PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Collapse]Naročila
    [Expand]Množično tiskanje naročil
     Masa tiskanja
     Shema delovanja naročil
    [Expand]Naročila kupcev
    [Collapse]Naročila dobaviteljem
      Realizacija naročila dobavitelju
     [Collapse]Izdaja naročila dobavitelju
       Pretvornik valut
      [Expand]Ukazna vrstica naročila dobavitelju
       Glava naročila dobavitelju
      [Collapse]Pozicije naročila dobavitelju
        Blagajna
        Prevoz
       [Expand]Likvidatura
       [Collapse]Povezave
         Odpreme
         Avtomatsko kreirana naročila
         Naročila prenešena z dodajanjem
         Prometi
         Likvidatura
         e-Slog
         Naročila
      [Expand]Opravilna vrstica pozicij naročila dobavitelju
       Podatki o vrednosti naročila dobavitelju
      [Expand]Avtorizacije nad naročili dobaviteljem
    [Expand]Načrtovanje naročil
    [Expand]Kreiranje naročil dobaviteljem
    [Expand]Odpremna lista
    [Expand]Obračun naročil kupcev
     Obračun naročil dobaviteljem
     Izpis UPN
    [Expand]Izpis posebnih položnic
    [Expand]Pregled pozicij naročil
     Kreiranje naročil v tuji valuti
   [Expand]Blago
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 453,1455 ms
"
  5514 | 6250 | 67142 | Localized
Label

e-Slog

e-Slog

010379.gif010380.gif010381.gifver_fa.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Panel je razdeljen na dva podpanela:

  • dokumenti - podatki o uvozu in izvozu XML datotek
  • pozicije - podatki o naročenih in potrjenih količinah (iz naročila in potrditve naročila)

Dokumenti

Če je bilo naročilo, potrditev naročila, predračun uvožen/izvožen kot e-slog dokument ali če je bil tak dokument potrjen, se v tem panelu izpišejo podatki o uvoženih/izvoženih XML datotekah in statusih potrditev.

Tako v tem panelu:

  • za naročilo: izvozu naročilnice praviloma sledi uvoz povratnice od prejemnika sporočila, nato pa če uvoz potrditve naročila za potrditev vsebine naročila

011541.gif

  • za predračun: uvozu predračuna praviloma sledi izvoz povratnice za pošiljatelja predračuna

011564.gif

 

 

Datum in čas datum in čas izvoza/uvoza XML datoteke
Tip

tip povezave:

  • ES za izvožene e-Slog dokumente
  • EI za uvožene e-Slog dokumente
Funkcija

nakazuje vrsto funkcije v XML dokumentu:

  • za izvožena naročila, potrditve naročila, predračune je podatek prazen
  • za uvožena naročila, potrditve naročila, predračune je privzeti privzeti status "29 - Sprejet brez popravkov" in pomeni status, ki bo zapisan na povratnici, s katero bomo uvožen dokument potrdili. Po potrebi pa lahko tak privzeti status zamenjamo s katerimkoli od dovoljenih statusov. Povratnici namreč lahko po e-Slog shemi dodelimo 4 statuse, katerih pomen ali način uporabe ni podrobneje predpisan:
  • 4 - Sprejet s spremembo
  • 12 - Ni sprocesiran
  • 27 - Ni sprejet
  • 29 - Sprejet brez popravkov
  • za izvožene povratnice je to eden od 4 zgoraj naštetih statusov, polni pa se glede na izbrani status dokumenta, katerega prevzem potrjujemo.
  • za uvožene povratnice je to eden od 4 zgoraj naštetih statusov, kot nam jih sporoči prejemnik dokumenta
Vrsta dokumenta
  • z e-Slog predpisan tip vrste dokumenta: 220 - Naročilnica, 231 - Potrditev naročila, 325 - Predračun.
  • za izvožene povratnice, kjer vrsta dokumenta ni predpisana, polnimo interno določen podatek o vrsti dokumenta, ki je: ONK - povratnica za naročilo kupca, OND - povratnica za naročilo dobavitelja
  • za uvožene povratnice, kjer vrsta dokumenta ni predpisana, se polni niz treh ničel (000)
Dokument
  • pri povratnici: oznaka tipa dokumenta, ki ga povratnica potrjuje, iz e-Slog sheme (ORDERS za naročilnico, ORDRSP - za potrditev naročila,  INVOIC - za predračun)
  • pri uvoženi naročilnici, predračunu, potrditvi naročila: dobaviteljeva številka dokumenta
  • pri izvoženi naročilnici, predračunu, potrditvi naročila: prazno (ker se nanaša na našo interno številko dokumenta)

Pozicije

Potem, ko naročilo izvozimo v e-Slog XML datoteko in jo odpošljemo dobavitelju, od njega pričakujemo prejem potrditve naročila, ki potrjuje dobavljivost naročenih količin blaga. Ko torej uvozimo potrditev naročila, je s strani dobavitelja potrjena količina lahko manjša od naročene.

Ob tem se:

  • naročena količina, kot smo jo naročili pri dobavitelju in izvozili v datoteko, zapiše v istoimensko polje
  • tako zahtevano naročeno količino lahko v primeru nedobavljivosti dobavitelj tudi zmanjša. To stori tako, da nam pošlje potrditev naročila z navajanjem tako zmanjšanih količin (imenujmo jih potrjene količine). S tako spremenjeno količino se ob uvozu potrditve naročila nadomesti prej vnešena naročena količina, obe količini pa sta navedeni v tem panelu.
Poz zaporedna številka pozicije naročila
Ident šifra identa (identa) iz pozicije naročila
Naziv naziv identa iz prejšnjega polja
Naročena količina izvirna naročena količina iz naročilnice
Potrjena količina dejanska potrjena količina iz dokumenta za potrditev naročila


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.