PANTHEON™ Help

 Sadržaj
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Priručnik za PANTHEON
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič za PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON VET
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Terminal-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Granula Inventar skladišta
   Arhiva

Load Time: 468,7545 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Uvoz e-Slog dokumenata prijema

Uvoz e-Slog dokumenata prijema

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

  Uvoz i izvoz podataka - prijem

000001.gif Dokumentaciju, na koju se oslanja izvoz/izvoz jednostavnih XML računa u e-Slog, nalazi se na sajtu GZS adresa  http://www.gzs.si/Nivo3.asp?ID=14871&IDpm=2306.

Osnovni podaci

Put do XML datoteke upišemo put do mesta, gde su snimljene primljene XML datoteke.

Mesto gde je snimljena datoteka možemo i izabrati iz spiska klikom na ikonu 009330.gif.

Dodavanje nedostajućih šifri partnera u šifarnik MS kod uvoza Pre uvoza podataka moramo biti sigurni, da je svakoj nabavljenoj šifri materijalnog sredstva, navedenoj u primljenoj datoteci (polje "Šifra partnera" u poziciji dokumenta za uvoz) pripisana šifra artikla, kao što je zapisano u našoj bazi podataka u šifarniku idenata (polje "Šifra" u poziciji dokumenta za uvoz). Ako ta veza nije već pre uvoza uspostavljena u šifarniku idenata onda  je izaberemo pre uvoza, i sa ovom opcijom odredimo, da li se takva veza trajno zapiše u šifarniku idenata ili ne:
  • ako opciju štikliramo, biće svaka veza "Šifra" - "Šifra partnera", koju smo uneli pre uvoza podataka, zapisana i u šifarnik MS, u deo Šifre partnera;
  • ako opciju ne štikliramo, svaka veza "Šifra" - "Šifra partnera", koju smo uneli pre uvoza podataka, će se smatrati kao veza, koja važi samo za taj dokument i neće se zapisati u šifarnik MS za upotrebu kod sledećih uvoznih dokumenata.

Za primer pogledajte i poglavlje Traži SAMO po šiframa partnera i Traži po šiframa partnera I šifri MS.

Traženje šifri artikla sa ovom opcijom izaberemo, na koji način će biti popunjen podatak o šifri artikla, koji će se i preneti u poziciju prijema uspešno uvezenog dokumenta.

Izabrati možemo:

Popuni dobavljačev dokument u izaberemo, u koju od rubrika primljenih računa želimo uvoziti broj dobavljačevog računa i datum dobavljačevog računa. Izabrati možemo polje prvi vezni dokument ili polje drugi vezni dokument. Podaci o dobavljačevom računu se po pravilu popunjavaju u polje za unos prvog veznog dokumenta.
klikom na taj taster uvozimo XML datoteku ili bolje rečeno: uvozimo podatke iz datoteke u donji spisak (pogledajte Podaci o dokumentima za uvoz i Pozicije dokumenta za uvoz).

Ako je bila prethodno upisana pravilna putanja do tih datoteka, spisak dokumenata za uvoz se popuni automatski, kada otvorimo odgovarajući prozor.

klikom na taj taster se u trenutno aktivnoj vrsti dokumenta (tj. u vrsti dokumenta, iz koje smo funkciju pozvali) kreira onoliko dobavljačevih računa, koliko je datotek, označenih za uvoz.

Kada je dokument uspešno kreiran, sa mesta, odakle smo datoteko uvozili, uspešno uvezena datoteka se izbriše.

Nakon klika na taj taster moramo kreiranje dokumenata još potvrditi (pogledajte Da li želite da kreirate dokument?).

Podaci o dokumentima za uvoz

O(označeno) ako je postavka štiklirana, označena je za uvoz.

Zadato su označene za uvoz sve postavke, očitane iz XML datoteke sa izabranog mesta.

Ime datoteke ime datoteke, koju uvozimo, uključno sa podacima o putanji do nje.
Broj (dobavljačevog računa) broj računa dobavljača iz XML datoteke za uvoz
Vrsta (dobavljačevog računa) vrsta dokumenta iz XML datoteke za uvoz (šifriranje vrste dokumenta prepisuje e-Slog). Dozvoljene vrste dokumenta su:
  • 325 - Predračun
  • 380 - Račun
  • 381 - Odobrenje
  • 383 - Zaduženje
  • 386 - Račun za pretplatu

Sa ovim čarobnjakom se trenutno uvoze dokumenti tipa 380, 381, 383, 386 kao primljene fakture i to u vrstu dokumenta, iz koje smo izabrali funkciju za uvoz podataka.

Uvoz primljenih predračuna (vrsta 325) je moguć iz čarobnjaka za Uvoz i izvoz podataka narudžbina dobavljačima (pogledajte Uvoz e-Slog predračuna).

Datum datum prijema iz računa, koji uvozimo.

Podatak možemo pre uvoza i ručno ispraviti.

Datum PDV datum PDV iz računa, koji uvozimo.

Podatak možemo pre uvoza i ručno ispraviti.

Datum računa datum računa iz računa, koji uvozimo.

Podatak možemo pre uvoza i ručno ispraviti.

Datum dosp. datum dospeća iz računa, koji uvozimo.

Podatak možemo pre uvoza i ručno ispraviti.

Dobavljač naziv dobavljača. Program ga potraži u našoj bazi podataka gledajući na poreski broj iz datoteke za uvoz (pogledajte polje Poreski broj).

Ako partnera sa poreskim brojem, navedenim u datoteci, nema u bazi podataka, to polje biće prazno, i program će javiti grešku (pogledajte dolje).

Za plaćanje vrednost za plaćanje iz računa, koji uvozimo
Valuta valuta, u kojoj je izražena vrednost iz prethodnog polja
Greška ako je pri uvozu datoteke došlo do greške ili nedostaju podaci u bazi, gde dokument uvozimo, uvoz NEĆE BIT MOGUĆ. Vrstu greške u vezi sa osnovnim podacima fakture program u takvom slučaju ispiše na tom mestu, i to u obliku IRIS obaveštenja o grešci:
Poreski br. poreski broj dobavljača iz računa, koji uvozimo
Poziv (model) model za poziv iz datoteke za uvoz
Poziv (pozivni broj) pozivni broj iz datoteke za uvoz
Kontaktna osoba kontaktna osoba iz datoteke za uvoz
   

Pozicije dokumenta za uvoz

Poz.  
Šifra šifra materijalnog sredstva, pod kojom će roba biti primljena u našu bazu podataka.

Podatak o šifri materijalnog sredstva program potraži preko dobavljačeve šifre artikla, sa odgovarajućim izborom načina traženja artikala i neposredno po šifri materijalnog sredstva. Za oba primera pogledajte:

Šifarnik idenata otvorimo dvoklikom na to polje.

Šifra partnera šifra artikla, koju koristi dobavljač i koja je sadržana u datoteci, koju uvozimo.
Naziv naziv artikla iz datoteke, koju uvozimo.

Podatak možemo pre uvoza i promeniti.

Količina količina artikla iz datoteke, koju uvozimo.
JM jedinica mere iz uvezene datoteke, na stranom jeziku.

Podatak možemo pre uvoza i promeniti.

R% procenat priznatog rabata
TB tarifni broj poreza iz šifarnika idenata za materijalno sredstvo iz polja "Šifra". Ako je polje "Šifra" prazno, onda je prazno i polje za unos poreskog broja.

Taj podatek se NE vuče iz datoteke za uvoz.

P% procenat na fakturi obračunatog poreza se crpi iz datoteke za uvoz.

Ako se tu ispisan procenat poreza ne poklapa sa procentom poreza iz šifre poreskog broja poreza (prethodno polje), program javi IRIS obaveštenje o grešci 4851 Poreska stopa se ne poklapa!.

Za plaćanje ukupna vrednost pozicije za plaćanje
Greška ako je pri uvozu datoteke došlo do greške ili nedostajućih podataka na bazi, gde dokument uvozimo, uvoz NEĆE BITI MOGUĆ. Vrstu greške u vezi sa pozicijama fakture program u takvom slučaju ispiše na tom mestu, i to u obliku IRIS obaveštenja o grešci:

 


  

     


Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!