PANTHEON™ Help

 Sadržaj
[Collapse]Poštanska knjiga
 [Collapse]Pošiljke
   Vrsta pošiljke
  Šifarnici
  Pošta
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Priručnik za PANTHEON
   [Collapse]Podešavanja
    [Expand]Subjekti
    [Expand]Identi
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
    [Expand]Zaposleni
     Kalendar
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Collapse]Program
     [Collapse]Vrste dokumenata
       Zaglavlje
       Napomene
      [Expand]Dozvole
       Potpisnici
      [Expand]Red sa alatima
      [Expand]Narudžbine
      [Expand]Radni nalozi
      [Expand]Plan
      [Collapse]Roba
        Knjiženje na predefinisane VD
        Prenos konta
       [Collapse]Prijem
         Roba
         Status
         Zaglavlje
        [Expand]Paneli
        [Collapse]Podešavanja naloga
          Novac
          Robna konta
          PDV konta
          Troškovi
          Carinski troškovi
        [Expand]Zadate vrste dokumenata
       [Expand]Prenos
       [Expand]Izdavanje
       [Expand]POS
        Servisni nalog
        Promena cene
        Inventar
        Periodično fakturisanje
        Kontrola robe
       [Expand]JCI
        Intrastat
        PDV
        Revalorizacija inventara
      [Expand]Carina
      [Expand]Akciza
      [Expand]Novac
      [Expand]Platni promet
      [Expand]Kamate
      [Expand]Putni nalozi
      [Expand]Plate
       Planiranje
       Autorizacije nad pojedinim tipovima vrsta dokumenata
       Arhiva
       Tretman
     [Expand]Oblici ispisa
      Šifarnik tekstova
      Načini dostave
     [Expand]Ispisi u PANTHEON-u
     [Expand]Kartice poverenja
     [Expand]Administratorska konzola
     [Expand]Elementi kontrolne table
      Izveštaji na kontrolnoj tabli
      Ad-hoc analiza
     [Expand]ARES
      SQL editor
     [Expand]Ad-hoc analize
      Klasifikacijski plan
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Trenutni korisnik Ctrl - U
   [Expand]Narudžbine
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Plansko-analitički alat ZEUS
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Obaveštenja programa
   [Expand]Poslovni saveti
   [Expand]Dodatni programi
    Sistemska okolina
  [Expand]Priručnik za mobilni POS
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON VET
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventar osnovnih sredstava
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 Obrazac za slanje fax-om
[Expand]Korisničke strane

Load Time: 2203,1628 ms
"
  342 | 450 | 5981 | Localized
Label

Novac

 

010381.gif 010382.gif 010383.gif 010411.gif 

 Panel Novac u okviru vrste dokumenata Prijem, sadrži podatke koji utiču na postavke knjiženja i likvidature određene vrste dokumenta.

 

Sadržaj

  1. Postavke konta
  2. Likvidatura i Blagajna
  3. Knjiženje

 

1. Postavke konta

U delu Postavke konta, koji je na gornjoj slici predstavljen pod brojem 1, vrše se sledeća podešavanja:

Konto (dobavljač) Konto dobavljača ćemo koristiti za potražnu stranu knjiženja obaveza ka dobavljaču bez obzira na vrstu robe i tarifni broj poreza.
Strana knjiženja

U polju se vrši odabir strane knjiženja. Na raspolaganju su opcije:

  • Duguje
  • Potražuje
  • Automatsko

 

VD za knjiženje U polju se vrši odabir vrste dokumenta na kojoj će se izvršiti knjiženja sa ove vrste dokumenta prijema.
Kontni plan U polju se vrši odabir šifre aktivnog kontnog plana

 

2.Likvidatura i Blagajna

U delu Likvidatura, koji je na gornjoj slici predstavljen pod brojem 2, vrše se sledeća podešavanja:

Domaća U polju se vrši odabir vrste dokumenta za domaću likvidaturu.
Strana U polju se vrši odabir vrste dokumenta za deviznu likvidaturu.
Svrha doznake U polju se vrši odabir šifre doznake iz Šifarnika svrha doznake.
Blg. izdat. U polju se vrši odabir vrste dokumenta blagajničkog izdatka za plaćanje faktura iz ove vrste dokumenta. Kod izrade blagajničkog izdatka se prvo upotrebi podatak iz vrste dokumenta, a ako taj ne postoji, podatak iz parametara programa (Novac - Osnovni podaci).
 
Kreiraj nakon što je dokument ispisan Ukoliko je opcija označena, nakon ispisa dokumenta prijema, kreira se blagajnički izdatak.

3.Knjiženje

U delu Knjiženje, koji je na gornjoj slici predstavljen pod brojem 3, vrše se sledeća podešavanja:

Popunj. vez.dok. pomoću ove opcije određujemo koji podatak će se uneti u polje Vezni dokument pozicije naloga za knjiženje. Podatak je značajan jer pomoću pozivanja veznog dokumenta zatvaramo i otvorene stavke.
U polje za unos veznog dokumenta možemo da prenesemo interni broj dokumenta, Vezni dokument 1 ili 2 ili poziv. 
Popunj.tuđ.dok.

Kao i u prethodnom podešavanju, opcija određuje koji podatak iz dokumenta dobavljača će se preneti na nalog za knjiženje.

Zbirno knjiženje primljenih računa

Na raspolaganju su sledeće opcije:

  • Bez udruživanja
  • Zbirno po danima (Datum perioda je datum računa)
  • Zbirno po danima (Datum perioda je zadnji dan meseca)
  • Zbirno po mesecima (Datum perioda je zadnji dan meseca).
Razdelnik god

U ovom polju se vrši odabir znaka (razdelnika) koji će prilikom izbora opcije dodaj godinu veznom dokumentu stajati između broja veznog dokumenta i godine.

Dodaj godinu veznom dokumentu

Ako je opcija označena u nalogu za knjiženje će nakon broja veznog dokumenta automatski biti uneta tekuća  godina kao četvorocifreni numerički zapis.

Dodaj br. rate u vezni dok. Ako su na robnom dokumentu kreirane rate i ako je ta opcija podešena, knjiženja obaveza će se izvršiti sa numerisanjem rednog broja veznog dokumenta.
 
Ne uvažavaj postavke konta na skladištu (šifarnik subjekata) Ako je opcija označena, kod knjiženja dokumenta te VD neće se uvažavati konta podešena kod skladišta (subjekta) na robnom dokumentu.
Ne knjiži po načinima plaćanja Program uprkos generalnoj postavci u Administratorskoj konzoli za knjiženje prijema (konta obaveza)  po načinima plaćanja  za izabranu VD ne knjiži po načinima plaćanja, ako je opcija označena.
Kod knjiženja vlastite potrošnje uvažavaj postavke strana knjiženja Ako je opcija označena, knjiženje vlastite potrošnje uvažiće postavke strane knjiženja.
Nepriznati PDV je trošak tekućeg razdoblja

Ako je opcija označena, nepriznati PDV se knjiži na konto troška uz poziciju uz koju se veže.

Ne uvažavaj šeme knjiženja u šifarniku subjekta (finsnsijski podaci)

Ako je opcija označena, kod knjiženja dokumenta te VD neće se uvažavati konta podešena u šifarniku subjekata  u delu finansijski podaci.

Knjiži odstupanja od stalnih cena na internim dokumentima

Ako je opcija označena, na internim dokumentima će se knjižiti odstupanja od stalnih cena.

Ulazni troškovi osnovnih sredstava Ako je opcija označena moguć je prenos osnovnih sredstava iz računa u registar.
Zadržana sredstva

U delu zadržana sredstva korisnik može uneti od kog do kog datuma, procenat i na koji konto želi da knjiži zadržana sredstva. Pri knjiženju računa se automatski proknjiži procenat zadržanih sredstava na konto koji je određen u šifarniku  izabrane VD.

 

 

 

Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!