PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Expand]Prevzem
    [Expand]Izdaja
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Collapse]DDV
     [Expand]Prodaja blaga na daljavo
      Povzetek poročil
     [Expand]DDV po 1.7.2013
      Poročilo Telekomunikacijske/Elektronske storitve
      DDV spremembe po 01.07.2016 - samoobdavčitev pri uvozu
     [Expand]Knjige računov
     [Expand]Elektronsko vodene knjige
     [Expand]Obračun DDV
     [Expand]Rekapitulacijsko poročilo RP-O
     [Collapse]Napake obračuna DDV
       IRIS 4292 - Dokument (x) NI VKLJUČEN v obračun - napaka v davčni stopnji (y) , Davčna tarifa (z)
       IRIS 4293 - Dokument (x) NI VKLJUČEN v obračun - napaka v načinu nabave-prodaje (y)
       IRIS 4294 - Vnešena in izračunana davčna osnova se ne ujemata pri dokumentu (x)
       IRIS 4297 - Dokument (xx) za uvoz ni povezan z ECL za uvoz!
       IRIS 4295 - Manjka številka ali datum ECL za dokument (x)
       IRIS 4296 - Manjka šifra carinskega postopka za dokument (x)
       IRIS 4690 - Identifikacijska številka za DDV ni vnešena ali ni pravilna!
       IRIS 4816 - Partner je identificiran za DDV v EU, način nabave (prodaje) pa je uvoz (izvoz)!
       IRIS 4709 - Promet je deklariran za uporabo 85. čl. ZDDV in nima privzete davčne tarife!
       4737 Izvozi in dobave v EU morajo imeti davčno stopnjo nič!
       IRIS 7729 - Izbrana je TŠ za dobave EU, način prodaje pa je različen!
     [Expand]DDV - zakonske spremembe
     [Expand]Sistem obračunavanja DDV po plačani realizaciji
     [Expand]DDV po 16.3.2011 - 66.a člen ZDDV-1D
     [Expand]DDV po 25.5.2012 - ukinitev 66.a člena
     [Expand]Poročilo o dobavah
     [Expand]DDV knjige po 1.1.2020
     [Expand]DDV knjige po 1.1.2011
     [Expand]DDV po 1.1.2010
      Poračun odbitnega deleža
      Kontrolni izpisi
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
  
  
  
  
  
  
  
  
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 390,6259 ms
"
  4690 | 5402 | 57589 | Localized
Label

IRIS 4690 - Identifikacijska številka za DDV ni vnešena ali ni pravilna!

 

4690 Identifikacijska številka za DDV ni vnešena ali ni pravilna!

 

 

Pričakujemo, da:

  • bo prodaja z načinom prodaje Zavezanec ali nabava z načinon nabave Domači - Zavezanec sklenjena s partnerjem, ki je identificiran za namene DDV v Sloveniji in ima torej predpono davčne številke SI ter vnešeno davčno številko;
  • bo prodaja z načinom prodaje Izvoz - EU ali nabava z načinon nabave Uvoz - EU sklenjena s partnerjem, ki je identificiran za namene DDV v eni od držav članic EU in ima torej predpono davčne številke ene od držav članic ter vnešeno davčno številke.

Če temu pogoju ni zadoščeno, bodo zapisi glede na izbrani način nabave kljub temu uvrščeni v ustrezne knjige, a je potrebno popraviti ali podatke o davčni številki ali pa način nabave.

Prejete fakture

  • Če je v prejeti fakturi vnešen partner, ki NIMA v predponi davčne številke ene od držav članic EU ali davčne številke, vnešen način nabave pa je Uvoz - EU, bo zapis sicer uvrščen v knjigo prejetih računov za pridobitve blaga znotraj Skupnosti. Napačna je torej predpona davčne številke ali pa manjka predpona davčne številke in/ali davčna številka (če partner je identificiran za namene DDV), da dokument res sodi v knjigo za promet s Skupnostjo, ali pa je ustrezen način nabave Druge osebe (če partner ni identificiran za namene DDV).
  • Če je v prejeti fakturi vnešen partner, ki NIMA predpone davčne številke SI ali davčne številke, vnešen način nabave pa je Domači - zavezanci, bo zapis sicer uvrščen v knjigo prejetih računov. Manjka torej predpona davčne številke ali davčna številka (če partner je identificiran za namene DDV), ali pa je ustrezen način nabave Druge osebe (če partner ni identificiran za namene DDV).

Izdane fakture

  • Če je v izdani fakturi vnešen partner, ki NIMA v predponi davčne številke ene od držav članic EU ali davčne številke, vnešen način prodaje pa je Izvoz - EU, bo zapis uvrščen v knjigo izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti. Napačna je torej predpona davčne številke ali pa manjka predpona davčne številke in/ali davčna številka (če partner je identificiran za namene DDV), da dokument res sodi v knjigo za promet s Skupnostjo, ali pa je ustrezen način prodaje Končni kupec (če partner ni identificiran za namene DDV). Zato se v takem primeru napaka izpiše tako pri izpisu knjige dobav v Skupnost in kvartalnega poročila (ker dokument vanje morda ne sodi oz. so podatki nepopolni ali napačni).
  • Če je v izdani fakturi vnešen partner, ki NIMA predpone davčne številke SI ali davčne številke, način prodaje pa je Zavezanec, bo zapis sicer uvrščen v knjigo prejetih računov. Napačna je torej predpona davčne številke ali pa manjka predpona davčne številke in/ali davčna številka (če partner je identificiran za namene DDV), ali pa je ustrezen način prodaje Kočni kupec (če partner ni identificiran za namene DDV).

Rešitev:

1. Odpri dokument in preveri, ali gre za izvoz oz. uvoz iz EU, ali pa morda za nabavo od drugih oseb oz. prodajo končnim potrošnikom. V takem primeru spremeni način nabave oz. prodaje.

2. Odpri šifrant partnerjev in dodaj davčno številko in/ali dodaj/spremeni predpono davčne številke.



 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.