PANTHEON™ Help

 Sadržaj
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Priručnik za PANTHEON
   [Expand]Pantheon Hosting
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Podešavanja
   [Expand]Narudžbine
   [Collapse]Roba
     Integracija PANTHEON sa WebŠopovima
    [Collapse]Izdavanje
     [Expand]POS Ekran na dodir
      Pregled baza podataka u vezi sa izdavanjem
      Šema toka izdavanja sa dokumentom
     [Expand]Dokument izdavanja
     [Expand]Interno izdavanje
     [Collapse]Zbirno izdavanje
       Ažuriraj količinu masa dodatih redova u tabeli linkova
       Dodavanje otpremnice
       SQLEXP - Ispis serijskih brojeva na zbirnoj fakturi
       Šifarnik periodike zbirnog fakturisanja
     [Expand]POS
     [Expand]Primljeni avans
     [Expand]Vlastita potrošnja
     [Expand]Pantheon POS X
    [Expand]Prijem
    [Expand]JCI
    [Expand]Prenos
    [Expand]Promena cene
    [Expand]Inventar
    [Expand]Periodično fakturisanje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprema cassasconta
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Poređenje prihoda i troškova
    [Expand]Akcizna skladišta
    [Expand]Obračun izdatih računa
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Expand]PDV
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Preračun prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Grupno štampanje
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Korisničke strane
   [Expand]Poslovni saveti
    Dodatno
   [Expand]Plansko-analitički alat ZEUS
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Obaveštenja programa
   [Expand]Zvanična mišljenja
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemska okolina
    Rečnik izraza
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič za PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON VET
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Terminal-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Granula Inventar skladišta
   Arhiva

Load Time: 515.6272 ms
"
  3074 | 3473 | 35325 | Localized
Label

Dodavanje otpremnice

Dodavanje otpremnice

Novu zbirnu fakturu za izdavanje izradimo tako, da izaberemo vrstu dokumenta za zbirno fakturisanje i na POSTOJEĆEM dokumentu kliknemo taster . Možemo i da po uobičajenom postupku prvo kreiramo novi dokument tasterom  pre nego što snimimo taj dokument idemo na funkciju .  Program će novi dokument kreirati u odnosu na unešene parametre, koje opisujemo u nastavku:

Kriterijumi za kreiranje računa:

Datum kreiranja dokumena datum, koji se upotrebi kao datum računa
Datum otpremnice (od-do) izbor dokumenata za prenos u zbirnu fakturu možemo ograničiti u odnosu na datum otpremnice
Datum veznog dokumenta 1 (od.-do) izbor dokumenata za prenos u zbirno fakturo zbirnu fakturu možemo ograničiti u odnosu na datum prvoga veznog dokumenta iz otpremnice
Valuta izbor možemo ograničiti u odnosu na valutu internih dokumenata, iz kojih ćemo izraditi zbirnu fakturu
Vrsta dokumenta izbor možemo ograničiti na pojedinu vrstu dokumenta internog izdavanja. Skup vrsta dokumenata, koje se zadato izaberu kod kreiranja zbirne fakture, možemo odrediti u šifarniku vrsta dokumenata (obavezno zadati vrstu interno izdavanje).
Periodika dvoklikom na ovo polje otvaramo šifarnik periodike zbirnog fakturisanja. Potrebno je da iz izborne tabele izaberemo podatak, koji će uticati na periodiku fakturisanja za određenog kupca.
Nos. troš Izbor se može ograničiti na one otpremnice kod kojih se na pozicijama dokumenta pojavljuje određeni definisani nosilac troškova.
Prim. klas Primarna klasifikacija
Sek. klas Sekundarna klasifikacija
Primalac izbor dokumenata internog izdavanja možemo ograničiti na pojedinačnog subjekta. Ako polje ostavimo prazno, onda će nam program ponuditi sva još nefakturisana interna izdavanja i izradiće toliko zbirnih faktura, koliko kupaca se pojaviljuje u internim izdavanjima.
3. osoba slično kao za partnera (1. osoba), možemo izbor internih dokumenata ograničiti i na odgovarajuću 3. osobu iz dokumenta internog prijema/izdavanja. Tako možemo npr. izraditi zbirnu fakturu za neko prijemno skladište, koje smo  uneli u podatak o 3. osobi u internom izdavanju.
Skladište izbor možemo ograničiti u odnosu na izdajno skladište iz interog izdavanja
Odeljenje izbor možemo ograničiti u odnosu na odeljenje iz glave interog izdavanja
Pov. nar. Možete odabrati jedan ili više naloga ako želite da ih povežete sa zirnim dokumentom.
Način pl. Izbor se može ograničiti na osnovu načina plaćanja sa interne otpremnice.
Način prodaje/nabavke izbor možemo ograničiti u odnosu na način nabavke iz intenrog izdavanja
Prikaži buduće račune
  • ne označavajte ukoliko ne želite da se prikažu otpremnice sa budućim datumom
  • označiti ukoliko želite da se prikažu otpremnice sa budućim datumom
Status

N - Nepotvrđen

P -  Potvrđen

001298.gif Kada unesemo sve potrebne kriterijume filtriranja, kliknemo taster Izaberi. Program ispiše spisak internih izdavanja, koja odgovaraju izabranim kriterijume filtriranja:

Zadato su sva ponuđena interna izdavanja označene za prenos u zbirnu fakturu. Označena su ona izdavanja, koja su u rubrici »O«-označeno označene. Možemo (pomoću tastera space ili miša) bilo koji od dokumenata izdavanja i da neoznačimo.

U donjem delu vidimo i pozicije otpremnica, izabranih za prenos, mada ih ne možemo birati ili brisati.

 

Ako je program pronašao više internih problema, prelazite kroz njih pomoću tastera sa strelicama.
Program prikazuje samo interne probleme koji još nisu fakturisani.

   

 

Detalji fakture U ovom panelu ćete pronaći podatke o fakturi sa koje ste pokrenuli funkciju dodavanja. Ako otpremnicu dodajete postojećoj zbirnoj fakturi, njen broj će biti prikazan. Ako kreirate novu fakturu, ona neće imati broj u ovom trenutku (broj tek treba da bude kreiran) i niz znakova pitanja će biti prikazan u poslednjih šest prostora, kao i kod svakog drugog novog dokumenta.

 

Način prenosa

Transfer moguće je dodati dva načina prenosa otpremnice na dokument sumarnog izdavanja:

Odaberite kako će se otpremnice dodati na dokument sumarnog izdavanja:

  • Sumarno po artiklima – ukoliko ste izdavali idente sa istom šifrom, odabirom opcije sumarno po artiklima, na dokumentu zbirnog izdavanja preneće se ukupna količina izdatih idenata na jednu poziciju. Ukoliko je šifra identa ista, pozicije če biti različite se  na dokumentu internog izdavanja razlikuju odeljenje, nosioc troška, PDV, cena i popust.
  • Detaljno po otpremnicama – ukoliko ste izdavali idente sa istom šifrom, odabirom ove opcije, na dokumetu smarnog izdavanja preneće se i obračunati na pozicije zbirnog izdavanja svaka pozicija posebno, onako kako je uneto na internom izdavanju.
Način potvrđivanja dokumenata Odaberite kako će interni dokument biti označen prilikom kreiranja zbirnog izdavanja:
  • Ne popunjavaj vezne dokumente - broj zbirnog izdavanja neće se nigde preneti na internom izdavanju
  • Popuni vezni dokument 1 –  broj dokumenta zbirnog izdavanja popuniće se u polju vezni dokument 1 
  • Popuni vezni dokument 2 – broj dokumenta zbirnog izdavanja popuniće se u polju vezni dokument 2
Datum isp./obav. usluge

Odaberite datum koji će biti na dokumentu zbirnog izdavanja (Otpremnica):

  • Prvi datum - popuniće se datum prve isporuke
  • Zadnji datum - popuniće se poslednji datum isporuke
  • Tekući datum - popuniće se tekući datum
  • Datum kreiranja - datum kreiranja dokumenta
  • Ostavi unešeni datum - ostavi unet datum sa dokumenta internog izdavanja
Status dok. - potvrđeno Moguće je odabrati dva statusa dokumenta:
  • Svi dokumenti - svi dokumenti će biti preneti
  • Potvrđeni - preneće se samo dokumenti sa statusom Potvrđen

 

Prenosni parametri

 

Za kreiranje upotrebi Partner i 3 osoba
  • označimo , ako želimo da nam program izradi toliko zbirnih faktura, koliko je u internim dokumentima kombinacija Partner/3. osoba.

  • Ako polja ne označimo , onda će za svakog kupca izraditi jednu zbirnu fakturu.

Kreiraj prvi račun

  •  označimo , ako želimo da nam program kreira novi dokument zbirnog izdavanja.

  •  ne označimo npr. u slučaju ako se postavimo na već izrađenu zbirnu fakturu na koju želimo dodati interna izdavanja.

Potvrdi prenešena dokumenta

  •  označimo , ako želimo da nam interni dokument, iz kojeg izdrađujemo zbirno izdavanje dobije status »Potvrđeno«

  • ne označimo ukoliko želimo da nam interni dokument ostane u satusu »Ne potvrđeno«

Preuzmi uslove plaćanja označimo ako želimo da prenesemo uslove plačanja iz dokumenta iz kojeg izrađujemo zbirno izdavanje

  • označimo ako želimo da prenesemo uslove plačanja iz dokumenta iz kojeg izrađujemo zbirno izdavanje

  • ne označimo ukoliko ne đelimo da prenesemo uslove plaćanja iz dokumenta iz kojeg izrađujemo zbirno izdavanje

Prenesi napomene

  • označimo ukoliko želimo da prenesemo napomene iz dokumenta iz kojeg izrađujemo zbirno izdavanje.

  • ne označimo ukoliko ne želimo da se prenseu napomene iz dokumenta iz kojeg izražujemo zbirno izdavanje

Ponovo potraži cene

 

  • označimo ukoliko želimo da nam program ne koristi cene iz dokumenta  iz kojeg izrađujemo zbirno izdavanje, već da ih potraži ponovo prema hijerarhiji određivanja cena (pogodno je npr za ponavljajuće isporuke ukoliko su se cene ako su se prodajne cene promenile od poslednjeg izdavanja). Opcija takođe pronalazi ponovo poresku stopu.
  • ne označimo ukoliko želimo da se na dokumentu sumarnog izdavanja prenesu one cene koje su na dokumentu iz kog izrađujemo zbirno izdavanje (pogodno za knjižnja odobrenja ili dokumenta gde su cene i uslovi plaćanja već definisani)

Ponovo potraži cene iz ugovorenog cenovnika

 

  • označimo ukoliko ne želimo da program upotrebi cene koje su na dokumentu iz kog izrašujemo zbirno izdavanje, već da ih potraži ponovo iz Ugovorenog cenovnika (pogodno je za ponavljajuće isporuke ukoliko su se cene promenile od poslednje isporuke) 

  • ne označimo ukoliko želimo da program na dokumentu zbirnog izdavanja upotrebi one cene koje su na dokumentu iz kog izrađujemo interno izdavanje. check if you wish for the program to not use the price from the original document, but to find them again according from the Contratct Prices  (suitable for example for repeated orders, if the sale prices have changed from the last issuing). The option also finds the tax rate again, this is why it is suitable for the transfer of documents before January 1, 2002 into period after January 1, 2002.

Ponovo potraži poreske tarife

Izaberite ovu opciju ako želite da zadržite cene (bez PDv-a), ali da upotrebite novu poresku tarifu unetu u Šifarniku identa u Osnovnim podacima .

Prilikom dodavanja narudžbina kupaca na prijem oa opcija radi automatski tako da je ova čekboks aktivan i nije vidljiv na prozoru dodavanja prometa. 

Prilikom dodavanja narudžbina kupaca na prijem oa opcija radi automatski tako da je ova čekboks aktivan i nije vidljiv na prozoru dodavanja prometa. 

Prenesi Dokument 1
  • označimo ako želimo da prenesemo dokument 1 iz dokumenta iz kog izrađujemo zbirno izdavanje 
  • ako ne označimo program neće preneti dokument 1 iz dokuemnta iz kog izrađujemo zbirno izdavanje
Prenesi Dokument 2
  • označimo ako želimo da prenesemo dokument 2 iz dokumenta iz kog izrađujemo zbirno izdavanje 
  • ako ne označimo program neće preneti dokument 2 iz dokuemnta iz kog izrađujemo zbirno izdavanje

Prenesi skladište

 

  • označimo ako želimo da prenesemo skladište sa dokumenta iz kog izrađujemo zbirno izdavanje 
  • ne označimo ukoliko ne želimo da prenesemo skladište sa dokmenta iz kog izrađujemo zbirno izdavanje

Kada označite željene dokumente za prenos na zbirnu fakturu, kliknite na dugme Dodaj.

Program će kreirati zbirnu fakturu (ili onoliko zbirnih faktura koliko vam je potrebno za subjekte u internim izdanjima). Kada se završi postupak dodavanja  u zbirnu fakturu, program će vas obavestiti: Dodavanje zaključeno.

SAVET

Panteon će upozoriti korisnika ako pokuša da doda otpremnicu koja ima veći datum od datuma fakture.

 

 

40749.gif

000001.gifUkoliko označimo parametar "Detailed by Packing Slip" is switched on:

 
Na tabu Prenosni parametri prikazaće se još jedn parametar:



Ako je parametar "Ponovo potraži naziv, jedinice mere, i poreklo" uključena, program će ponovo potražiti naziv, jedinice mere i poreklo iz Šifarnika subjekata.
Ako je parametar isključen, na dokumentu zbirnog izdavanja preneće se naziv, jedinice mere i poreklo iz dokumenta iz kog izrađujemo zbirno izdavanje.
 


  Edit | History

Rate this topic

Was this topic usefull?

 

Comments

Comment will also bo visible in forum!

 

 


 

Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!