odredbe člana zakona (u polje Tekst) po kojoj je predvidjeno oslobodjenje. Konkretni šifarnik je propisan i predvidjen od strane zakonodavca.

Ukoliko je u pitanju promet gde obračun poreza vrši primalac dobra/usluge, neophodno je u definiciji poreske tarife štiklirati klonu Poreski Dug:
