PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Collapse]Vodič po PANTHEON Web Light
   [Expand]Splošno o PANTHEON Web Light
   [Expand]Nadzorna plošča
   [Collapse]Nabava
    [Expand]Nov prejeti račun
    [Expand]Seznam prejetih računov
    [Collapse]Nov dani avans
      Orodna vrstica - Dani avansi
      Glava - Dani avansi
      Pozicije - Dani avansi
      Osnovni podatki - Dani avansi
      Podatki o vrednosti danega avansa
     [Expand]Čarovniki v danih avansih
     Seznam danih avansov
   [Expand]Naročila/Ponudbe
   [Expand]Maloprodaja POS
   [Expand]Veleprodaja in storitve
   [Expand]Prenosi med skladišči
   [Expand]Inventura
   [Expand]Sprememba cene
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Dokumenti in opravila
    Proizvodnja
   [Expand]Poročila
   [Expand]Šifranti
   [Expand]Prijava v PANTHEON Web
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Opozorilna okna
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 437,4978 ms
"
  1000001518 | 221181 | 372867 | Localized
Label

Glava v danem avansu

 

Glava vsebuje najpomembnejše podatke o dokumentu: vrsto dokumenta, dobavitelj, način plačila, status in številko dokumenta. Med  polji se premikamo s tipko Tab.

Vrsta dokumenta

V polju Vrsta dokumenta lahko izbiramo med vnaprej pripravljenimi vrstami dokumentov.

V PANTHEON Web novih vrst dokumentov ne moremo dodajati ali spreminjati, lahko jih dodajamo le z licencami SE, ME, MF.

OPOZORILO

Avtorizacije za Vrste dokumentov se nastavljajo v PANTHEON-u. Več o nastavitvah avtorizacij si oglejte na tej povezavi.

Dobavitelj

Oseba, ki dobavi blago ali opravi storitev. V tem polju lahko dobavitelja iščemo po davčni številki in/ali nazivu. Če ga še ni v šifrantu, lahko subjekt dodamo s klikom na gumb 

Način plačila

S spustnega seznama izberemo način plačila. Šifrant načinov plačil  je prednastavljen v bazi.

V PANTHEON Web novih vrst dokumentov ne moremo dodajati ali spreminjati, lahko jih dodajamo le z licencami LT, LX, SE, ME ali MF.

Status

Oznaka statusa računa. S spustnega seznama izberemo ustrezen status iz šifranta Statusov, npr. Potrjen ipd. To vpliva tudi na nadaljnja opozorila programa, saj potrjenega dokumenta program ne pusti več spreminjati in izda opozorilo: Dokument je že potrjen. Ali vseeno nadaljujete?

Če PAW uporablja bazo LT ali LX, je pomemben še dodatni, tretji status: »Knjiženo«. Ta omogoča, da so dokumenti (prejeti računi, izdani računi ipd.) zavedeni v evidencah odprtih postavk (IOP obrazci) in na konto kartici oz. kartici terjatev in obveznosti.

Številka

Enoznačna številka dokumenta, in sicer: dvomestna koda leta, trimestna koda vrste dokumenta (enaka kot v šifrantu vrst dokumentov) in šestmestna zaporedna številka. Številko generira program samodejno in je ne moremo spreminjati.  

Puščici, ki se nahajata v tem oknu, omogočata premikanje med zaporednimi zapisi (prejšnji, naslednji).

 

 

 

 

 

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.