PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Collapse]Roba
     Integracija PANTHEON sa WebShopovima
    [Expand]Izdavanje
    [Collapse]Prijem
      Pregled baze podataka u vezi za prijemom
      Shema toka prijema sa dokumentom
     [Collapse]Dokument prijema
       Konvertor valuta
       Uvoz početnog stanja
      [Expand]Traka sa alatima
       Glava prijema
      [Expand]Pozicije prijema
      [Collapse]Traka s alatima pozicija prijema
       [Collapse]Dodaj
        [Expand]Dodavanje prometa - prijem
        [Expand]Dodavanje narudžbi dobavljača - prijem
         Dodavanje narudžbi kupca - prijem
         Dodavanje carinskog izdavanja sa serijskim brojevima - prijem
         Dodavanje narudžbina kupaca - Izdavanje
        Dodaj
        Čitač bar koda
       [Expand]Unos serijskih brojeva
        Skener
        Sastavnica
        Spec (Specifikacija)
        Zaliha
        Akcije
        Traži artikal (Ctrl + F)
        Pregled
       Rekapitulacija poreza
       Podaci o vrijednosti prijema
       Autorizacije nad prijemima
       Kontrola čvrstih rezervacija kod prijema i prijenosa
       Postupak prijema s dokumentom
       Kreiranje dokumenta prijema
     [Expand]Interni prijem
     [Expand]Zbirni prijem
     [Expand]Dati avansi
    [Expand]JCD/Intrastat/Akciza
    [Expand]Prijenos
    [Expand]Promjena cijene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturisanje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprema cassasconta
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Poređenje prihoda i rashoda
    [Expand]Obračun izdatih računa
    [Expand]Akcizna skladišta
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Expand]PDV
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Preračun prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Grupni ispis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Programske poruke
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
   [Expand]Službena objašnjenja
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Riječnik izraza
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako započeti s programom PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
   Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Primjer korištenja PANTHEON Granula u fiktivnom preduzeću
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar u skladištu granula
  [Expand]Arhiva
[Collapse]Korisničke stranice
  Test 2
  Test 3
  Test 5
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-MK
  TEST3_Kreiranje novog dokumenta 1000003410-SL
  TEST2_Uređivanje kontaktnih podataka 1000003415-SL
  Test
 [Collapse]Test za CG
   Test podređeni 1
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-BA
  TEST_Kreiranje novog zaposlenika 1000003067-SR
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067_EU_ORIG
 [Collapse]Pantheon hosting
  [Expand]Hosting robot
  [Expand]DEMO hosting
  Porez ( cookies )
 [Collapse]Prijava na korisničke stranice
   Registracija za Pantheon korisnike
   Glavna stranica
   Prva posjeta korisničkom sajtu
  Novosti
  Uvod u Wiki
  Upute za stranicu izbornika
 [Collapse]Potpora
  [Expand]Tehnička podrška
   Podrška na daljinu za Host korisnike
  [Expand]Daljinska podrška
  Kako upotrebljavam i dopunjujem wiki ?
 [Collapse]Pomoć
   Pantheon Hosting
   Uporedba verzija pantheona
  [Expand]Dokumentacija
   Vsa navodila
   Video uputstva
   Video novosti
   Pitaj druge korisnike
   Postanite PANTHEON svetovalec
   Sve vijesti
   Svi događaji
   Pregled opomb i planova
   Plan
 [Collapse]Informacije
   Obavijesti
  [Expand]Nastavitev deviznih tečajev
 [Collapse]Moji podaci
   Ugovor o osvježavanju
   Podaci o kompaniji
  [Expand]Pooblaščene osobe
   Dovoljenja
   Lični podaci
   Kontaktni podatci
   Osveževalna pogodba
 [Collapse]Forum
   Spremljanje foruma
 [Collapse]Video
   Instruktivni videozapisi
   Video Ažuriranja
  Portal za razvijače
  Tržnica
 [Collapse]Wiki uputstva
  [Expand]Uvod u wiki
  [Expand]Pretraga po Wikiju
  [Expand]Uređenje Wiki-a
   Pripenjanje dokumentov

Load Time: 484,3933 ms
"
  571 | 2901 | 8712 | Localized
Label

Dodavanje narudžbina kupaca - Izdavanje

000001.gif Svrha ove vrste dodavanja je praćenje realizacije narudžbi kupaca i kontrola nabavke i uslova nabavke u odnosu na podatke u narudžbi. Time omogućimo i povezivanje između narudžbi i izdavanja (panel Otprema u narudžbama kupaca) kao i kontrolu nabavke u odnosu na narudžbe.
 
000001.gif Najvažnije pri ovoj vrsti dodavanja je, da se tako dodavanje računa kao realizacija narudžbi kupca (pogledajte Realizacija narodžbi kupaca)!

 Funkciju pokrenemo klikom na taster  na traci sa alatima pozicije. Za detaljniji opis funkcije dodavanja pogledajte poglavlje Dodaj.

 

Funkcija omogućava jednostavan način prenosa postojeće narudžbe kupca na izdatu fakturu. Na taj način iz narudžbe kupca prenesemo sve podatke iz narudžbe: podatke o kupcu, o naručenim količinama itd. Omogućimo i povezivanje između narudžbe i izdavanja (taster Otprema u narudžbama kupca) i tako kontrolu isporuke u odnosu na narudžbe.

Narudžbu/narudžbe za dodavanje možemo da izaberemo na dva načina (pogledajte Izbor narudžbe):

  • za dodavanje pojedinačne narudžbe: izaberemo jednu narudžbu tako, da neposredno unesemo broj narudžbe. Sa tim se svi ostali podaci popune automatski. Sve pozicije narudžbe se automatski označe za prenos (postave se u panel Pozicije za prenos).
  • za dodavanje poznatog skupa narudžbi (narudžbe od - do) istog partnera. U stvari je isti princip kao u prethodnom primjeru samo što dodajemo na jednu fakturu pozicije iz više narudžbi. Sa tim se svi ostali podaci popune automatski. Sve pozicije narudžbi se automatski označe za prenos (postave se u panel Pozicije za prenos). Sve izabrane narudžbe moraju biti za istog kupca jer se dodaju na isti dokument, inače dodavanje neće uspjeti i program će javiti grešku (pogledajte Narudžbe mogu biti samo od jednog naručioca!).
  • za dodavanje u slučaju kada nemamo na raspolaganju cjelokupne brojeve narudžbi. U takvom slučaju izaberemo
    • kupca i/ili primaoca i tip dokumenta "Narudžbe kupaca", ili
    • kupca i/ili primaoca i šifru vrste dokumenta za narudžbe kupaca. Tip dokumenta se pri tome popuni automatski.

 

Zatim u panelu za izbor dokumenata kliknemo taster . U takvom slučaju ni jedan od dokumenata koji odgovara unesenim kriterijima (tip, kupac, primalac) nije označen za prenos. Postupak nastavimo tako da u panelu za izbor dokumenata izaberemo dokumenta ili pozicije dokumenta. Pozicije narudžbi ili cjele narudžbe zatim ručno prenosimo u panel Pozicije za prenos.

Ako za dodavanje narudžbi izaberemo polje za potvrdu Prikaži samo nerealizovane narudžbe, onda će tabela za traženje ponuditi samo takve narudžbe.
Kada na opisan način izaberemo narudžbe, dodavanje na fakturu pokrenemo klikom na taster  iz osnovnog panela (pogledajte Dodaj).

000001.gif Ako nemamo odgovarajuću zalihu, pozicije izdavanja neće biti izrađene! Podatak o nedodatim pozicijama zbog nedovoljne zalihe nalazimo u panelu Statistika prenosa.
 

Nakon uspešno završenog dodavanja podataka iz narudžbi pojavi se obavještenje (pogledajte Dodavanje izvršeno).

Obično želimo na takav način prenositi u modul Roba samo narudžbe, kojima datum dospjeća-važnosti još nije prošao. Zato nam prije dodavanja narudžbi, kojima je važnost već istekla, program omogući potvrđivanje ili prekid operacije (pogledajte Važnost narudžbi je istekla! Dali je ipak želite dodati?). 

Narudžbe, kojima je važnost istekla, mogu dodavati samo korisnici koji imaju autorizacije za tu operaciju . Ako korisnik nema odgovarajuću autorizaciju, program javi grešku (pogledajte Za tu operaciju niste autorizovani (xxx)!). Za nastavak postupka se mora u program prijaviti autorizovani korisnik.  

000001.gif Na jedan dokument možemo dodavati više narudžbi, uslov je da je naručilac  isti. U slučaju da naručilac nije isti, program nam javi grešku (pogledajte Narudžbe mogu biti samo od istog naručioca!).

Ako je u narudžbi označeno skladište drugačije nego skladište u zaglavlju dokumenta, gde narudžbu dodajemo, i dokument još nema pozicija, program će skladište zamjeniti - odnosno upotrebiće ono, koje je unijeto u narudžbi. Podatak iz narudžbe ima dakle prednost nad podatkom iz dokumenta.

000001.gif Ako  dokument gdje dodajemo ima izrađenu barem jednu poziciju pa takva operacija nije moguća, program zahtjeva potvrdu daljeg postupka (pogledajte Skladište na narudžbi je drugačije od skladišta na dokumentu! Da li ipak želite da nastavite?).  

Klikom na taster  program će narudžbu dodati na dokument, međutim u takvom slučaju će narudžba biti izdata iz drugog skladišta nego sa onog koje je označeno u narudžbi. Skladišta u toj fazi ne možemo menjati pa je to jedina mogućnost.

Klikom na taster Cancel se operacija prekida. U takvom slučaju možemo da izradimo novu fakturu iz te narudžbe gdje će biti upotrebljeno skladište koje je navedeno u narudžbi.

Ako u parametrima izaberemo | Narudžbe, referent, vezni dokument 1 i vezni dokument 2 narudžbe će se takože popuniti na dokumentu izdavanja.
000001.gif Ako želimo narudžbu izdati sa djelimičnim količiname, jednostavno izbrišemo automatski dodate pozicije ili im promijenimo količinu - u već izrađenom dokumentu ili u spisku pozicija za prenos!
000001.gif Ako robu izdajemo iz skladišta za koje smo izabrali izdavanje iz otpremne liste onda je izgled i značenje panela za dodavanje narudžbi nešto drugačiji. Za opširniji opis pogledajte poglavje Dodavanje narudžbi preko otpremne liste .
 

Kada dodajete narudžbe na dokumentima, dostupna je i opcija:

Ako je opcija čekirana, program će sumirati pozicije za odabrane narudžbe za jednog subjekta i kreiraće samo jedan dokument za jednog subjekta.
Ako opcija nije čekirana, program će kreirati onoliko dokumenata koliko je različitih narudžbi. 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!